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◇確定申告 質問受付 その4◇

1 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 01:30:03 ID:6CcuphwU
Q 私は、確定申告期間(平成19年2月16日〜3月15日)に住宅借入金等特別控除制度のために金沢市内の土地・建物の登記事項証明書や
住民票の写しを金沢駅西合同庁舎の金沢税務署(金沢市西念3丁目4番1号http://www.kanazawa.nta.go.jp/map/kana01.html
に提出する必要があります。どのようにすれば取得できるのか教えてください。
A 金沢駅西合同庁舎3階にある金沢地方法務局金沢西出張所(金沢市西念3丁目4番1号 http://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/table/shikyokutou/all/kanazawanishi.html)で
金沢市内の土地・建物および会社・法人に関する登記事項証明書または印鑑証明書(印鑑カード必要)の交付を受け取れるようになりました。
登記事項証明書の必要な土地・建物の所在(金沢市○○)と地番または家屋番号、会社・法人の名称と本店所在地をあらかじめ調べてください。
なお、土地の地番・建物の家屋番号は、いわゆる住居表示番号と異なりますので、土地の地番・建物の家屋番号は、正しい地番・家屋番号を登記完了証などで確認してください。
また,金沢市の住民票の写しを、下記の窓口でも取得することができます。金沢市西念3丁目4番25号(金沢市保健所1F)駅西市民センター
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/shisyo/shisyo/ekinishi.html
金沢市木ノ新保町1番1号(金沢駅あじわい館内)金沢駅市民サービスコーナー
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/shisyo/shisyo/ekis.html
是非ご利用ください。利用できる人 本人または本人と同一世帯の人 ※認印お持ちください。
広域行政窓口サービスのご案内証明書の交付窓口が7市町に 
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/syoumei/kouiki.htm
事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
情報は小出しにせずに、一度にうpすれ。
具体的な数字があると回答もしやすいので、そのへんヨロシク。
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
  「○○だけど、ばれませんかね?」って質問も禁止。脱税には加担しません。
確定申告等情報@国税庁 (申告書作成コーナー)
ttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
国税庁タックスアンサー
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/


2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 07:26:56 ID:xHwF0MMa
2

3 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 08:25:27 ID:HkTUc6Ql
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  このスレは未稼動です

  質問は

◇確定申告 質問受付 その3◇
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/tax/1171491534/

  へドゾー( ゚д゚)ノ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

その3が終わり次第、稼働します


4 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 08:59:33 ID:rK8+Q9/B
http://www.gosoudan.com/
ここの無料ソフトで確定申告してる。結構便利。

5 :阿保:2007/02/24(土) 09:14:17 ID:O7dz0jno
確定申告の意味が全くわからないです
一体なんなんですか?
調べたい聞きたいけどどこでやればいいのかさっぱりわからないです。

6 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 10:15:34 ID:R37GXql9
>>5
>>3

7 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 11:27:50 ID:EV7WrEwf
普通のサラリーマンで、去年のアフィ収入が50万ほどありました。
経費は7万ってところです。

この場合、国税庁のHPのどの用紙を選択して入力していけばいいのでしょうか?
申告書Aで進んでいけばいいのでしょうか?

そうすると基礎控除のところに38万円と勝手に記述されます。
これはどういうことでしょう?

8 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 11:30:11 ID:6CcuphwU
>>5
◎個別の税務相談は、税務署や税務相談室、税理士に相談しましょう。
◎国保については、自治体によって異なる場合があるので、
 自分でも確認しましょう。
** 参考サイト**
☆所得税の確定申告書作成コーナー☆
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
国税庁−株式譲渡益課税制度
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm
国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
★質問する人へのアドバイス★
「質問をする人は
自営業者か・給与所得者か学生か主婦かなど他に所得があるのか
保険証は国保か社保か
税金上の被扶養者(であり続けたい)か否か
健康保険上の被扶養者(であり続けたい)か否か
くらいの前提条件は最低限示さないと有効な回答は得られないと思います。」



9 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 13:11:26 ID:R37GXql9
>>7
>>3

10 :前スレ986から移記:2007/02/24(土) 14:53:37 ID:6CcuphwU
青色デビューの新米です。どうぞ教えてください。

去年ノートパソコンを15万程で買いました。
一括償却資産として3年で処理をしようと思っているのですが、
@通常償却の場合「償却の基礎になる金額」は9割で計算すると思うのですが、
 一括償却の場合は100%で計算しても大丈夫なのでしょうか?
A貸借対照表の「資産の部」「工具 器具 備品」とのころには、購入金額(全額)を
 書くものなのでしょうか?それとも今年分(購入金額の1/3)の金額を書くものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。


11 :前スレ990から移記:2007/02/24(土) 14:54:49 ID:6CcuphwU
今まで不動産所得の青色申告をしていたんですが、去年から個人事業も
はじめました。個人事業のほうは何も届出を出していませんが、この場合
今回は不動産を青色で個人事業を白色で申告することになるんでしょうか?

12 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 15:13:37 ID:W7tzKZc1
>>11
事業も青色申告になる。

13 :11:2007/02/24(土) 15:33:12 ID:zvigLVBS
>>12
ありがとうございます。
不動産のほうは事業的規模ではないので10万円しか引いていません。
事業のほうは複式簿記で経理していないので収支しか分かりませんが
その場合でも青色で申告することになるんですね。そうすると不動産で引いた
10万円以外に事業のほうでも55万円引けるんでしょうか?
貸借対照表も作れないのに青色申告控除を満額引いていいものかどうか・・・

14 :11:2007/02/24(土) 15:41:55 ID:zvigLVBS
自己レスです。
貸借対照表がないから10万円の控除だけですね。
すいません。自己解決です。

15 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 16:11:08 ID:SRIS081g
二月14日に確定書類提出したけど 還付金はいつになるの?

16 :前スレ994から移記:2007/02/24(土) 16:31:42 ID:6CcuphwU
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) [平成18年4月1日現在法令等]
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために支払った医療費であること。
「生計を一にする配偶者やその他の親族」の定義についてお伺いします。
自分自身(未婚)は転勤族のため,住民基本台帳法上の世帯主です。
そのため,両親とは別居していますが,自分自身が両親の医療費を
支払った場合、「生計を一にする配偶者やその他の親族」に
含まれますか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm


17 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 16:38:07 ID:t5eE+iyq
平成18年4月〜9月 サラリーマン 給与180万(生命保険などは加入無し)
    12月〜1月 サラリーマン 給与35万
平成19年1月〜   フリーター 給与5万

合計で220万ほどで現在は無職、国保加入です。年金は猶予されてます。
確定申告をしたほうがいいでしょうか?あとどの程度返ってくるでしょうか?


18 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 17:19:17 ID:n2cWXUDB
>>7
アフィ収入を雑所得とするならAです。
基礎控除は「誰にでも認められる控除」なので
最初から自動的に入るようになっています。

19 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 17:22:39 ID:n2cWXUDB
>>10
1.100%の金額(取得価額)を3で割ったものが一年分の償却額です。
(たとえば150000円のパソコンなら18年、19年、20年分で50000円ずつ償却)
ですから、普通償却と違い、最後に5%残ることはなく、3年でゼロになります。

2.購入金額−18年の償却分=期末の価額です。
「資産の部」の「工具器具備品」欄には、
この「期末の価額」が入ります。
(150000−50000=100000)

20 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 17:26:06 ID:n2cWXUDB
>>15
申告した時期にもよります。1〜2ヶ月くらいかかることもあるようです。

>>17
給与の金額だけではわかりませんし、18年に払った国保料、
扶養親族がいるかいないかもひつようです。
何より「給与から引かれた源泉徴収税額」がわからないと
申告の必要があるかないか、いくら還付されるか答えようがありません。

21 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:21:07 ID:LHLQWKkJ
確定申告って平日しかやってないんですか?
休みないんで日曜に行きたいんですが、どうなんでしょう

22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:22:26 ID:t5eE+iyq
>>20
扶養親族はいません。独身です。
源泉徴収税額は合計で約6万円です。
18年度中に払った国保料は分かりません。


23 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:26:31 ID:P47V/8bW
私もそれが聞きたくてココに来たのですが、どなたか、簡易で申し訳ございませんが、お教え頂けたら幸いです。


24 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:30:46 ID:q0G5Fhvo
>>21
場所によっては開いている税務署もあります。(県庁所在地の税務署など)
詳しくは市町村の広報に書いてあると思う

25 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:42:51 ID:2cDAPt34
青色申告です
H17年の源泉徴収税(所得の種類:給与)がH18に還付された金額は
H18の売上(収入)金額に入るんでしょうか?
よろしくお願いします。

26 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:48:56 ID:egxtLErs
>>22 
国保料の控除を入れないと4万くらい納税になるかも
源泉徴収票に社会保険料控除の金額がないのかな。
国保払ってたならは領収書とか引き落としなら通帳でもわかるけど、
ないなら、役所で国保料の支払った総額の証明書を発行してもらったほうがいい。


27 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:50:28 ID:6CcuphwU
>>21
>>24
下記をご覧下さい。
「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm

28 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:52:46 ID:6CcuphwU
>>21
>>24
下記をご覧下さい。
「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」
平成18年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、
一部の税務署では、2月18日と25日に限り日曜日も、
確定申告の相談・申告書の受付を行います。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm
是非、ご利用ください。




29 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 18:56:00 ID:lE6Vcs+4
1年以上前にとある斎場の管理人を縁があって始めました。
従業員というか斎場には私一人しかいなくて
ここに勤めていることは役場等や公なところには知られていません。
こんな私でも確定申告は必要なのでしょうか?
年間収入は去年の分で550万以上あったのですが
確定申告をしないと家を買うときなどに住宅ローンを組めないなどの不都合はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

30 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:02:41 ID:Nk6iWHTs
必要でしょうね

31 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:05:21 ID:4DcWGg5u
焼き場はしっとるよ


32 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:17:26 ID:DtoZxphx
質問です。
20代障害者認定4級(弱視)の無職、別居の弟を扶養親族として申請できますか?
当方毎月生活費を送金している独身一人暮らしの姉です。

33 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:17:36 ID:WPfRn9+z
バイト学生で月の平均月収2万なのに
区役所から、あなたのお勤め先から提出された
給与支払い報告書に記載された住所に住民登録確認できず
二重課税の恐れがあるので
住民基本台帳住所を教えろみたいな
住所の確認が
市民税課からきました。年収30万の人間が二重課税される訳はないのに
これは民法22条違反による過料5万円以下を
取る
区役所の自作自演でしょうか?
それともバイト先の奴が あいつ住民票移動させてないとチクたのでしょうか
給与支払い報告書には年収18万と金額が出てると思うのですが


34 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:19:53 ID:GejylHJn
夫の扶養家族、現在専業主婦です。

今まで委託職員(源泉徴収なし)で、毎年125万円の収入がありました。
一昨年まで市県民税の申告をしており、納税済みです。

昨年5月に退職をし、前年度の収入は50万円前後です。
この場合も申告をする必要がありますでしょうか?

35 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:19:59 ID:i7CU0GEA
>>10
中小企業者の特例対象資産で償却すれば30万までH18年分で一括で処理で来るがな

>>25

還付金は収入じゃない、元から自分のお金

>>29

数年間ほっておいて
重加算税等で国の税収増に貢献してください
その前に氏ねカス


36 :25:2007/02/24(土) 19:34:58 ID:2cDAPt34
> >>25
> 還付金は収入じゃない、元から自分のお金

じゃ、事業主の個人的な入金としていいんですね。
ありがとうございます。

37 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:40:27 ID:Nk6iWHTs
>>34
必要ないでしょうね

38 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:42:06 ID:gx3fV2Xr
>>34
所得税・住民税ともかからないので申告の必要はない。
が、市役所の所得把握のために申告しておいてやれ。

39 :34:2007/02/24(土) 19:51:02 ID:GejylHJn
>>37-38
申告しなくても良いが、しておいたほうが善良市民という事でしょうか・・・
ご回答ありがとうございました。

40 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 19:57:23 ID:WPfRn9+z
>>33どなたか、お願いします。
それと年収30万以下でも二重課税てあるんですか?

41 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 20:07:39 ID:8un2GBoV
>>19さま
ご丁寧な解説をどうもありがとうございました。
とってもよく理解できました。大感謝です! >>10より

42 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 20:10:11 ID:gx3fV2Xr
>>33 >>40
ここできいてこい。

【淘汰セヨ】住民税賦課担当スレ4【共済OB】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1150903225/l50








43 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 20:13:30 ID:t5eE+iyq
>>26
社会保険料は合計で約17万円です。
4万円ほどの納税の可能性ですか…

44 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 20:15:32 ID:uj78QqPu
>>40
別に税額0円でも二重課税にはなる。
あくまでも、条例等によって0円課税になっているだけで
賦課が起きている時点で課税扱い。
なにをもって課税とするかの違い。
また課税権を持つ自治体は1つしかありえないので
居住地と住所登録地の違いを調べるのは当然。
地方税法294条の3項を読んでみな。
調べる理由が書いてあるから。

45 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:04:44 ID:egxtLErs
>>43
ごめんなさい定率減税を引くの忘れてたので4万じゃなかった。
確定申告作成コーナーでやってみました。
12,900円ですって。

46 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:08:39 ID:WPfRn9+z
>>42>>44 ありがとうございます。

47 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:12:26 ID:DkZDs4kr
>>32
弟さんに毎月生活費を送金しているのであれば、生計を一にしていると考えられるので
別居であっても扶養控除の対象にできます。(障害者控除の対象にもなります)

48 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:13:12 ID:QVYtUrbi
質問です。
確定申告をはじめてするので、基本的な質問で申し訳ないです。

漫画家ですが、よく喫茶店でネームを書いています。
喫茶店のお茶代を経費としてあげることはできるのでしょうか?

49 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:14:08 ID:A+KoePSU
質問です。事業資金を親からかりてましたが、青色申告に書き込み出来るのですか?年間返済額や、未返済額などなんですが(´・ω・`)

50 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:22:40 ID:8wADcxDD
>>48
できるでしょう
これに限らず、売上を得る為に必要な経費である事が
合理的に説明できればおk

>>49
確認だけど、借入返済≠経費 なのは理解されてますよね?

51 :32:2007/02/24(土) 21:31:46 ID:DtoZxphx
>>47
ありがとうございます。トライしてみます。

52 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:33:38 ID:QVYtUrbi
>>50
ありがとうございました。

自分は喫茶店にいかないとネタが浮かばない性質なので、
経費としてあげらると、助かります。

53 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:33:47 ID:ufcUv9aO
国税庁のHPで確定申告書を作っているのですが、住民税等の入力の欄に
世帯主との続柄を書き込む欄があります。
世帯主は父親で私は長男なのですが、この場合どちらにすればいいのでしょうか?

54 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:35:35 ID:DkZDs4kr
>>53
世帯主の名前→親御さんの名前
世帯主との続柄→長男または子

55 :53:2007/02/24(土) 21:36:55 ID:ufcUv9aO
>>54
ありがとうございました

56 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:50:07 ID:CkjG18/i
添付書類が漏れていた場合は、税務署から連絡してくれるんでしょうか?


57 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:52:53 ID:8wADcxDD
>>56
連絡はくれるけど、源泉徴収票とかの添付漏れだと
還付が遅れるケースもあるので、自主的に追送した方が良いです

58 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:57:29 ID:la/vdRHC
青色の自営業者です。

昭和40年の後半に非上場の株を10万円で購入しました。
平成19年の春に売却を考えています。
現在その株が増資等により一式で100万円になっていました。
Q:
100万で売却した場合、
(100万-10万)=90万を申告すればよいのでしょうか。

Q:
複数年にわたって売却する等による節税方法がありませんか。


ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。
(ちなみに個人および自営業でのその他株の売買はありません。)
よろしくお願いします。

59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 21:59:06 ID:/oYOcIn1
申告書を郵送でおくり、控えを返送してもらおうと思うのですが、控えの申告書の印鑑欄にも押印したほうがいいのでしょうか。教えてください。

60 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:00:29 ID:lO4WlYpC
>>58
来年まで勉強してわかんなかったらまた来い

61 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:03:37 ID:CkjG18/i
>>57
ありがとうございました

62 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:07:30 ID:A+KoePSU
>>50さん、理解してますが書き込む所が解りません・・・
後、親を青色専従者の届け出まだしてないんですが、専従者給与として申告に乗っけて平気すかね?届け出は後でしますが(´・ω・`)

63 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:11:03 ID:Nk6iWHTs
>>58
あってると思う。節税方法はない。
>>62
18年分の申告なら無理

64 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:16:44 ID:8wADcxDD
>>62
貸借対照表 負債・資本の部に「借入金」という項目があるので、
そこに期首・期末の残高を記入してください。

65 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:20:28 ID:R37GXql9
>>59
控えには押印の必要はなし。

66 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:23:17 ID:WPfRn9+z
>>44納付書もきてないのに二重課税になりますか?

67 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:24:34 ID:CkjG18/i
相続時精算課税について質問なんですが
500万円、親から住宅の資金を提供された場合
住宅資金特別控除の特例を使った場合は、
相続時精算課税の残りは2500万なのでしょうか?
それとも2000万?

68 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:38:23 ID:t5eE+iyq
>>45
約13000円の納付なんですね。
やっぱり税金を納めないといけないんですね。
これって確定申告をしないほうがいいんでしょうか?

69 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:38:31 ID:la/vdRHC
>>63
ありがとうございます。

70 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:42:28 ID:Nk6iWHTs
>>68
申告義務があるんだから申告しなきゃダメ。

71 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 22:56:13 ID:8wADcxDD
>>66
税額の有無に関わらず、住民基本台帳の住所と生活の拠点とが異なる人全てに
同様の通知が届いているんだと思います。
区役所の通知に応じるのがどうしても嫌なら、無視したらどうでしょう。
もちろん自己責任で。
今後税額が発生して仮に二重に住民税を徴収された場合に
還付手続き等で面倒な思いをするのは貴方自身ですので…

>>67
2000万円です。

72 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:06:07 ID:A+KoePSU
ありがとう御座います(・∀・)

73 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:21:39 ID:5CpcT2nR
>>68
知りながら、納税しないと「脱税」で最高、懲役5年
知らなくて、納税しないと「申告漏れ」で追徴金

6年前、知り合いが脱税で捕まりました。初犯だったので執行猶予付き
でしたがそれからは毎年、税務署からマークされているそうです。
皆さん、税務署を舐めたら後悔しますよ!「脱税」は日本国を相手に
騙す事なので非常に罪が重い。



74 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:32:40 ID:K47+atbP
去年から自宅でシェアウェアを作って販売しています。無職です。
開業届は出していません。
初めての白色申告ですが、シェアウェアの販売収入は
事業所得か雑所得か、どちらにするのがよいでしょうか。
千人を超えるお客さんから少額のお金が銀行に振り込まれます。
1人1人のお客さんの住所などは把握できていません。
分かるのはカタカナの名前とメールアドレスだけです。

また、経費はほとんどかかりませんので家内労働者として
65万円の控除を受けたいのですが、家内労働者は、
収入を複数から受け取っている場合はダメと書かれていました。
小売り業者全般は、家内労働者にはなれないのでしょうか。

75 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:39:02 ID:cwP5QPJI
基本的な質問かと思いますが…。

私は3ヶ所から収入があり、そのうち1ヶ所でその分だけ年末調整をしました。
残りの2ヶ所の分は行っていないので、確定申告をしないといけないですよね。
この場合、残った分のみを申告すればよいのか、
全部合わせて申告すればよいのか判りません。
どうか教えてください。。。

76 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:41:11 ID:Nk6iWHTs
>>75
全部合わせて申告

77 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:42:32 ID:W61m2gwD
今住んでるのは大阪で大阪で働いています。申告票の住所を今住んでる住所ではなく、実家(大阪ではなく県外)のほぅで書きたいのですがそれでも大丈夫でしょうか?今住んでるとこは自分名義ではないし書きたくないので。。住民票も実家です。大丈夫ですかね…

78 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:43:14 ID:8wADcxDD
>>74
>小売り業者全般は、家内労働者にはなれないのでしょうか。
なれないです、残念ですが…

>>75
3ヶ所分を合算して申告します。
全て給与で源泉徴収されているなら、通常は還付になります。

79 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/24(土) 23:46:31 ID:8wADcxDD
>>77
原則は住民票の住所なので、問題無いです。
提出先は実家住所の所轄税務署ですのでお間違えなく

80 :44:2007/02/24(土) 23:47:51 ID:uj78QqPu
>>66
課税が起きてても、税額は発生してないので
普通徴収の場合なら納付書は来ない。
でも、特別徴収の場合なら、税額発生していなくても
事業所には住民税0円の通知が行っている。
賦課が起きてるのが課税なのだから、
二重課税と納付書有無は全く関係がない。

81 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 01:06:35 ID:Ybx75GTk
昨年、歯列矯正で80万オーバーの医療費がかかり医療費控除の申請をする予定ですが
矯正歯科の先生によると「たまに控除の対象にならないことがあるのでその場合はこちらで診断書を書いたら控除できますよ」と言われたのですが
税務署の判断でこの医療費は控除にならない、となった場合、電話か書面で知らせてくるのでしょうか?

82 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 01:20:36 ID:q8jVBvgi
医者が言うなら
署員はそれに反証できんわな


83 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 01:29:51 ID:qyYIyVrn
日曜日でも2月18日と25日はやってるみたいですね。
やっぱり混みますか?

84 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 01:41:26 ID:YgZA0nY1
青色3年目3年連続1000万円アンダーです。よろしくお願いします。
質問は3つです。

1) ふと気付いたのですが、開業以前から持っていた預貯金株券などの利息・配当を
経理に乗せていませんでした。額は1年目が外貨預金の差益で10万円弱と利息など2000円くらい。
2年目と去年は利息等のみ各1000円くらい。基本線として今後、この種の開業以前から持っていた
個人の預貯金に関してはどうしたらいいんでしょうか。リーマン時代同様、給与ベースとは関係ない扱いで
いいんでしょうか。なんか今後はバリバリ株やってバリクソ儲けようとか、そういう趣味も思考もありません。

2) 2年目の終わりごろ結婚しました。この妻の専従事業者についてです。登録したのは3年目の昨年。
給与は9万円です。年金額を引いたら所得税もかからないので妻に対する源泉徴収は不要と税務署に
言われたのでこの額にしました。業務としてはレシートの整理や会計ソフトの入力、ときたま共同で仕事そのものを、
また納品などを行います。ほかからの収入は一切ありません。

 ・専従事業者としての適格性なのですが、サイトなどの情報を手繰ると年間で半年以上従事するといった
 記述が見られました。うちでは実測していないしレシートの整理は毎日と言えば毎日ですが、ものの5分かそこら。
 仕事そのものを手伝うケースでは連日半徹夜辞さず、みたいなときもあります。このような状態ですが、要件の
 証明を求められたら大丈夫なものなのでしょうか。心的には十分相棒として機能しているのですが・・

 ・次は専従事業者にすると扶養家族から外れるのかという点です。配偶者控除が外れるのはわかるのですが、
 月額9万円で扶養家族からも外れてしまうのでしょうか。そうなると健康保険はどうなるのかという疑問もあります。
 扶養とは別の本人の保険証が必要になってしまうのでしょうか。

以上、2種3項目なのですが、よろしくお願いします。

85 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 01:53:28 ID:0Ccfda+L
>>83

昨年の確定申告は日曜日に行きましたが、
大雨にもかかわらず、物凄く混んでいました。

86 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 02:01:09 ID:bFJ1PDgK
質問させてください。
1社目の源泉徴収票が送られてくるのが遅れ
2社目の年末調整に含める事が出来なかったので確定申告しようと思っているのですが

2〜3月  1社目  約30万(源泉徴収税額0円、短期契約だったため所得税が引かれていない)
4〜12月 2社目  約120万(年末調整済みのため徴収額は0円と記載、還付金約2万5千円)

ウェブでの確定申告書作成で上の数字と社会保険料等を入力したところ
およそ2万円の納税額が表示されました。
2ヶ月の所を含めるだけでそんなに税金が跳ね上がるものなのでしょうか?

87 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 02:05:18 ID:7oJ++Mcv
複式簿記などやってしまい、元入金が何故かマイナス170万になってしまいました。PLの当期純利益700万なのに何故だろ?
日々の入力の段階で事業主貸、事業主借とかが間違えてるんすかね?

88 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 02:54:34 ID:ZA9DbOAx
青色申告をしようと思っています。
自分の家で事業をしているのですが、例えば電気代 30万円を一旦事業用として計上しました。
でも実際にはそのうちの 10万円は事業用ではなく自分用だったとき、どのような帳簿にすればよいのでしょうか。
授業主勘定というのをやるということは分かったのですが、事業主借 と 事業主貸 のどっちにすればいいのか
よくわかりません。


89 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 03:10:38 ID:GGEd2I13
チンカス学生です、質問させてください。

へなちょこ投資で2005,2006年で、100万ほど損益が出ました。
その間とくに収入はなし。
確定申告してなかったのですが、
青色申告で赤字が翌年に計上できるとか、
白色申告がどうだとか、よく理解できません。

4月から就職で、年400万くらい給料でそうですが、
今回確定申告するのがいいんでしょうか。
またまとめて来年でもいいんでしょうか。
控除がどうなるか、よくわかりません。

アドバイスをお願いいたします。

90 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 05:30:47 ID:WfZc61TF
>>86
社会保険料の金額(源泉徴収票の記載額と、別途支払った金額の合計)を
書いて貰わないと確実な事は言えませんが、年末調整で還付された金額が
「過大に返金された」と考えるのが妥当かと。

>>87
計算上は、
「PLの純利益700万円に対して 個人の生活費として870万円を引き出した」
→ 差引 170万円分の元手を食いつぶした
とすると計算は合いますが、現実とは乖離しているでしょう。
恐らく集計が間違っているのでは。

>>88
事業主借と事業主貸は最終的に相殺されますので
あまり気にしなくて良いですが、正確に処理するなら
事業主貸/水道光熱費 100,000円 ですね。

>>89
情報が足りないので答えかねます。
事業開始届や青色の承認申請承認手続はしていますか?
投資の対象は上場株式ですか?
もしそうなら、特定口座ですか?一般口座ですか?

91 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 10:03:59 ID:J6bJJpvl
>Q5  転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。
>A  申告時の住所・氏名を記載することになります。
> また、税金が還付される場合は、還付金の振込先の金融機関の預貯金等の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください。

と書いてありますが、申告時の住所エリアを管轄する税務署で確定申告の手続きは行えるという認識でよろしいのでしょうか?

92 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 10:55:39 ID:quZ7j2m8
>>91
住民票とかをきちんと動かした後なら、yes。

93 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 11:21:20 ID:GyRkpo/3
副業で2年半くらいバイトをしてました月に6万くらいの稼ぎだったら税金いくら払いますかね?

94 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 11:43:48 ID:5Y8YeEh5
>>93この文章で勝手に判断すると151,200円

95 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:00:52 ID:d/HwEVUV
>>86
2ヶ月でも30万給与があれば、2万円位は引かれるよ。
ただその後もそこにお世話になることが無ければ、申告はほっとけ。
そんなものは誰も調べないから。

96 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:20:57 ID:J0re9ObS
保険会社から社員配当金をもらったのですが、まだ、満期にも
なんにもなってないのですが、申告する必要はありますか?

97 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:29:54 ID:KPvrW265
扶養親族の要件 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること

とありますが、

扶養控除の金額  老親扶養親族-同居老親な等-同居特別障害者ではない-58万

ともあるのがよくわかりません。
老親扶養親族の場合は38万ではなく58万になるということですか?

98 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:37:41 ID:Wa+LIMC7
1.母親の代理で申告したいのですが代理でできますか?
  ただし母親は手が不自由で字が書けません。

2.申告は母親が住んでいる地域(住民票がある)で無いとダメでしょうか?
  母は九州に住んでいるのですが自分は関西に住んでいます。
 
3.今回の申告は母が以前勤めていた会社の厚生年金基金が解散した為
  分配金を一時金で頂きました。その額が50万を越えていた為なのですが
  どういった書類(住民票等が必要でしょうか?
  ちなみに「平成18年度生命保険契約等の一時金支払調書」が同封されていました。
  母は年金(障害基礎年金)で暮らしています。

99 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:49:20 ID:GNhP5+KM
>>98

提出はお母さんの地元になります、郵送で大丈夫です。
代理記入で大丈夫と思いますが融通が利かない事を言う所もあるので

筆跡に関係ない申告書を作る、計算間違いもない点で

案1

あなたが国税のサイトの確定申告書作成コーナーで申告書を作って、お母さんの所に郵送して
支払い調書と一緒にお母さんが地元の税務署に持っていく

案2

お母さんから支払い調書をあなたの所に送ってもらい確定申告書作成コーナーで申告書を作って、
お母さんの地元の税務署に郵送する。

100 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 12:53:29 ID:MIXa61V9
18年2月からフリーランスでの仕事をはじめました。
青色申告について質問させてください。

@ 決算書の期首は、開業日である2月1日でよいのでしょうか?

A 1/31まで在籍していた会社の源泉徴収票があるのですが、これはどのように扱うべきでしょうか。
税務署に提出するべきものですか?

B >>35さんの仰る、中小企業者の特例対象資産で償却するためには、どのような書類・手順・記入が必要なのでしょうか?
  16万×2=32万の償却を一年で行ってしまいたいです。

C 1Kの自宅アパートを事務所として使用していますが、地代家賃を100%経費にしようと考えています。
  これは妥当なのでしょうか?それとも、無茶な話でしょうか。


お詳しい方、何卒ご指導をお願いいたします。

101 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:03:01 ID:4I+NKtil
>>97
どのような場合でも、扶養親族になる条件は
「合計所得金額38万円以下」です。
一般の扶養親族でも特定扶養親族でも、
老人扶養親族でも、同居老親等でも、
この扶養親族になる条件(判定)はいずれも同じです。
ただ、控除の額が変わるというだけの話ですが。

102 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:07:50 ID:4I+NKtil
>>100
1.新規開業の場合は開業日が期首になります。

2確定申告する場合、原則として申告不要のもの以外の
すべての所得について申告の必要があります。
ですから、その源泉徴収票も.提出して下さい。

3.青色申告者であれば、特に手続きは必要ありませんが
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄の
当該固定資産の「摘要欄」に「措法28-2」と書き入れて下さい。

4.通常生活する場(日常起居する場)として使っているなら
100%は多すぎます。妥当とは思えないので、幾らか按分して
計上された方がいいと思います。

103 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:13:06 ID:5Y8YeEh5
>>100
法人なのかな?だったらここで聞くのは間違ってると思う。
個人だったら、
Aは一緒に申告しましょう。事業所得とは別に給与所得というものがありますから。
Bは中小企業の法人だけの適用らしいですね。個人事業では無理です。
Cは無理でしょう。本気で考えてるのかな

104 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:15:57 ID:Wa+LIMC7
>>99
確定申告書作成コーナーで申告書を作ろうと思いましたがプリンタが無いのと
どこになにを記入すればいいか今一つ分からないので税務署に行く事にします・・・

必要書類は支払い調書だけで良いでしょうか?自分の身分証明書も居りますよね?
いちおう年金の支払い書も持って行きますが

105 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:18:20 ID:4I+NKtil
>>103
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」
(30万円まで一括償却できる)は個人にも認められています。

106 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:19:56 ID:5Y8YeEh5
そうなんですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
これだけみて早合点してました。

107 :105:2007/02/25(日) 13:20:26 ID:4I+NKtil
追記
こちらに詳しい記述があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

108 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:31:55 ID:XvWHS/tq
学生アルバイターなんですが、
所得が140万ちょいで、去年の年金払ってません。
今からでも去年の年金払えば、控除額に含まれますか?

109 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:34:34 ID:WfZc61TF
>>108
実際に支払った年に控除の対象となります

110 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:36:35 ID:GNhP5+KM
税理士資格の無い人が他人の申告書の記入してはいけないってことになっているので
あなたとお母さんの続柄を証明できる物も持って行った方が良い
あなたの近くの税務署で事情を説明して申告書の書き方を聞きながら作って
お母さんの地元の税務署に郵送で良いかな。
それと、お母さんの苗字のハンコも必要

111 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:42:51 ID:ya/DFk61
質問です。
源泉徴収表の「源泉徴収額」が0円だったら確定申告しなくていいんですか?
1月に体を壊してバイトを辞めて、以来その日暮しです。
また、今年確定申告しないと来年マズいことがありますか?

112 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:45:22 ID:SUFR6d8c
>>111
いくらもらってるのかによる。

113 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:48:04 ID:tE756Jz4
お願いします、教えてください。
白色 個人です。

18年中に自動車を購入しました。
その際の明細として以下があります。
   ・車両本体価格(ディラーの定価)
   ・値引き額
   ・自動車税
   ・自動車取得税
   ・自動車重量税
   ・自賠責保険
   ・オプション(マット、シートカバー)

質問1.取得価格=車両本体価格で良いのでしょうか?
     それとも、
     取得価格=車両本体価格−値引き額でしょうか?

     取得価格としてどこまで含めるのかわかりません。

質問2.購入時にローンを組んでいるのですが、
    ローンの利子は、取得価格に含めるのでしょうか?
    どのように処理すれば良いでしょうか?

宜しくお願いします。


114 :111:2007/02/25(日) 13:49:20 ID:ya/DFk61
>>112
4万円くらいです。

115 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 13:49:32 ID:flOYsKHl
前スレで少し気になるレスがあったので質問させて頂きます。
個人事業主(プログラマ)、青色申告です。

現在は、事業用口座に振り込まれた口座預金から現金に移し、
その現金を個人用とは別財布にいれて持ち歩き経費として使用しています。

元々経費といっても定期やパソコン関連の消耗品が多く、
突発的に使用する事が少ないのでこれでも問題はないのですが、
前スレで見かけた「口座預金から現金ではなく事業主貸にして処理し、
経費として使用したものは全て事業主借として処理」を考えてみると、
確かに事業用財布がいらなくなり、個人用ひとつで済みそうな気がします。

上記の方法で特に問題ないのであれば、来期から私もそうしてみようかと
思うのですが、何か気付きづらいメリ・デメみたいなものはありますでしょうか?

116 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 14:15:54 ID:GNhP5+KM
>>113
取得費=事業に供するのに必要な費用
なので、オプション以外は取得費
オプションは消耗品でも良い。
ローンの金利部分は借入金利息で経費計上


>>115

おいらも昨年ここでその質問をしたが 良いんじゃないのー
位のレスまでだった。
で、昨年1年それでやってみた 
楽で良いよ。

117 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 14:31:53 ID:S/RIly4e
>>115
問題は税務調査を受けたとき。

飲食店とか小売店のような店を構えて日銭商売やっている場合は、
お店の現金と個人の現金をきちんと区分しておかないと、売り上げ除外といった
疑いをかけられる。区分するって具体的に何かといえば、レジ導入とか手書きの
現金出納帳を毎日きちんとつけているか、調査のとき実際の手持ち現金と照合して
誤差が無いか。その辺がポイント。

あなたのようにプログラマなら売り上げはたいてい振り込みとか、現金であっても、
つき1回集金のはずだから、そんなに神経質になる必要は無いと思う。

118 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 14:34:03 ID:g/EMD31J
>>90>>95ありがとうございます

>>90
社会保険等の控除額は約19万円です
1社目では雇用保険以外に支払ったものはありませんでした

>>95
そうなんですか
1社目には今後お世話になることはないとは思います
ですが公的機関(税務署関係には非ず)でのアルバイトだったので
申告しないとダメかなと思ってました

119 :115:2007/02/25(日) 14:41:58 ID:flOYsKHl
>>116
やっぱり問題なさそうですよね。
ただ今までのやり方と比較すると、色々と楽になってしまうのが
変な感じですが・・・。

来月頭から私もそうしてみます。
レスありがとうございました。

>>117
なるほど、確かに小売店とかの場合、
現金ベースできちっと管理しているようにしなければ、
売れたのに売れてない扱いで・・・とか色々出来ちゃいそうですね。
理解が深まりました。ありがとうございます。

120 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 14:52:30 ID:GNhP5+KM
なるほどね、毎日現金売り上げの有る店だと変に思われる可能性があるな。

おいらは二カ所から月1回づつ振込でごまかし用が無いからしばらくこのまま行ってみる

知り合いのスナックが税務調査に入られた時
紙の手書き伝票を全部 石刷りさせられたって言ってたから
そういう店はきちんとしないといけないな。

某散髪屋は俺が行くとレジ打ち無し、値引きありでやってたなあ。

121 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 15:51:00 ID:gTsMRLZj
住宅ローンが自分名義と妻名義になっており、
住宅借入金等特別控除を2人分受けたいのですが、その申請に
登記事項証明書が必要みたいでした。
現在、手元に全部事項証明書が1部だけあるのですが、
妻の分の確定申告をするには2部必要なのでしょうか。
2部必要な場合、コンビ二でコピーとかでいいですか。


122 :89:2007/02/25(日) 16:04:18 ID:GGEd2I13
>>90
応対ありがとうございます。

事業開始届、青色の承認手続きなどはしておりません。
口座はいまよく分かりませんが、
証券会社から取引報告書をもらいました。
(源泉徴収なし特定口座?)
こんな情報でよいですか。

123 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 16:41:00 ID:GNhP5+KM
>>121

基本的に元本が必要
コピーで良いってなると何でもありになってしまう
パソコンで細工してレーザープリンターで印刷すれば区別つかないでしょ
あなたはその気はなくても、誰かが悪さすると全て疑ってかからなければならなくなる。
で、後々の面倒をさける為に基本的に各種証明書は元本添付が原則。

2人分同時に申告で窓口で 一通しか用意してないんですけど って言えば
向こうでコピー取ってok になるかもしれない、あくまで かも だけど。

手間が許せば法務局言って来たら?

124 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:02:58 ID:ghBmoo65
2月初旬の還付申告、そろそろ来るでしょうか?

125 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:14:22 ID:dQ4deMir
確定申告を税務署に提出してしまって、後から間違いに気づいたので、
書き直すと税務署職員に言ったら、もうどこにあるか分からないので
間違っていたら電話するとのこと。
しかし、先日還付額が書かれた葉書が郵送されてきました。住宅ローン
で提出書類は揃っていたのですが、明らかに持分等を間違えてしまいました。
還付額の葉書が来たということは、OKということでしょうか?少しの
間違いは税務署職員が提出書類等から判断して訂正してくれるの
でしょうか?どうしたらいいんでしょう?

126 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:31:08 ID:hz6BIXl6
サラリーマン兼青色申告事業者をしていますが、
事業の売上が150万ほどで経費も同じくらいの
金額のため、計算したら年間で約5千円の赤字になりました。
赤字の場合には申告しなくてもいいとの話を聞いたので、
ほとんど還付もないので、確定申告をしないつもりでいました。
しかし、昨年は妻の出産などもあり、医療費控除が30万ほど
受けれそうなので、医療費控除は確定申告をしたいと考えて
います。
その場合には、赤字事業もしないと駄目なのでしょうか?
それとも、医療費控除のみ申告すれば大丈夫ですか?
よろしくお願いします。

127 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:34:29 ID:J0re9ObS
>>125
訂正申告したら?
>>126
事業の分も当然申告しなきゃいけない

128 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:38:20 ID:dQ4deMir
>>127 訂正申告ですが・・なんか葉書には4.5日で振込みますとあるんですが。
このままほっといたらどうなるんですかね?

129 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:39:25 ID:Wa+LIMC7
>>110
レス遅れて申し訳ありません。
詳しく回答して頂きありがとうございました。
最寄りの税務署で事情を話して聞きながら書きたいと思います。

130 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:45:35 ID:IMxwhRof

売上;約1600万
経費;約800万(うち雑費約200万)

↑やっぱり雑費多すぎかな?税務調査来るかな?

131 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:47:00 ID:GNhP5+KM
>>128
月曜には口座に入ってる可能性が高い
持ち分を訂正して還付金の額が変わるの?

132 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:49:23 ID:GNhP5+KM
雑費200かあ
突っ込みどころ満載かい?

133 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:51:37 ID:IMxwhRof
>>132
いや、ちゃんと内訳説明できるからいいんだけど、
税務署員の対応が面倒なんだよね。

134 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 17:55:39 ID:dQ4deMir
>>131 父親が持ち分、家の請負金額などをサンプルとしておおよその
金額で書いていたものを、勝手に提出してしまったのです。私が計算
したものより5000円くらい少ない金額で葉書がきました。共有なので
私も提出すると、親子で金額などが違うのもどうかなと・・

135 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:02:34 ID:MbYboVX3
不動産所得です。期中に不動産を取得したため、特例をうけ4〜6月の課税期間で消費税の還付を受けました。
青色決算書を消費税処理に合わせて、1〜3月は税込み4〜6月は税抜き処理、7〜12月は税込み処理で作成しました。
このように消費税の処理が、税込み・税抜き混合は認められますか?また、10月に還付を受けた消費税は収入にいれるのですか?
素人な入りに本を読んだのですが、今一わかりません・・・
教えてください。よろしくお願いいたします。


136 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:09:43 ID:GNhP5+KM
>>133
なら。雑費はなるべく減らしてきちんと科目分けしといた方が良いんじゃないか
痛くない腹をかき回されるよ。
>>134
あなたの分を申告にいく時に親父さんの分の控えを持っていってきちんと事情を説明して、
親父さんの分を訂正すれば良いんじゃないの。

137 :133:2007/02/25(日) 18:17:25 ID:IMxwhRof
>>136
それがもう提出済みなんだ。
まぁいいさ。不正はしてないんだから。いい勉強になったよ。

138 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:21:32 ID:GNhP5+KM
>>137
夏頃に雑費の内訳を教えろってお尋ねの封書が来るかもね。
10年くらい前に修繕費(20万くらい)の内容を教えろって来たことが有る

139 :133:2007/02/25(日) 18:33:00 ID:IMxwhRof
>>138
成程。しばらくは税務署の対応待ちだな。
丁寧にありがとう。

140 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:33:22 ID:mphmOR6t
18年度に株の損失が150万ほど発生したのですが損失の繰越はどうしたらよいのでしょうか?
所得は給与所得のみで会社で年末調整をしています。ちなみに青色申告の届けは税務署には出していません。

141 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:44:20 ID:dQ4deMir
>>136 どうも。一度税務署に行ってみます

142 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:45:30 ID:GNhP5+KM
誘導
【損失】さあ、確定申告の準備だ!その2【繰越】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1171585849/l50

いってら

143 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 18:52:23 ID:p81BvEi7
12月に働いて1月に入る給料は18年分の確定申告の対象になりますか?19年に入るので19年分になるんですか?教えて下さい。

144 :100:2007/02/25(日) 19:10:42 ID:5m5RcqF1
>>102 >>103 >>105

遅ればせながらご回答ありがとうございました!

もやが晴れて、とてもすっきりして申告できそうです。重ね重ねありがとうございます。

145 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:11:21 ID:QMGX+Mfw
>>143
1月分給与として支払われるものは19年分になります。

146 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:25:44 ID:p81BvEi7
>>145 ありがとうございます。

147 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:27:23 ID:dQ4deMir
提出するとき、皆さんはホッチキス止めかクリップ止めどっちにされて
いますか?

148 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:31:01 ID:SaZrn+DW
クリップ止めです。
申告書は、住民税用の用紙を市区町村に税務署から送られるので
ホッチキスは署で結局取り外す事になるので。
また、OCR用紙はホッチキス止めの穴が機械の紙詰まりの原因にもなるしね。


149 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:31:13 ID:4oGBz6kv
納付額が1万円だったら、納付しなくてもばれないよね?
実際に調べたりするもの?

150 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:39:33 ID:QMGX+Mfw
>>149

>>1

※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
  「○○だけど、ばれませんかね?」って質問も禁止。脱税には加担しません。


151 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:41:38 ID:dQ4deMir
>>148 サンクス。

152 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:42:25 ID:/nSlxB5U
>>149
脱税宣言か?
>>1を100回読め!

153 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:53:11 ID:BqM8XlP5
質問です。
扶養家族でない別居の父が亡くなり、葬儀費用などをだしました。
確定申告で還付できるのでしょうか。

154 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 19:57:42 ID:qVIg/Cwm
>>153
葬儀費用は単なる家事費で何の控除にもなりません。

155 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:04:04 ID:D5DELQom
コンビニからクロネコヤマトで発送した時に
領収書と伝票(領収印あり)をもらうのですが
2つあると保管が大変なので伝票だけ保管して
それを確定申告の際、経費の証明書類にすることはできますか?
伝票には本書をもって領収書にかえることがあります、と記載がありますが
領収書を別に発行されてしまうと伝票ではダメ、とかありますか?

156 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:16:34 ID:qVIg/Cwm
>>155
伝票の方が宛先なども詳しく書かれているし、領収印も押されてますから
それを保管しておかれたらいいと思います。

157 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:21:22 ID:BqM8XlP5
>>154
どうも有難うございました。

158 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:27:05 ID:KPvrW265
>>101 遅くなりました。ありがとうございます。

159 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:32:08 ID:BaSCv99T
すみません、今国税庁の「【確定申告書作成コーナー】-所得の内訳書」にいるんですが、
「所得の基因となる資産の数量」ってなんのことですか?
収入源はWebサイト(アフィサイト)なので、広告を掲載したサイトの数を書けばいいのでしょうか?

あと、「支払確定年月又は支払いを受けた年月」という欄がありますが、
毎月振り込まれている収入源がある場合は、「12月」を選択するのでしょうか?

ググってもほとんど出てこなかったので分かりません...

160 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:33:44 ID:WsaboSbE
>>157
相続税の話じゃないの?

161 :88:2007/02/25(日) 20:46:41 ID:ZA9DbOAx
>>90
事業主貸 で処理してみました。なんとなくそれっぽい数字になったような気がします。
ありがとうございました!



162 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:49:02 ID:GNhP5+KM
>>159
選んでいる申告書が違うと思うが

163 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 20:49:55 ID:BaSCv99T
白の事業所得なので事業所得Bですよね?

164 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:03:41 ID:GNhP5+KM
探したが
>>159に記述を見つけられんかった

白なら確定申告書作成コーナーの収支内訳書を最初に作る
次が申告書B

165 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:09:34 ID:BaSCv99T
なんと!先に収支内訳書を作るんですか...
さっきやっていたのは申告書の方でした。
とりあえず収支内訳書から書いてみます。
ありがとうございました。

166 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:23:24 ID:BaSCv99T
すみません、それで今「平成18年分 決算書・収支内訳書作成コーナー」にいるんですが、
「売上先名」が全角12文字しか入らないため、字数が足りないものがあります; ;
こういう場合は、とりあえず無記入で、あとから手書きとかでしょうか?

167 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:24:31 ID:XQ3zgxh+
単純な話なのかもしれませんが、教えてください。

先方からPDFファイルで送られてきて自分で印刷するような領収書・・・
確定申告の際にちゃんと領収書として通用するのでしょうか?

168 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:25:18 ID:GNhP5+KM
白なら収支内訳書
青なら決算書を完成させないと
申告書を作れないだろ

でも申告書で>>159の記述を見つけられなかった

169 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:26:44 ID:dBUwO2hz
個人事業営んでいてで青色申告しているんですが
昨年、店に軽乗用車が突っ込んで店と家の玄関が破壊されました
(幸い人通りの少ない時間でケガ人が出ず、運転手もほぼ無傷で済みました)

店の休業損害や店と家の修繕工事等合わせて総額約500万程かかった経費を
全額運転手から弁償してもらったわけなんですが
保険会社から事業用の口座に入ってきた賠責保険料(?)はどう処理すればいいんでしょうか?
(雑収)/(普通預金) 500万という仕分にすればいいんでしょうか?

あと多分家の玄関の修繕分は事業の経費にならないと思うんですが(120万程)
この保険収入差額分に対しても所得税はかかるんですか?

170 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:28:43 ID:BaSCv99T
>>168
トップ画面 > 申告書選択 > 生年月日等入力 > 所得・所得控除等入力 > 住民税等入力

の「所得の内訳」っていうところです。
違うところやってたのかな...orz

171 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:34:11 ID:bHin6Dcp
だな

172 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:37:05 ID:GNhP5+KM
>>169
損害に対する賠償金は課税対象にならないはず
事業主勘定で処理したら良いと思うが。


173 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:39:36 ID:BaSCv99T
アチャ...prz

今速攻でやり直して収支内訳書作成していて
トップ画面> 決算書等選択> 帳票選択> 所得金額の確認>住所・氏名等入力
にいるんですが、「加入団体名」ということろは、何に加入しているということですか?
何にも加入していないっぽいので無記入でおkでしょうか...

174 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:42:40 ID:iZkJ8klR
白で売上の50%くらいの経費を計上するのって異常なのか?
やましい経費はは1円もないのだが。。

175 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:48:28 ID:dQ4deMir
株式の譲渡で利益出ていたら、住民税あがってしまうのですか? 
申告は申告書Bで分離課税用でいいですよね?

176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:51:38 ID:oVtAhSK+
今年、はじめて不動産の所得の確定申告をします。

昨年11月に、賃貸に出すためにマンションの補修を昨年行いました。
(約100万円かかりました。)
今年の3月から賃貸借契約をして収入が入る予定です。
平成18年の確定申告では、収入がないけど、補修費用を赤字で申告しても
良いのでしょうか?
ご存知のかた、教えてください。

177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 21:53:02 ID:qVIg/Cwm
>>168
・・・仕訳がそもそも逆だと思いますが。

それはともかく、一旦もらった日付で「普通預金/仮受金」と処理しておいて、
あとから配分したらいいと思います。

たとえば、
1・店舗の損壊部分に対する損害賠償金
2・家の玄関の損壊部分に対する損害賠償金
3・店の休業に関する損害賠償金

このように分けるとしたら、まず2と3は非課税になります。
(その代わり2に関しては、修理代を経費にはできません)
ですから、仕訳を起こすとしたら、この部分については
仮受金/事業主借ということになります。

店舗の損壊については、厳密に計算するなら「損壊後の店舗の時価」が必要です。
ですが、それがどうしてもわからないなら
2や3と同じように「仮受金/事業主借」にしておいてもいいと思います
(正式には「損壊した部分の金額(時価)<修繕に要した費用」なら
損壊部分を元通りにした金額以上の部分、つまり「修繕に当たる金額」を
経費計上できますが、時価がわからないなら、事業主借に入れるしか
ない思います)

178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 22:00:38 ID:3sc6GB/k
>>173
何も加入していないなら無記入でOKです。

>>174
実際にかかっていて、上げるべきものではないものを上げていなければ問題ないのでは。

>>175
所得が増えていれば当然のことながら上がります。

>>176
19年3月からの開業(賃貸開始)でいいのでしょうか。
それならまだ開業前の支出ということで、今回は申告の対象とせず
19年に計上でいいと思います。
あと、そのマンションの補修費用は金額的にも資本的支出と思われますので
減価償却の対象です。19年にすべて経費に上げるわけではありません。

179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 22:04:54 ID:dBUwO2hz
>>172
>>177
なるほどありがとうございます。
ただ「損壊後の店舗の時価」は上がったのか下がったのか見当つきません…
確かに店構と玄関は前のボロボロの状態から比べると見栄は良くなったと思いますが
建物そのものは事故の衝撃で全体が僅かに傾いてしまっているらしいです…

また工事をしてもらった近所の大工さんも個人事業者で
請求書を見てもかなり大雑把な内訳しか書いてないので
厳密に分けようもありません

事業主借で処理します。
丁寧にありがとうございます。

180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 22:28:53 ID:D5DELQom
>>156
どうもありがとうございました。

181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 22:32:23 ID:RfdAN4pn
学生ですが派遣バイトをしています。
年収60万くらいで、給与から所得税引かれた月もあるんですが
会社から送られてきた源泉徴収票の「源泉徴収額」は0円になっていました。
給与から引かれた所得税は還付されないんでしょうか?

182 :ど素人:2007/02/25(日) 22:33:52 ID:7h6TL1YD
事業者が給料を青色専従者の奥さんに出せば,103万までは確実に
税金がかからないと思いますが,仮に自分に出したら基礎控除38万は
事業所得と合算後に控除されるから同じで,「最低65万」分は所得を
圧縮できると考えて正しいですか?

183 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 22:37:56 ID:bgLl1fqN
去年1年間を通じてネットオークションのみで収入を得てきました
売り上げ金額が600万円前後ありましたので、事業所得・白色
申告で初めて確定申告をしようと考えています

この場合所得の内訳欄の「所得の種類・種目・所得の生ずる場所
又は給与などの支払者の氏名・名称」にはどのように記載するべきでしょうか

また収支内訳書の売上(収入)金額の明細欄には取引した個人の方の
名前や住所などを記載してしまっても良いのでしょうか

それから売上を証明するのに預金通帳を提示しようと思っていたのですが
利用していた銀行のうち1箇所だけ通帳を紛失してしまいました
この場合何か別に証明するものなど必要になるのでしょうか

以上宜しくお願いします


184 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 23:19:01 ID:/nSlxB5U
>>181
年末調整されてるんじゃにかな?

>>182
事業主に専従者給与は有り得ない
収入-各種経費=所得(事業主の取り分)だから

>>183
小口の取引相手が多すぎるなら省略しても大丈夫
ちなみに申告時に通帳や経費領収書を提示する必要はないが、7年は保管義務があるから取っておかないと税務調査に耐えられないよ

185 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 23:37:56 ID:BaSCv99T
>>178
ありがとうございました。
無事全て作成できました〜!

186 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 23:41:10 ID:BCAFFFgw
>>183
申告書第2表の「所得の内訳」は主に源泉徴収税額がある場合に書くもので
源泉徴収税額のないオークション取引であり、収支内訳書を出すなら
記入の必要はありません。

収支内訳書の裏側の売上の明細は書ききれないでしょうから
売上先を「一般」として合計を書いていいと思います。

187 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/25(日) 23:45:01 ID:GNhP5+KM
>>183

電話で良いから銀行に口座番号言って
○月○日から×月×日までの明細をくださいって言えばくれるよ
行方不明の通帳より前後の日付を少し余裕を持ってね。

188 :186:2007/02/25(日) 23:48:44 ID:BCAFFFgw
>>183
ひとつ書き忘れてました。
通帳については提示する必要はないですが、取引銀行に紛失届を出して再発行してもらうか
それが無理で新規通帳になるなら、取引の記録をもらって保管して下さい。

189 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 00:11:57 ID:bwvr+P84
>>183
基本的に自分で記帳していれば良いことになっているので、小遣帳に毛の生えた程度のもの
に取引内容を記帳していれば良いのですよ。
何時、誰に、何を売って、幾ら貰い、幾ら経費がかかったかが判ればいいんです。
記帳の義務があるので。それをやっていないと「みなし課税」される場合があります。
白色申告は反論の場が用意されていないので、「みなし課税」されるとお上の言いなりになる
しかないのですが、「みなし課税」は伝家の宝刀なんで記帳している事実がある場合に乱用さ
れません。
建前上記帳さえしていれば、信用してくれるんです。(ただ、豪邸に住み高級車を乗り回してる
のに所得がそれに見合わない場合、記帳していても伝家の宝刀を抜かれる場合がありますが、
それはあたりまえですよね)
対面取引があった場合通帳に記録は残りませんから、原則的に取引形態に関わらず記帳が
必要なんです。
取引相手に渡さなくても、領収書を発行していたほうが良いですね。(渡したほうが望ましいですが)
多角的に記録が残りますから。
文房具屋に売っているもので構いません。

190 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 00:19:43 ID:uqa9pa4Q
去年の4月で仕事辞めてから今に至りますが確定申告の通知がきました。
これをするとお金が戻ってくるの?

191 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 00:29:43 ID:vJ5S2A4J
>>190
所得税を払いすぎていれば戻ってくる
ウェブ版確定申告作成ページで数字を入力してみるといいよ

192 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 00:33:32 ID:uqa9pa4Q
>>191ども
やってみます

193 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 00:48:35 ID:uqa9pa4Q
携帯からじゃ駄目だったぉ
・゚・(ノД`)・゚・
そういや会社にいたころは年末調整あったけど今回はしてないな…
いままで会社に任せっきりな漏れは何も知らない人間だ。社会の仕組みも知らない漏れは何者なんだろう…

194 :183:2007/02/26(月) 00:51:51 ID:YC8qB/Fw
>>184さん>>186->>189さん
ご親切にありがとうございました



195 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 01:17:29 ID:IwFO6x7Y
申告受付開始日の翌日に確定申告書
(多額の医療費を支出したため還付される金額が出ました)
を提出したのですが、税務署側で申告書に記載した還付金の額が確定したら、
通知みたいなものはもらえるのでしょうか?

もらえるとしたらいつ頃届くのでしょう?

196 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 01:26:40 ID:p/hb5h7q
第二表の裏に貼り切れないほどの添付書類があるのですが
こういう場合、どうしたら良いのでしょうか?

(1)無理してでも貼る
(2)別に台紙を用意してそれに貼る
(3)貼らずに渡す

ちなみに貼り方なんですが、書類の一部だけくっついていれば
良いんですよね? なんというか付箋紙のような感じで


197 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 02:03:39 ID:1RMLRLEf
>>196
(3)は絶対避けるべき。
あと、添付証明書類などはすべてコピーとっといたほうがいいよ。
貼り方はあなたのいうとおり。ただしはがれないようにしっかりとね。

198 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 02:14:35 ID:p/hb5h7q
>>197
アドバイスどうもです。頑張って貼ります
心配なのでコピーもとっておくことにしますです

199 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 02:17:09 ID:IwFO6x7Y
>>197
そうなの?コピーとらずに出しちゃった。
どうしよう。。

200 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 03:07:10 ID:1RMLRLEf
>>198
あるずるい税理士事務所では、生命保険料控除の証明書類とかがないとき、
適当な紙を糊付けして乾いたところで剥がして郵送で提出。
税務署から添付が無いとか指摘されても、
「確かに貼ってあったんですが…あ、ほら、剥がれた跡がある」とかとぼけるってのがあるw

201 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 03:08:53 ID:TJX8Gx1n
2年目会社員で
メインの給与所得460万
バイト1の給与所得150万
バイト2の給与所得13万
です.
確定申告後の住民税の通知でバイトが会社にバレるということを聞いたのですが,
もし問い詰められても"株で儲けた分です"という言い訳は合理的ですか?
会社にはどの程度の情報が行くのでしょう?(住民税額だけなのか?)
株は構いませんがバイトはダメなので…

そんなにしつこく追求されないと思うのですが.

202 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 03:26:35 ID:uqSVCY7i
質問です。
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」についてお聞きします。

記入欄に「居住開始年月日」という欄があるのですが、
これは「工事請負契約書」の「完成日」を書いとけば良いですかね?

というのも、実際には「完成日」より1週間ほど早く入居しているのですが、
「居住開始年月日」を証明する書類が提出物の中には何もない気がするのです。
つまり、適当な日付を書いても確かめようがない気がするのですが…。
住民票には転入日は書いてあっても、新築で建て直した家に入居し始めた日
なんて書いてないし。

別に何らかの不正をする気は無いのですが、「正確な日付」が分からず、
どうしたものかと。

すみません、分かる方お願いします。

203 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 04:13:54 ID:1RMLRLEf
>>202
役所の完工検査や登記後の日付じゃないとまずいわな。
一般論だけど工事残金支払わないと家の鍵が渡されないから振込み書とか領収書とかの日付以降とか。
あと、仮住まいから引っ越したときに引越し業者使ったなら、その請求書とか領収書とか、なければ、
引越し業者に頼んで、なにか証明になる書類(請求書とか作業日報とか)のコピーをもらうとか。

204 :202:2007/02/26(月) 04:40:01 ID:uqSVCY7i
>203
ありがとうございます。

結局、提出物で確認できない以上、提出物の「工事完成日」より後にしとけば
特にヤバイ問題はなさそうですね。
そういえば、完成した後、役所の人が来たような気がするので
何か置いていっていないか確認してみます。
もっとも役人が来たのも「工事完成日」より前日w

この欄って、
・取得から6ヶ月以内に入居したか
・平成18年12月31日まで居住しているか
の確認ですよね。最悪何もなければ、電気代の請求書でもくっつけときます。

205 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 08:24:09 ID:4LvsQSu9
給与所得者です。
副業もやっていて、残念のがら18年度は経費のほうが多く、赤字が出でいます。
給与所得は黒字ですが、白色申告Bの事業欄で赤字申告し収支内訳書で経費を計上する。
この二種類の提出でよいのでしょうか?

206 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 09:08:29 ID:UqszbHaz
白色の個人事業主です

自宅兼事務所を借り、敷金500,000を払いました。
このうち300,000は、強制償却で退去時でも返金されません。
ここで300,000の強制償却分については、繰越資産となり通常5年で
均等償却すると思います。

ここから質問ですが、
繰越資産で20万以内の場合一括損金に計上でき、
この場合は、費用(地代家賃)とできるとききました。

これが本当なら、
按分比率を60%としたとき、300,000 × 60% = 180,000となることから、
一括で費用(地代家賃・権利金)として計上できますでしょうか?
それとも、按分する前の金額300,000で判断するのでしょうか?

わからなくて困っています。
宜しくお願いします。










207 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 09:30:21 ID:tU6PFXc4
アルバイトやってる学生です。確定申告するに当たって疑問が生まれたので質問します。

源泉徴収票の給与賞与の欄の“種別”に「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収額」とありますが、これらはそれぞれなにを示しているのですか?

支払金額:給料
給与所得控除後の金額:手取り
所得控除の額の合計額:
源泉徴収額:源泉徴収

こんな感じだとは思うのですが「所得控除の額の合計額」がイマイチわかりません。

回答よろしくお願いします。

208 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 10:04:08 ID:YC8qB/Fw
>>183です
過去の取引内容を確認していましたが、1回で
相手の方から3万円以上を受け取った取引が結構ありました
領収書など発行してきませんので収入印紙を貼ってきませんでした
自己申告をすれば過怠税が少なく済むと聞いたのですが
この場合どのような手続きが必要になるのでしょうか

相手の方からご入金を頂く場合、通常「落札金額+送料」の
合計価格を頂いているのですが、そもそも売上金額に計上する対象、ひいては印紙税の
対象になるのは「落札された金額」なのかそれとも「落札された金額+送料」なのか分かりません

度々申し訳ありませんが宜しくお願いします

209 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 10:36:19 ID:gNPyqvEA
去年まで2年白色、今年から青色に変更の予定(開業届・青色変更届出済)だった者です。

書類を作っているのですが、白と全く勝手が違い上手くいきません。
特に家計用と業務用の口座が一緒、かつ2種類あるのでこんがらがってしまい発狂寸前です。

仕事が入ってしまい、これ以上時間が取れないので、
今年は青色を諦め白色で申告することは可能でしょうか。
変更届等出したのに青色申告しないことによるペナルティー等あれば併せてお教え下さい。

どうぞ宜しくお願いします。



210 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 11:24:33 ID:Cr/SVnkT
父親が、老人ホームにいます。老人ホームにかかった領収書を持っていくのですか?
因みに、僕は去年から仕事をしてなく、預金で生活してます。

211 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 11:27:13 ID:Cr/SVnkT
あと、領収書は18年度の出納の判子が押してあります

212 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 11:43:41 ID:Xp0DEXM8
市役所で平成18年度分の国保の支払証明書を取ってきましたが…12月分までじゃないんですか? 19年の1月分と2月分も含まれるのでしょうか?

213 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 12:03:33 ID:IwaQ2naa
平成19年度から青色にしようと思い、開業届と承認申請を今から出そうと思っています。
実際の事業開始は去年からですが、開業日を去年の日付にして開業届を出しても
受け取って貰えるでしょうか。
開業日から1ヶ月以内の提出期限を過ぎていますが、実態とは違う開業日にすると
開業日以前の収入を説明できないからです。

214 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:04:13 ID:zM2ZPheE
すいません、困っていてどこに聞いていいかわからずここに書き込みました。

急いでいるので要点だけ言うと・・・
職場に入籍したことをバレたくありません。
年末調整の際会社に出す書類に既婚未婚の欄があったと思いますが、
これに既婚なのに未婚と書いた場合、税務署から何らかの形で連絡など来たりするんでしょうか?


どうかお願いします・・・
 

215 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:08:47 ID:Y2jbT4Rx
>>207は釣り?
給与所得控除後〜 が手取り??
サラリーマンの給与から一律に一定の経費を引いたのが、給与所得控除後〜。

所得控除額の合計
社会保険や生保、損保、扶養控除等の合計だよ

216 :207:2007/02/26(月) 13:20:13 ID:tU6PFXc4
>>215
いや、もうほんとになんだかわからんかったんで自分の解釈を書いたんです。
解説ありがとうございます。

217 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:22:48 ID:KSeZ6FX1
株の売買益50万程度なら申告しなくても大丈夫ですか?
年収300万のただのサラリーマンですが

218 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:26:33 ID:UxBoXLSE
>>205
提出はその2つでOKです。
申告書の方は給与所得−事業所得=合計所得金額になります。

>>206
敷金の返還されない部分は権利金等ではないので繰延資産には該当しないと思います。
いずれにしても、金額的に考えてもその年の必要経費としていいと思います。

>>207
給与所得控除後の金額は手取りではありません。
支給金額−給与所得控除額=この部分の金額です。
所得控除については社会保険料控除や扶養控除など所得から引かれる金額の合計です。


給与所得控除や所得控除については、説明のあると携帯サイトもあると思うので
検索してみて下さい。

219 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:38:06 ID:UxBoXLSE
>>208
オークション取引なら銀行振り込みでは?
銀行振り込みの場合は通常領収証は発行しません。
ですからお書きのような心配は無用です。

>>209
白で出されても特に問題はありません。

>>210
無収入なら申告の必要はなく、老人ホームの領収証の提出の必要もありません。

220 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:47:56 ID:zYnmy7n6
無知でお恥ずかしいですが教えてください。
年間15万円医療費を支払ったとしても、保険金が10万円分おりたら、
医療費控除はできないんですよね?


221 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:48:59 ID:A37RujT9
できないよ。

222 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:50:00 ID:UxBoXLSE
>>212
控除可能な額は18年中に実際に支払った額です。
証明書に不審な点があれば役所に問い合わせて下さい。

>>216
未婚なのに既婚と偽って配偶者控除を受けたりするのは問題ですが
既婚であっても控除対象配偶者がいない、又は配偶者特別控除受けなければ配偶者についての記入はしないので
特に問題になることはないと思います。

223 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:50:11 ID:zYnmy7n6
>>221さん
早々とありがとうございました。

224 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:54:20 ID:UxBoXLSE
レス番間違えました。222の2番目のレスは>>214さん宛てです。

225 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 13:56:37 ID:UxBoXLSE
>>217
特定口座・源泉ありなら申告不要ですが、
そうでなければ申告の必要があります。

226 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 14:03:10 ID:UxBoXLSE
>>220
できないとは限りません。
合計所得金額が100万円以下、たとえば90万の人なら
900000×5%=45000
50000−45000=5000の医療費控除が受けられます。

227 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 14:09:19 ID:dgIQOFDF
医療費控除ですが
払った医療費が50万円
高額医療費(未振り込み分含む)が15万円
---------------------------------
確か、医療費は「領収書日付」、高額医療費
は年内の12月までの分は、もらってなくても
概算で申告でしたよね?
---------------------------------
ここまでだと控除されますが
書類が揃うのが確定申告後になる、簡保の
入院費「日額4500円」ってのがあるんです。

これって今年のには間に合わないと、来年分で申告するんでしょうか?

228 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 14:25:03 ID:YC8qB/Fw
>>219
ああ、そうなんですか。安心しました。ありがとうございました

229 :お礼:2007/02/26(月) 14:30:02 ID:2F3z1V9E
こちらでアドバイスをいただきながら、なんとか確定申告提出してきました。
生まれて初めての確定申告で、わからない事だらけでしたけど
ここの皆様のおかげです。本当にありがとうございました。
一つ不安なのが、もし間違っていたら早めに「違いますよ」って言ってくれるんですか?
来年になって利息?罰金みたいなのがいっぱい来たらどうしよう…って思ってます。


230 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 14:47:12 ID:zM2ZPheE
>>222
丁寧にありがとうございました!

231 :213:2007/02/26(月) 14:50:20 ID:IwaQ2naa
>>213について回答が得られませんでしたので、質問を変えます。


平成19年度から青色にしようと思い、開業届と承認申請を今から出そうと思っています。
開業から1ヶ月以内の提出期限を過ぎていますが、
開業日を平成19年1月1日にして開業届を出して、
平成19年の青色申告ができるでしょうか。

それとも開業日は現在から1ヶ月前の1月26日にして開業届を出し、
1月1日から1月25日までの収入は、事業所得以外の所得(雑所得?)として
つけることになるのでしょうか。

232 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 14:58:28 ID:aosXk/4s
白色申告です。
よろしくお願いします。私、妻、子供(6歳)の三人暮らしです。配偶者控除と扶養控除についてお伺いします。
妻は専業主婦ですが、配偶者控除(妻)で38万円、配偶者特別控除(妻)で38万円扶養控除(妻)で38万円
子供38万円の合計152万の控除対象になりますか?妻の場合、配偶者控除と扶養控除の両方の控除が受けれますか?

233 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 15:08:17 ID:UxBoXLSE
>>232
違います。
配偶者控除と配偶者特別控除は重ねては取れません。
奥さんについての控除は配偶者控除の38万円のみ
お子さんについての控除は扶養控除の38万円。
合計76万円です。

234 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 15:13:32 ID:Ze0rYBp0
株での損失が300万あり、利益が別の証券会社で100万あるので、
これは通算しようと思うのですが、それとは別に投信の利益が100万あります。
ただこれは買取ではなく、解約なので配当控除しかできません。
それと、別の投信で配当金が270万ありました。これは再投資になっていますが、
所得税が徴収されていますので、これも配当に入れると還付金が45万程になります。
(証券会社に確認してみた時は源泉徴収ありの特定口座なので申告はしなくてもいい、
逆に所得額が増えてしまいますよ。と言われた)
配当に入れて還付金が45万になるが、そのかわり総所得(無職)が160万になり
健康保険料や国民年金(今は全額免除)や市税などが増えてしまっても困ります。
配当に入れなければ、単純に株での損失通算だけで還付金は20万程になります。
この場合はどうするべきなのか、アドバイスお願いします。



235 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 15:18:20 ID:UxBoXLSE
>>231
開業届は開業から1ヶ月以内に提出となっていますが
それを超えて出しても罰則があるわけではありません。
実際に開業した日付で出されたらいいと思います。

開業届と青色の申請書を一緒に出せば、19年分から青色申告できます。

236 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 15:54:35 ID:NWE+JmgG
>>234
以下に注意して計算して比較するしかないよ。
国保の計算と住民税の免税点は住んでる市区町村によって違う。自分の居住地の計算方法を調べる。
国民年金についてはあなたがどうしたいのかによる。
投資信託の配当は配当控除が受けられないものがある(グロソブとか)。目論見書の内容で判断する。
投信の解約は買い取りにしておけば株の損を引けたのに。

237 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 16:00:14 ID:RBVGbV3h
お世話になります。
居宅サービスの限度外費用は医療費控除に成りますでしょうか?



238 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 16:08:26 ID:Ze0rYBp0
>>236
返答ありがとうございます。
国民年金はこのまま免除にしておきたいと思っています。
投信は銀行で買ってしまったので、買取がなく解約しかできませんでした。

239 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 16:16:15 ID:OAC6yEnP
源泉徴収票の通り以外の健康保険料(任意継続の分)も
申告すればいくらか戻ってくるのでしょうか?
それとも申告は意味なしでしょうか?

240 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 16:33:57 ID:YYXQWmXQ
>>239
当然戻ってきます。



241 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 16:46:36 ID:IwaQ2naa
>>235
どうもありがとうございました。

242 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 17:07:08 ID:OAC6yEnP
>>240
ありがとうございます。
領収書探してもう一度申告書作り直します!

243 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 17:26:33 ID:3ayXJCpi
父が支払った国民健康保険料を自分が支払ったことにしても問題ないでしょうか?
父は役所で申告してるみたいですが。

244 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 17:36:50 ID:YYXQWmXQ
>>242
金額さえわかれば領収書の添付は必要ないです。

>>243
問題あります。
実際払った人からの控除です。

245 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 17:41:06 ID:RBVGbV3h
>>237
自己レスです。
費用にならないようです。(都に聞きました)


246 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 17:51:18 ID:jKPnOaqK
お願いします。
貸家の家賃収入があり、申告書Bです。
1.投資信託の毎月分配金は、その都度10%引かれた後口座に振り込まれています。
ここで、良く判らないのですが申告書の税金の計算38欄の「源泉徴収税額」に、
この投資信託分配金で源泉徴収された税額を何故に控除できないのでしょうか?
国税として一部前納しているつもりでしたが。

2.貸家の風呂のガス給湯設備において、バランス釜を30年使用してきた所、突然
ガス会社より「室内にある排気の煙突がガス法不適合の為に使用不可」と
言われ、バランス釜を撤去して新たに外付け型給湯器を備えました、20万円でした。
税務署に尋ねたところ、15年の減価償却対象と言われましたが、この場合未だ使用
できたバランス釜を法不適合と言う理由で交換したのだから「資本的支出」に
はならないような気がしているのですが、良く判りません。
ご教授お願いします。

247 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:30:35 ID:FYhU5mGj
>>227
その簡保の分も概算で18年分医療費控除から差し引きます。
日額が決まっているなら、ほぼ計算できませんか?
わからないことは保険会社に尋ねてみて下さい。

>>229
間違いや不明な点についてのお尋ねが来るとすれば、
すぐにではなく6〜7月以降だと思いますが
(その頃になると税務署もヒマなのか、それまでに
出された申告書の類をチェックするようです)
きちんと計算して出されたなら、まず間違いはないのでは?
控えは手許にありますか?どうしても心配なら、税務署で
再度チェックしてもらっては。

248 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:35:35 ID:HXnkWM1q
18年度の合計収入金額が15万ほどなのですが
基礎控除38万だけ書いて他の所得控除は空欄にするというのはいけないのでしょうか?

249 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:39:22 ID:xx2dOCay
>>248
控除は空欄でもOKだよ

250 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:40:55 ID:FYhU5mGj
>>246
申告書作成コーナーの話でしょうか。
今、やってみましたが、普通に源泉徴収税額を差し引けましたが
入力間違いなどはありませんか?

あと、風呂釜については丁度20万円なら普通に減価償却
未満であれば3年で償却できます。
30年経過した釜を新しくしたのですから、理由はともかく
資本的支出とみなされると思います。修繕とも違うようですし。

>>248
それで結構です。住民税の基礎控除も33万ですから
所得税、住民税、どちらの課税所得もゼロになりますので。

251 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:42:52 ID:te78xHBu
2箇所からそれぞれ約100万円くらいの給与所得があって、
申告書の自動計算で入力してみると、
2箇所入力すると1箇所入力するときよりも還付金が安くなるんですが、
こんなことってあるんですか?
両方とも源泉ありです。

252 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:56:54 ID:HXnkWM1q
>>249>>250
回答ありがとうございます
23〜26、28欄の配当控除や住宅借入特別控除等も空欄でよいのでしょうか?
27、29〜33欄の差引所得税額や定率減税額等の記入のために
空欄ではなく0と書かなくてはいけませんか?

253 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:58:52 ID:YYXQWmXQ
>>252
何もなければ要らないって。


254 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 18:59:18 ID:HXnkWM1q
>>253
ありがとうございました

255 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:01:27 ID:Zt7fcu3V
>>251
恐らく、両方の会社に扶養控除等申告書を提出されているのでは?
毎年一回、年末頃に会社に提出する緑色の紙なんですが、これは
一箇所に提出したら別の会社には提出することができません。
従って、あなたの場合、両方の会社から源泉税を安く引かれているので
「合算したら足りなかった」ということは十分ありえます。

256 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:01:34 ID:FYhU5mGj
>>251
給与所得控除額も変わりますし、そういうこともあります。

257 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:01:51 ID:XwV8Nk+f
バイトだったので去年一年の収入が100万以下でした
実家暮らしなので扶養に入っています。
源泉徴収票を持っていけばいくらか返ってきますか?

258 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:07:11 ID:FYhU5mGj
>>257
源泉されていれば還ります。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確かめて下さい。
いくらかでも書いてあれば、それが全額戻ります。

259 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:08:00 ID:NWE+JmgG
>>252
無職でもなければ投資信託の分配金は申告しないほうが税金が安くなるよ,。
あと>>236に書いたけど投資信託の分配金は配当控除を受けられないものがある(と言うか多い)。

260 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:10:37 ID:XwV8Nk+f
>>258
ありがとうございます

やっぱり戻りますよね、扶養されている場合私が持っていくのは源泉徴収票だけでいいのですか?


261 :251:2007/02/26(月) 19:12:08 ID:te78xHBu
>>255,256
一方は正社員で、もう一方はその後の派遣分なんですが、確かに両方とも扶養申告書出してます。
安い税率が一箇所にしか適用されないってことは、ずっと一箇所に働いていた方が
税金少ないってことなんですかね?スレ違いスマソ

262 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:14:47 ID:FYhU5mGj
>>260
他に何も控除がなくても戻りますので

・源泉徴収票
・印鑑
・自分名義の口座。還付金を戻してもらうため番号が必要。
(口座がなければ還付金は郵便局受取りになります)

以上を持って税務署にどうぞ。

263 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:20:21 ID:VLLWAGwL
■韓流の実態 ――日本の若者へのインタビュー

http://www.youtube.com/watch?v=8ba7glXp_Lk

ワロスwww    


264 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:22:01 ID:FYhU5mGj
>>261
正社員だったところをやめた→派遣社員で働き始めた

つまり正社員であった時、派遣社員であった時期に
重なりはないということでしょうか。
それならどちらの職場にもマル扶の紙を出されていても
OKです(というか、普通は転職した先で出し直しますので)
同時に2ヵ所で働いているなら、どちらか一方しか出せません。
しかし、重なっていないとしたら、正社員の時の源泉徴収票は
年末調整なしなのでは?

いずれにしても、2ヵ所で働いたら安い税率が適用されないと
いうことではなく、転職の場合は年末に働いていた先で年末調整
2ヵ所同時に働いている場合は確定申告で精算されますので
損になるということはありません。
(精算するまでの源泉税は、2ヵ所同時に働いている場合は
マル扶を出した方は税額表の甲欄適用で源泉税が安くなり
出してない方は乙欄適用で高めになりますが、最終的には確定申告で
精算になるので、乙欄適用でたくさん引かれ過ぎた部分については戻ります)

265 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:23:45 ID:cFTJfufP
源泉徴収票の添付って、のりで貼り付ければ良いのだろうか?

266 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:27:12 ID:FYhU5mGj
>>265
糊でOKです。

267 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:27:18 ID:XwV8Nk+f
>>262
重ね重ねありがとうございます
明日にでも税務署行ってきます

268 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:30:55 ID:cFTJfufP
>>266
dです
早速明日提出してきます

269 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:44:02 ID:yHbs7b3P
はじめて確定申告いきますがとりあえず自分の給与の申告だけなんですが
時間はかなりかかるのでしょうか?、一応、朝一で二月中に行くつもりなんですが…


270 :251:2007/02/26(月) 19:45:16 ID:te78xHBu
>>264
>>正社員だったところをやめた→派遣社員で働き始めた
そうです。両方とも5ヶ月くらいの期間で、両方とも年末には働いてなかったので年末調整しておりません。
扶養者なし、医療費とか住宅とか他の控除もろもろ一切なし。
で、自動計算してみたら一箇所入力の場合3万円の還付で、二箇所の場合は2万5千円の還付でした。
源泉票の金額が間違っているのか、それともそういう税金のシステムなのか不思議です。

271 :251:2007/02/26(月) 19:48:42 ID:te78xHBu
間違えた。2万円の還付と1万5千円の還付でした。

272 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:52:41 ID:HXnkWM1q
え・・・と、源泉徴収されたお金は一年間の合計収入が103万以下だったら
確定申告しなくても税務署行けば還付されるんですか?
もしそうなら還付手続きはどのように行うのでしょうか?

273 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:57:37 ID:WyTs+AV4
>>272
>>8

274 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 19:58:34 ID:YYXQWmXQ
>>269
提出だけならそうでもない。
ただどこの税務署かと日時にもよる。
自分は5分で済んだよ。

>>270
会社によっては税務署の税額表を使わないで計算しているところもある。
検算して間違ってなければそれは仕方ないのでは?

>>272
確定申告をして還付をうける。
税務署に源泉徴収票もっていけばやり方教えてくれるよ。
持て行くものは>>262参照。

275 :272:2007/02/26(月) 20:00:13 ID:HXnkWM1q
ありがとうございました

276 :246:2007/02/26(月) 20:00:20 ID:jKPnOaqK
>>250
回答ありがとうございます。
手書きの申告書Bの解説で「38番源泉徴収税額欄で、投資信託等の
分配金控除はできない」とありましたので、何故に給与所得はできて、
信託分配金はできないのだろうと思った次第でありました。



277 :よっち:2007/02/26(月) 20:29:31 ID:VnQnwy8+
生命保険を解約して大損。

他に一時所得があるんだけど、これってプラマイできるのかな?(一時所得内での損益通算みたいな)

278 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 20:33:59 ID:2F3z1V9E
>>247
ありがとうございます。
たぶんあっていると思うのですが、初めてという事もあり不安はあります。
間違ってたら知らせてくれるのなら安心です。
自分と、ここの皆様を信じてます。

279 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 20:39:32 ID:wPYkZrV0
質問です。

給与所得の源泉徴収票なのですが、種別に「謝金」と印字されてますが、給与所得に混ぜて
問題ないでしょうか?

280 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 21:13:08 ID:HXnkWM1q
確定申告作成の際、住民税に関する事項は記入しなくてもよいのでしょうか?

給与所得以外の住民税の徴収方法の選択に記入するのかしないのか分かりません

281 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 21:31:42 ID:YYXQWmXQ
>>279
原稿料のようなものなら雑所得ですよ。
参照
http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm

>>280
普通徴収にするなら2表の右下
普通徴収にチェックマークをつけます。

282 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 21:36:37 ID:HXnkWM1q
ありがとうございました
記入必須ですよね

283 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 21:45:11 ID:6Ap9ADrb
>>279
>>281
「『給与所得』の源泉徴収票」なら給与所得
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なら
事業所得や雑所得になります。
(原稿料等は謝金であってもこちらの支払調書で
出されるはずです)

284 :283:2007/02/26(月) 21:46:35 ID:6Ap9ADrb
肝心なことを書き忘れてしまいましたorz

>>279
給与所得の源泉徴収票でもらっているなら
給与所得となります。他に給与があるなら
それと合算になります。

285 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:01:30 ID:XwV8Nk+f
家族の分も確定申告できるのでしょうか?

286 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:06:30 ID:6Ap9ADrb
>>277
一時所得内でプラスマイナスは可能ですが、
マイナスになった場合はゼロになり、他の所得とは
通算できません。

>>285
意味がよくわかりませんが、家族の方の代理で
申告ということでしょうか?

287 :176:2007/02/26(月) 22:06:57 ID:DVGLR6V8
>>178 さん
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりました。
今年(平成19年)から開業なので、去年支払ったものも今年の支出に
含めればいいんですね。
資本的支出って、マンションの価額に加えて、支出とはならないという
ことなんですよね。クロスの張替えやクリーニング代も含んでいるので
すが、これらは支出としたほうが良いのかもしれません。
まだ勉強不足でよく理解していないのですが、自分でも本などで調べて
みるようにします。

288 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:09:38 ID:m3u/H0b/
病院の領収書は再発行してもらえますか?

289 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:10:45 ID:XwV8Nk+f
>>286
わかりづらくてすいません

そうです、仕事で行けない家族の代わりに確定申告するということです

290 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:16:37 ID:4W2ihj0G
ものすごく下らない質問だと思いますが、印鑑というのは申告書Bの一枚目の名前の横にひとつ押すだけでよろしいのでしょうか?
申告書Bの他には分離課税用の第3表と上場株式に関わる損失繰り越し用の書類があります。
あとこれらの用紙は真ん中に切取線みたいなものが入っていますが、これらは切り取らずに封筒に入れて時間外用ポストへ入れておけばよろしいのでしょうか?

291 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:18:19 ID:6Ap9ADrb
>>276
申告書Bの手引きの24ページのことでしょうか。
「源泉分離課税の所得や、確定申告をしないことを選択した
配当所得などに係る源泉徴収税額の控除はできません」とは
書いてありますが、投資信託の分配金のことは書いてありません。

276さんの「投資信託の分配金」は、源泉分離課税や
申告不要のものというわけではないのですよね?
そういう選択をしていないものであり、投資信託の分配金を
配当所得として申告するなら、ここで源泉徴収税額を書いて差し引き、
申告納税額を出すことになります。
(但し、>>259さんが書かれていますが、投資信託には配当控除がないものもありますし、
課税総所得金額の税率が20%↑なら申告しない方がお得なこともあります)

292 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:25:19 ID:6Ap9ADrb
>>288
ほとんどの場合、無理だと思います。

>>289
本来は税理士以外は代理で申告はできないとされていますが、
実際には家族の方が代わりに申告されることも多数ありますし、
それで税務署がとがめるといったこともありません。

>>290
押印は申告書Bの所定箇所だけです。
用紙は切り離しても大丈夫ですが、できれば
そのままにして封筒に入れ、提出して下さい。

293 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:26:44 ID:XwV8Nk+f
ありがとうございます

家族の分も申告してきます

294 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:33:58 ID:4W2ihj0G
>>292
ありがとうございます。印鑑押して添付書類をのり付けしてそのまま出すことにします。

295 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:39:16 ID:wAbyFdKq
事務所の窓の外側それぞれにシャッターを8枚取り付けたんですが
シャッターって「建物」の価値が上がったと見なすんですか?
それとも「建物付属設備」あるいは「器具・備品」なんでしょうか?
あと1枚1枚カウントして処理するのか8枚まとめて処理してもいいのかも知りたいです。
金額は@70,000×8枚で工賃込です。
シャッターそのものは電動ではなく、手動で開閉するごくごく一般的な仕様のものです。


296 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:43:16 ID:5XZYaSo4
今年から青色申告をするのですが、そこで1点質問がございます。
事業主貸と事業主借を繰り返していたら、
貸借対照表の資産の部の合計額が、所得よりも20万くらい多くなってしまいました。
「資産の部」と「負債・資本の部」の合計が合っているので、
問題ないような気もしますが、良いのでしょうか?
例えば下のような感じです。
所得が20万しかないのに、資産が40万と言うのに違和感があります。

資産の部 |負債・資本の部
--------------+---------------
       | 事業主借 20万
事業主貸 40万 | 所得金額 20万
--------------+---------------
  合計 40万 | 合計 40万

どうぞよろしくお願い致します。

297 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 22:47:00 ID:Sn7zxFBP
父親の代理で質問させて頂きます。
土地は買った時も売った時も所得税がかかるものなんでしょうか?
父親がどうもH18年中に宅地の売買のどちらも行ったようなのですが?

298 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/26(月) 22:50:12 ID:2Yv7ARWn
還付申告の修正について教えて下さい。
平成16年の還付申告時に医療費の領収証が見当たらず、医療費控除を
しないで申告したものについて、現時点で医療費控除を追加して平成
16年度の修正申告をすることは可能でしょうか。

299 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 23:18:12 ID:wQVQ0UGg
>>296
貸と借の相殺をすればよい

300 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 23:20:58 ID:nRD7uhcR
>>298
無理なんじゃまいか

301 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 23:39:34 ID:t+5OUUiz
教えて下さい。
医療費に交通費を入れても10万円以上超えてれば、いいんですよね。
子供が障害児で妻と一緒に付き添った場合二人分の
交通費を書いてもいいんですか?

また、おととし出産したのですが、おととし、去年、確定申告をしていません。
その分はまだ、間に合いますか?

また子供の薬の容器代はいれてもいいですか?
たくさん一度にすみません。



302 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/26(月) 23:40:31 ID:BFVeoZPi
不動産業を営んでおります。
アパートを建てた住宅会社のオーナー会に入っていて
そのオーナー会の年会費は経費になると思うのですが、
住宅会社が主催するオーナー会員の旅行というのは
経費に入れることはできるでしょうか?
情報交換や節税の講習の時間も組まれていました。
これを経費に入れるのは強引ですか?
率を減らせばいいものでしょうか?
ちなみに9万円でした。

よろしくお願いします。

303 :276:2007/02/26(月) 23:57:53 ID:jKPnOaqK
>>291
すいません、自分の勘違いでした。間違えてました。
やっと今仕上げまして2chを見た所です。

自分の持っている投資信託は全部外債ですので、配当控除ゼロと言うのを
ネットで確認しました。合ってますよね、日本国に本店がないといけないとか、
色々複雑ですね。
お騒がせいたしました。


304 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:04:23 ID:guzuYWCU
>>297
所得税に関しては通常は買った時にはかかりませんが
買い換えの場合は買った金額にでなく、差額にかかったりすることもあります。
買い換えね場合は特例もあるので、税務署に相談するか
税理士に依頼した方がいいと思います。

>>298
16年分の申告を全くしていないなら還付申告できますが、申告はされてるわけですよね。既に更正の請求の期限を過ぎていますので無理でしょう。

305 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:14:47 ID:aDNTbtVW
国民年金の控除証明書や領収証書は
添付せずに提示するだけでは駄目なのでしょうか
一応コピーは全てとったのですが昨今管理面で
いろいろと問題が起きているようなので
できれば手元で保管しておきたいのですが

306 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:31:10 ID:guzuYWCU
>>295
シャッター新設なら資本的支出で減価償却していくことになります。
8枚同時新設なら、56万円を耐用年数の間に償却していくことになると思います。

>>301
公共交通機関の交通費、薬容器代は控除の対象になります。
還付申告については5年までなら遡って可能です。

307 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:40:48 ID:guzuYWCU
>>302
研修だけならともかく、観光や慰安的要素も含むなら
全額経費には認められにくいと思います。

ただ、研修や出張の意味合いもあるし、いくらかでもとお考えなら、
旅費交通費と事業主貸を半々とか、4:6などで計上されたらいかがでしょうか。

308 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:43:51 ID:guzuYWCU
>>305
国民年金保険料の控除証明書は原本添付です。
原本を出しても、必要があれば社会保険事務所で証明書の発行が可能です。

309 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:48:27 ID:aDNTbtVW
>>308
なるほど、ありがとうございました

310 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:48:38 ID:Htwa22qU
国税庁ホームページの申告書作成コーナーについての質問です

申告書B(白色申告)を使って申告書を作ろうと思っているのですが
「源泉徴収税額」の部分が記入できません(クリックできません)
この場合手書きで記入しなければいけないのでしょうか?

また、親の質問なのですが、(こちらは申告書A)
マイナスが記入できない!とのことです
この場合どうすればいいのでしょうか?

回答よろしくお願いします

311 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 00:58:25 ID:OuPOGfQE
>306
有難うございました。

たびたびすみません。
公共交通機関とは、タクシーも含まれますか?
救急車で運ばれた後、帰りはタクシー(深夜だったため)の場合

312 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 01:06:42 ID:guzuYWCU
>>310
源泉徴収税額の部分はクリック入力ではなく、
給与所得や配当所得など源泉徴収される所得の源泉徴収税額の入力欄に
入力された数字が自動的に源泉徴収税額欄に入る仕組みだったと思います。
なので、源泉徴収税額のない人は空欄で構いません。

親御さんのマイナスが入らないという件については
具体的にどんな状態で入らないのかが説明されないと、何とも言えません。

313 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 01:11:06 ID:guzuYWCU
>>311
やむを得ない事情がある場合はタクシー代も認められます。
お書きになられているケースなら認められると思います。

314 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 01:11:53 ID:28DU7iQw
白色、国保です。
アルバイトなどで複数の会社から収入があり、18年7月からは個人契約を結んで仕事をしているものです。
同じような業務内容です。

会社からの収入が800万くらい、個人契約のほうは30万くらいです。

このような場合、事業として計上していいのでしょうか?
また、経費などは認められますか?

会社の収入に対し、18年度に使った額は、細かいものまで入れると550万くらいになります。
できれば可能な限り経費として計上したいのですが、どなたかお知恵を貸してください。

315 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 01:17:18 ID:iUIQivw8
>307
ありがとうございました。
半分でいってみようと思います。

またよろしくお願いします。

316 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 01:32:21 ID:GMPh+Arl
寡婦控除の要件である
生計を一にする親族である子供がいること。
この子供に年齢制限はありませんか?


317 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 03:14:31 ID:9o0yvzoU
基本的な内容ですみません。

添付書類は申告書に背中合わせな形で添付するのでしょうか?
のりづけ、ホッチキス等どのような方法でも構いませんか?

またHPからのプリントアウトなので1枚ずつバラバラなのですが、
封筒などにまとめて提出した方が良いのですか?

318 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 06:29:37 ID:02dDlafz
知り合いの話なのですが
小さな食堂をやってまして、所得税は「白色申告」だそうです。
領収書はまったくとっておらず、日々の売上や仕入れは
毎日付けてる帳簿のみがあるだけなのですが、
帳簿に付けていても、領収書がない以上は経費として
認められないですよね?


319 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 06:54:21 ID:d+TKBb3x
全額が認められないことは無いが、税務署に好きな金額持っていっていいよ
と言っているようなもの

後日確認の取れる仕入れ(仕入先で納品伝票の控が保存してある)とか
家賃、光熱費は問題なし
アルバイトの給料もその本人と連絡つけばOK
が、それ以外はきびしいね

生活レベルや預貯金の増加と申告金額が釣り合わなければ推計課税
最終的に税務署に全てお任せで税金を納めるつもりなら白色で証拠書類保存なしで問題ない

320 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 07:17:48 ID:qJDZF08R
すみません。
前の方のレスで>国民年金保険料の控除証明書は原本添付です ということがありますが、
以前、国保の証明書は特に金額がわかれば必要ないというようなことを見たんですが、
国民年金は別なんでしょうか。

321 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 07:27:44 ID:FUAvvQvj
>>314
アルバイト先での勤務形態により違います。
雇用契約をしていて、給与をもらっており、
「給与所得の源泉徴収票」が発行されていれば
必要経費計上は認められません。
その代わり、給与所得には給与所得控除があり
収入金額に応じて、経費にあたる部分が差し引かれます。

必要経費を上げたいのでしたら、アルバイト先と
話し合いの上で給与ではなく報酬扱いにしてもらい
(相手からみれば外注工賃や支払手数料等になります)
事業の収入として上げることになると思います。

なお、個人契約の方は勿論事業扱いで、経費も計上してOKです。

322 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 07:31:05 ID:FUAvvQvj
>>316
子供の年齢制限はありません。

>>317
添付書類は第二表(所)の裏側に糊付けして下さい。
郵送や税務署の夜間ポストなどに入れるのでしたら
封筒にまとめて、そのまま税務署の窓口に提出なら
ひとまとめにして持って行くだけでもいいと思います。

ただ、ばらけるのが不安なら、クリップ留めにしたり
いらない封筒にまとめておくのも良いかも知れません。
(ホチキス留めは外す手間が大変だったり、外す時に
用紙が破れることもあるので、できれば避けた方がいいです)

323 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 07:32:59 ID:FUAvvQvj
>>320
国民健康保険料(国保)については、証明書類の添付義務はありませんが
国民年金保険料(国民年金)については、必ず証明書類の原本添付が必要です。


324 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 09:17:41 ID:XWWCkl30
ネットオークションも収入になるのですか?
確定申告しなければならないですか?
35万くらい稼いだのですが、それに対する支出、(仕入れ、発送などの経費?)もかなり多く、申告書Bで計上すると多分赤字になりそうなのですが…。
赤字でも申告した方がいいのですか?

325 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 11:08:53 ID:guzuYWCU
>>324
他に収入はありますか?
給与所得だけなら赤字のネットオークションについては申告不要です。

326 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 11:24:45 ID:opL21oCZ
自営の白色申告です。
現在自宅マンションの一室を警備会社の事務所にしております。分譲マンションですが、毎月住宅ローンを支払っております。自宅マンションの一室を必要経費で落とす場合、住宅ローンの半分ですか?計算方法を教えてください。よろしくお願いします。

327 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 11:24:58 ID:yU6cKKDp
確定申告へ言ってきたのですが納税額がおかしいような気がします。
1月から6月まで勤めた会社の給与が約200万円で
源泉徴収額が約8万円でした。
次に勤めた個人経営の店の所得が40万円ほどで、
そこは税金は引かれておらず確定申告したところ納付する金額が約3万円となりました。

40万円の所得に対して3万円は高すぎると思うのですが、
間違いではないでしょうか?

ちなみに40万円の所得の内訳はしたの通りです。
 7月  6万円
 8月  5万円
 9月1.5万円
11月 10万円
12月 18万円

ご回答宜しくお願い致します。

328 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 11:34:24 ID:opL21oCZ
白色です。二つのまったく違う業種を営んでます。その場合、申告書の屋号の部分には二つの名前を書くのですか?公的機関にその屋号名の書いた申告書控えを提出する必要があります。

329 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 11:54:39 ID:IVfLckzg
>>327
控除額が基礎控除しかなければそんなもんだよ!
給与所得を合算して2405000に対しての所得金額は1502800だから
そこから基礎控除の380000引いて10%掛けて、源泉徴収額の80000引いたら
納付額が32200円になんだろ
社保や配偶者がなけれはそんなもんだよ
専門家が計算してんだからおかしいのはお前の頭

330 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:07:52 ID:guzuYWCU
>>326
必要経費計上は出来ますが、ローンの返済額ではなくマンションの購入価額です。
購入価額を取得価額として減価償却計算し、業務で使用する部分を按分して計上します。
同様にローンの利息部分についても同じ按分率で計上可能です。

但し、住宅借入金等特別控除を受けていて、居住部分を100%としていたら
上記の経費計上はできません。

331 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:08:15 ID:krCCpAV5
質問お願いします

介護保険を使って 特養ホームに入所してますが
医療費になりますか?

332 :327:2007/02/27(火) 12:10:34 ID:yU6cKKDp
>>329
レスありがとうございます。
1月から6月まで月給35万円でした。
そのとき源泉徴収額は1万円強(月)だったと思います。
7月からの収入が40万円しかないのになぜ3万円もあるでしょうか?

333 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 12:18:29 ID:x9DN3J4A
提出したあとに添付忘れた源泉徴収を発見。
もう意味がないですか?
あと家を借りるときに不動産で加入させられた火災保険の証明書を添付したのですが
控がないので火災保険にお世話になるときは証明するものがないので保険の意味はなくなりますかね?泣

334 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:21:09 ID:U41GQ2TQ
>>331
領収書に明記されるとおもうけど、施設サービスと給食費の1/2部分のみが医療費控除の対象
その他部分は不可

335 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:23:29 ID:U41GQ2TQ
>>333
税務署で訂正申告しておいで
申告書控えの持参を忘れずに

保険の証明書はあくまでも申告用の証明書だから、保険事故発生時には必要無い

336 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:50:22 ID:02dDlafz
>>334
有料老人ホームに入ってるんですが、介護保険は使ってない場合、
医療費控除の対象にはならないのでしょうか?

337 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 12:51:57 ID:yAkAHymy
0

338 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 13:07:33 ID:guzuYWCU
>>328
申告書の屋号欄には二つの屋号を併記で、
収入内訳書は別々に作成して提出して下さい。

>>329
定率減税が抜けてますが…

>>332
どうしても不審な点があるなら税務署に問い合わせを。
あと、給与をもらう時に引かれる税金はあくまでも月額表などにより概算で引かれるもので
年末調整または確定申告時に精算された金額との比較はできません

339 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:01:22 ID:MjONMUSl
平成18年分の所得税の確定申告書Aの
収入金額等の給与が2.040.000円
所得金額の給与が  1.248.000円

この所得金額の給与とは、総支給額から社会保険、所得税等引かれた手取りの給料のことでしょうか?
収入金額等の給与と所得金額の給与の差額が792.000円ですが、会社からはそんなに引かれていないのです

お願いします

340 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:12:42 ID:guzuYWCU
>>339
違います。
792000円は給与所得控除額です。
給与収入2040000−給与所得控除額792000=給与所得1248000円

給与所得控除額とは給与所得者に認められた必要経費のような意味合いのもので
年末調整や確定申告の際の計算時に差し引きしますが
普段の給与支払時には何ら関係ありません。

ちなみにその年中に払った社会保険料は社会保険料控除として
給与所得から差し引かれます。

341 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:16:29 ID:U7xmqiPZ
遅ればせながら平成17年度の確定申告をしようと思ったのですが
仕入れや経費などの領収書を過去に処分してしまいました
仕入れ先はどこかや仕入れに幾等かかったか、経費は幾等だったかなどはエクセルで管理しており、そのデータは残っています
入出金は当時の通帳を保存してあります
この場合エクセルのデータを印刷したもので代替できるのでしょうか
平成17年時はまだ大学生で年間の売り上げは400万円ほどでした
よろしくお願いします

342 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:16:50 ID:krCCpAV5
>>334

ありがとうございます
m(__)m


343 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:21:01 ID:H567sxHB
自営です
お恥ずかしい話ですが、
プライベートで色々あり仕事があまりできなかったため
所得合計から所得控除を差し引くとマイナスになります
この場合はどうしたらいいのですか?
経理に疎くてさっぱりわかりません
どうか教えてください

344 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:34:30 ID:HpCGUy2m
青なら課税所得ゼロでも申告しとかないと取り消される

345 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:43:14 ID:spZ4vzGY
青色申告(予定)の個人事業主です。

雇い主の指示により、10〜23時くらいの作業をしています。
食堂もなく、近くのコンビニまで往復35分くらいかかる辺境のため、
残業時に食べる夜食を、朝の出勤時にコンビニ買っています。
だいたい毎日250〜400円くらいの額なのですが、
これは「残業食事代」として経費になるのでしょうか?
コンビニのレシート(【領収書】と印字されてます)は取ってあります。

346 :343:2007/02/27(火) 14:47:09 ID:H567sxHB
>>344
ありがとうございました

347 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 14:48:50 ID:HpCGUy2m
>>345
個人で独りでやってるなら
自分用の食いモンは一切経費にできん

348 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:01:11 ID:McEoPoWs
>>345
個人事業主が自分で消費する飲食代等については、原則的に必要経費に参入することは出来ません。

仮に345氏が雇用する従業員が残業をし、その食事代を345氏が支払うのであれば業務を遂行する上で
必要な経費とみなされます。

349 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:01:26 ID:FZ4Qecvr
いまパソコン入力で確定申告書を作成しているのですが、
【決算書・収支内訳書作成コーナー】の売上(収入)金額の明細のところ、
金額をいくら入力しても→『TA-E00003 【金額】には半角の数字、カンマ以外
は入力できません。』というエラーが出て進めません。半角数字とカンマ
以外の文字は打っていないにも関わらず。。。相談窓口に電話しても解らない
とのこと。どなたか解る方、いらっしゃいますか?
ちなみに環境はMac OSX10.28のSafariです。




350 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:04:53 ID:U41GQ2TQ
>>336
ならない

>>341
収支内訳書裏面の特殊事情欄に正直に事情を書いておくぐらいしかないかな?

351 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:05:13 ID:ieZnGTCM
>>349
Safariだとたまーにあるよ
Firefoxでやってみな

352 :345:2007/02/27(火) 15:13:48 ID:spZ4vzGY
>>347-348
ありがとう。
残業食事代はだめなんですね。
会議費にするなりしてみます。

353 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:19:56 ID:FZ4Qecvr
>>351
ありがとう!Firefoxで解決しました!

354 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:23:21 ID:FDnlH7H8
>>352
全然わかってないじゃん

355 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:31:40 ID:02dDlafz
おたずねします。

簡保の終身保険で、入院時は一日4500円でるので
退院後(今年2月)に昨年分を申請しようとしているのですが
今年の確定申告にはこの分も含めて出さないといけないですよね。
9月から2月まで半年なのですが、今回の確定申告には
9月〜12月分を計算すればいいのでしょうか?

あと、これって申告しなくても判らなくないですか?

356 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 15:37:55 ID:guzuYWCU
>>355
計算方法はそれでOKです。

保険会社からは税務署に「誰にいくら保険金を支払いました」という
支払調書が回るので、ごまかしは利きません。

357 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 16:08:11 ID:dXWEaX3D
ご教授願います
確定申告で災害減免法をしようとおもいますか゛
現在、無職で国保と年金を払ってません
市民税も分割で払ってますが、こんな私でも申告できますか?

358 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 16:10:52 ID:U7xmqiPZ
>>351
回答ありがとうございます、参考にさせて頂きます
それから平成18年中に東京から埼玉へ引っ越したのですが、
この場合に平成17年度の申告は埼玉で行うのでしょうか

359 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 16:20:28 ID:U7xmqiPZ
>>351さんではなく
>>350さんへのレスです、すいません

360 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 17:01:27 ID:CuliWVna
>>357
できます。健康保険料や国民年金保険料の
未払いについては社会保険料控除ができない以外
申告には何も影響しません。

361 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 17:08:34 ID:CuliWVna
>>358
過年度の申告でも、行うのは現在の納税地の所轄税務署になります。
つまり埼玉県になります。

362 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 17:11:39 ID:U7xmqiPZ
>>361さんありがとうございました


363 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 17:26:20 ID:dSVWXHhy
昨年に空き巣被害にあいました。盗難保険に加入していたので幾らか
金額が補てんされるのですが支払いは本年度中です。
雑損控除に申請しようと思っているのですが、今回の確定申告には
被害額を明記し、補てんされる保険金は0円とし、次回の確定申告時に
補てんされた保険金を申告する。それでよろしいでしょうか?



364 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 18:33:08 ID:U41GQ2TQ
>>363
駄目です
保険給付が19年でも、そもそもの原因は18年の盗難なので18年の雑損控除の保険給付として扱います

365 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 18:46:54 ID:rOkvhRIF
還付申告してどの位の期間で受け取ル事ができます?

366 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 18:59:49 ID:dSVWXHhy
>>363 さん
ありがとうございます363です。重ねてご質問します。
その、、、現在はまだ保険給付金が幾らになるのか確定して
いないんですね、なので今回の確定申告には保険給付金の額面を
明記できないのです。
ということは、、保険給付金が確定してから、次回の確定申告で
18年の雑損控除として申告する。ということでしょうか?

367 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 19:01:27 ID:dSVWXHhy
↑間違えましたすんません。364さん、ありがとう。

368 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 19:10:50 ID:FDnlH7H8
後から修正申告

369 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 19:15:54 ID:U41GQ2TQ
>>365
給付が確定したら雑損控除を理由にする更正の請求(納税額の減額請求の事)を提出するのがベターと思われます

370 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 19:17:56 ID:U41GQ2TQ
ちなみに更正の請求は翌年の3/15までなら、いつでも提出できます

371 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 19:37:38 ID:TTfeQEPN
白色申告で収支内訳書裏面の売上(収入)金額の明細についてお尋ね致します。ネットオークションでの売上の場合は売上先個人名を書くのでしょうか?それともネットオークションと書いていいのでしょうか?

372 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 20:06:56 ID:dSVWXHhy
>>369 さん
ありがとうございました。

373 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 20:29:42 ID:dXWEaX3D
357です。
360様 ありがとうございました。

374 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:17:53 ID:m4rTqsPt
家賃収入が毎月90000円あります。
銀行引き落としなのですが、税務署には申告用紙の他に通帳も持っていかないといけないのでしょうか?
(証拠を見せないとだめなのでしょうか?)

375 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:19:09 ID:FDnlH7H8
>>374
不要

376 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 21:24:07 ID:G0vXeULy
国民年金課税控除書と国民年金基金の掛金納付結果通知書って両方必要なんですか?
後者しかないんですけど

377 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:35:07 ID:guzuYWCU
>>376
国民年金保険料に関しては必ず証明が必要です。
手元になければ社会保険事務所で発行してもらえます。

378 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:39:09 ID:BfBfI/f3
今年は還付金の振込が昨年より早い

知人A 白申 1月末提出  2週間くらい
知人B 青申 2月5日提出 21日振込確認

おいら 青申 2月10日提出 今日振込確認
  ハガキはまだ来てません、口座で確認しました。

379 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 21:40:08 ID:SjR5yKMS
すみません
年金基金のとは別物ですよね?
国民年金のと基金のと二通くるのが通常ということでしょうか
基金のほうは来たのですが・・・

380 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:43:31 ID:FDnlH7H8
>>379
別物です。
国民年金は葉書。
普通はもう来てるはず。

381 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 21:43:50 ID:SjR5yKMS
>>377
さらにすみません
社会保険事務所は区(市町村)単位であるのでしょうか?
質問ばかりですみません

382 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:47:37 ID:FDnlH7H8
>>381
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

383 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:48:45 ID:mA244Zp2
>>381
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

384 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 21:49:47 ID:SjR5yKMS
レスをどうもです
葉書のほうはいつごろ来るのでしょうか?
やはり昨年末でしょうか?

385 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 21:56:03 ID:FDnlH7H8
>>384
年末調整に間に合うように届くので年末ですね。
問い合わせ先はすぐ上のレスのアドレス。

386 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 22:02:26 ID:SjR5yKMS
>>380さん
>>385さん
何度もすみません
来ていない場合は再発行できるのでしょうか?
可能な場合何日くらいで届くのでしょうか?

387 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:07:20 ID:/AblbUf5
専従者給与を父親に月4万払いました
青色専従者給与に関する届出書は提出していましたが
給与支払事務所の開設の届出書は源泉徴収が必要ないとのことで出していません
通帳には、記帳してあるのですが、他には何もしていません
これで青色申告で専従者給与として経費として認められますか
源泉徴収が必要なくてもしなくてはいけない事があったのでしょうか?


388 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:08:57 ID:FDnlH7H8
>>386
再発行は可能です。
自分で再発行をしてもらった経験が無いのでどのくらいかはわかりません。
ただ、直接窓口でも受け付けているそうなので
急いでいるようなら窓口へ行ったほうがいいと思います。

http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q009

389 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/27(火) 22:14:54 ID:SjR5yKMS
電話ではダメですか?

390 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:17:24 ID:FDnlH7H8
>>389
電話でもOKです。
専用ダイヤルは>>388のサイトの番号

391 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:21:08 ID:0pY5MmVS
17年の確定申告において申告期限が目の前に迫っていたために
事業用の車とシャッター工事50万を計上するのを忘れていていました…
今回の確定申告で資産として載せようかどうか迷っています。

償却費は車の本体価格や工事費用から17年分ですべきだった償却費を
差し引いた数字を元に18年分を計算するつもりですが、これって正しいやり方でしょうか?

「更正請求」という事も考えたんですが、知り合いが税金の還付請求?か何かが原因で
税務調査で痛い目にあってるので、なるべく目立つような事は避けたいのです。
正しく載せる事で逆に調査に入られるような要因を作ってしまう事も避けたいです。

(別に不正経理をしているわけではないんですが、去年から経営状態が思わしくなく
今仮に調査に入られて追徴課税されても払いようがないんです…
確定申告を会計事務所に任せていた時期もあったのですが、
あまりに頻繁に担当者を変えられる上にいい加減でミスばかり繰り返し
当たり前のように高い請求額を前払い要求されていたので、今は自分で確定申告しています。)

392 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:30:49 ID:xDztMt6/
青色申告者です。医療費控除について質問です。
国民健康保険に加入しています。妻は収入ゼロで家計を一にしており、2007年1月に出産しました。
2006年中に通院していた分の診察料はもちろん医療費控除の対象だと思います。
出産費用は2006年中に数十万円を病院に払いましたが、病院からは”領収証”ではなく
”預かり証”が発行されました。年が明けて2007年に出産した際にその預かり証と不足分を
病院に渡し、出産費用の支払いを行いました。(このときに領収証が発行されました)
よって、実際にお金を払ったのは2006年なのに領収証は2007年になってしまいました。
この場合、領収証の日付に従い、出産費用数十万は2007年に申告すべきですか?

393 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:31:26 ID:DKWCNjGE
>>391
個人の場合は減価償却費は強制計上なので、
H17年分の更正の請求+H18年の確定申告をして
簿価を正しておかないと、傷を広げるだけだよ。

394 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:39:22 ID:DKWCNjGE
>>392
微妙なケース
単純に考えれば領収書に従って申告すべきだけど
病院側が課税当局の指導で、預かり保証金の一部を収入にあげているケースがある。

面倒くさい&申告上問題なければ、領収書通りで申告すればいい。

395 :392:2007/02/27(火) 22:51:53 ID:l8zpo7gI
>>394
ありがとう。病院側にに確認するのがベターなわけですね。
でもまあ2006年2007年どっちに計上しても医療費は10万超えるので
領収書の日付に従うことにします。

396 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:54:41 ID:SsQ9m9MN
初めての確定申告を行います。
交通費に関して質問させてください。
基本的に客先常駐の作業となるので、毎月定期を購入しているのですが、領収書をもらうのをすっかり忘れていました。
これは費用費用として換算してもよいものでしょうか?

お手数ですが、回答いただけますか?

397 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:56:34 ID:FZAEhiLm
>>396
使用済み定期券捨てるなよ

398 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:58:22 ID:SsQ9m9MN
>>397
Suicaで毎月更新しているので・・・
新しく定期券が発行されないのです。
やっぱりむりでしょうか?

399 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 22:58:38 ID:HpCGUy2m
マ板で回答済

400 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:00:09 ID:89pZLscV
どうかアドバイスお願いいたします!
m(_ _)m
いま資格をとる勉強をしてるので週2日だけ
バイトをしてるんですが、去年の収入は約70万円で
源泉徴収税が24000円くらいでした。
この場合、所得税の還付請求はできるんでしょうか?
またできるとすると税務署に提出する書類はどの種類に
なるんでしょうか?
よろしくお願いいたします!

ちなみに現在私は独身・親と同居です。

401 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:07:58 ID:awNbkTz1
初心者です。
申告手引きに
課税される所得額×0.1
が税金額と書いてたんですが
経費、控除を全部引いて
1606000円の場合、
160600円が今期の「納税額」になるのですか?


402 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:13:04 ID:qJDZF08R
今期分それであってます。今回申告分だと ×0.09

403 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:19:05 ID:0U9NOYDS
>391のケースの場合は本人が言うようなやり方とるべきだろ
大体、資本的支出は更正の請求対象じゃなかったんじゃ?
還付請求となると調査の確立高くなる事は事実だろ
大体H17年分は償却費計上を自ら権利放棄した事になるわけだし何か問題あるか?

他の奴の見解ヨロシク

404 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:26:28 ID:DKWCNjGE
>>398
履歴発行とかできればそれでもよい

>>400
できる 給与が70万しかないなら むしろ親の扶養に入れて貰おう
提出書類としては、バイト先から貰った源泉徴収票が必要


405 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:28:13 ID:kvaB4m9h
>>401
まあね。あとそれとは別に住民税の支払いも発生するよ。

406 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:29:10 ID:DKWCNjGE
>>403
>大体H17年分は償却費計上を自ら権利放棄した事になる

これが最大の問題だろ
法人何ら償却費は任意計上だから権利放棄もありうるが、
個人の場合はry

407 :355:2007/02/27(火) 23:33:04 ID:02dDlafz
>>356
ありがとうございます。
きっちり12月までの分を計算して申告しておきます。

408 :400:2007/02/27(火) 23:49:52 ID:89pZLscV
>>404
レスどうもありがとうございます!
m(_ _)m
源泉徴収票はもらってあるんで今週にでも税務署に
行こうと思います!貧乏受験生なんで少しでも
返ってくれば本当にたすかるので!

ちなみに親の扶養というのはどういうことでしょうか?
たびたび質問すいません。
m(_ _)m

409 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 23:54:21 ID:DKWCNjGE
>>408
>ちなみに親の扶養というのはどういうことでしょうか?
ご両親どちらかの所得税が安くなる、という話。

お父様かお母様のどちらかに
「俺を扶養に入れている?」って聞いてみて。
もし「何それ?」って聞き返されたら、再度このスレへどうぞ

410 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:15:13 ID:JtRkyQc7
403の意見に同意。
個人の場合は、強制償却。
これは、強制償却だから過去の償却費を更正の請求で損金計上するという意味でなく。
償却費を計上しなかった場合には、償却があったものとして償却費相当の簿価が切り捨てられる。

つまり、403の言うように「償却費計上を自ら権利放棄した事」になる。
従って、当事者本人の処理方法が正しいと言える。
法人の場合は、任意償却により償却をしなかった場合、未償却残高を次期に引き継ぐので
権利放棄はしていない。償却期間が1年間翌期に繰り延べられるだけ。



411 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:19:50 ID:xCbAcDOI
フリーライターで、今年初めての確定申告(白色)をします。

取材などで電車を主に使うのでパスネットを購入しています。
毎回、パスネットの領収書をもらっているのですが、経費としてパスネットの領収書だけでOKでしょうか?

交通費の一覧明細等は必要でしょうか?


412 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:30:38 ID:Om2SRbmR
申告するのに領収書は必要ではないけど保管義務があります。
領収書以外は義務はありませんが、万が一説明を求められた時の為にとっておいたら?
せっかくあるなら。


413 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:34:57 ID:cd4+WG0u
今年は、積年の株の儲けを、ドカンとガチガチのレース(競馬)ばかりに投資して
1億くらい儲けるつもりです。
JRAから銀行口座に振り込まれんだけど、この場合、確定申告しなくても
ばれないかな?
もしばれたら、脱税犯になるの?


414 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:38:06 ID:rFtBvs4c
>>413
実際儲けてからどうぞ

415 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 00:55:47 ID:AJLmy4tD
>>409
ありがとうございました!
m(_ _)m
早速寝てる両親を起こしてきいてみます!

416 :415の親です:2007/02/28(水) 01:01:26 ID:rHmmpPIn
こいつは不要家族です。
ご迷惑をおかけしました。
m(_ _)m

417 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 01:58:30 ID:/3EWjR6U
減価償却について教えてください。

18年中mPCをはじめ、ソフトなどもろもろOA周辺機器を買い換えたところ、
かなりの高額になりました。

PCだけでは16万くらいですが、ソフトは6万〜15万と高額です。
減価償却は、それぞれの単体に対し、行うのですか?
それともOA周辺機器とし、総計に対し行うのですか?

どうか教えてください。

418 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 04:27:36 ID:2qwl0LTn
昨日初めての確定申告(事業所得・白色申告)を何とか済ませてきました
このスレの方には大変お世話になりました、ありがとうございました
ところで市県民税や国民健康保険料などの支払いは向こうが勝手に計算して
請求してきてくれるのでしょうか、それともこちらから別途申告するのでしょうか
スレ違いならスルーしてください、よろしくお願いします

419 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 05:51:56 ID:WBBJH83t

>>418
提出した申告書のうちの一枚が市町村役場に行くから何もしなくて良いよ。
自営なら特別控除が65万有るので青の方が良いと思うがな。
やる気が有るなら3月15日までに税務署に届け出が必要。
複式簿記の帳簿は会計ソフトを買えば出来るしね。

420 :418:2007/02/28(水) 06:48:15 ID:ZJ/3VC1Y
>>419
青色申告の届出は昨日やってきました
ありがとうございました

421 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 07:07:02 ID:5hTQMrHU
>>417
PCとその周辺機器はひとまとめでいいけど、ソフトウェアに関しては別に償却。
(今、手許に資料がないけど、償却期間が違っていると思う)

422 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 07:23:26 ID:sNldiJ0W
知恵をかしてください。平成17年分
1月〜会社Aで所得約170万。10月〜会社Bで77万所得がありました。源泉総額が約13万。しかし会社Bに移る際、社保・年金など完備されておらず、支払わずにそのまま放置。
平成18年
保険・年金を放置したまま会社Bで340万の所得。源泉は約34万。住民税等も一切払っていません。
この状態で17年18年分の確定申告に行こうと思ってるんですが、どんな仕打ちがまってるんでしょうか?ご教授願います。
早くスッキリしたい

423 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 07:30:57 ID:WUBCgFDu
>>422
国保、国民年金、住民税共、すべて税務署の管轄ではないので
税務署での仕打ちはないですよ。普通に申告してきて下さい。
単に社会保険料を払ってないから、社会保険料控除を
受けられない→納税額が多くなる(還付額なら少なくなる)というだけの話です。

あくまでも税務署での話で、自治体の役所や社会保険事務所からは
何か言ってくることはあるかも知れませんのであしからず。


424 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 08:51:30 ID:sNldiJ0W
ご丁寧にありがとうございます。本日行ってきます。

425 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 09:06:13 ID:dTST3MMd
自営白色です。妻は専業主婦です。配偶者控除と配偶者特別の二つの控除はでますか?76万ですか?

426 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 09:22:12 ID:dTST3MMd
>>326です。住宅控除を5年前まで受けていました。一室を事務所として計上する方法はございませんか?税務署にて精算みたいなことはしていただけないでしょうか?

427 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 09:26:40 ID:/ryNZ2yb
>>422
滞納しといて「仕打ち」って…
何その態度

428 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 09:58:06 ID:pCUinEz8
去年6月に退職したのですが、源泉徴収票の源泉徴収額が0円です。「会社を通じて払った額」ってことですよね?払っていないって事ですか?収入より所得から差し引かれる額のほうが大きいし、還付金も無いような感じですが、申告しないといけないのですか?

429 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:09:46 ID:pCUinEz8
>428です。年収103万以下なら税金ナシだったんですね…。すいません、やった事なかったんで分からなかったです… アホな質問してスイマセンでした

430 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:13:10 ID:1yEbV6/c
>>425
配偶者控除のみ適用となり、配偶者特別控除は受けられません。
よって控除額は38万円になります

431 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:31:17 ID:MWcOP9Oz
フリーの作画業です。青色申告しています。
昨年明け早々から病気療養するハメになり
発注を仕上げることもできず、かといって副業に手を出せる体調も維持できなかったため
年間を通じて一円の事業収入も得られませんでした。
(収入全体としては他にずっと以前に戯れで買った株二口分の配当がありますが、牛丼一杯分がせいぜい)
逆に治療にかかった費用が高額なため生活を圧迫
持ち出し超過から親族に借用書面なしで現在も百万余借りています。
経費に関しては仕事の締め切り延長をしてもらっているため、
復帰に備えた資料購入など若干あります。

計算するまでもなく基礎控除だけで赤字確定ではありますが
かかった控除対象額が大きい割に単なる無駄遣いに感じられ
なんとか減価償却だけじゃなく他の経費や医療費を翌年送りにできる方法がないか調べてみました。
しかし一般業向けっぽい説明のため自分のような事業に適応可能かどうか困惑しています。

具体的な話、この場合どのように計上すれば翌年度に跨った形で節税可能でしょうか?


432 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:39:59 ID:dkvQ4gQ9
ものすごい基本的な質問で申し訳ないんですが

日付の訂正は二重線引いて被らないように書き直せばOKでしょうか?
それとももう一度1から作り直さないとダメなのでしょうか?

433 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:43:29 ID:k36ReBqc
住宅ローン減税について、当方諸経費含めてフルローンで
購入したため、住宅+土地の取得対価より、
年末残高の方が大幅に多いのですが、(550万くらい)
これって税務署に理由を聞かれますか?
多い分の内訳は諸経費+家具や施主支給に使いました。

434 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 10:47:22 ID:rMIQN0gr
>>431
青色申告者なら純損失の繰越し控除が出来ます。
収入額ゼロ、作画の仕事にかかった経費を計上した青色決算書を作成し
損失申告書(第4表)を添付して申告なさって下さい。

なお、医療費については残念ながら繰越しは出来ません。

435 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:03:25 ID:1yEbV6/c
>>426
現在は住宅取得控除を受けていたということであれば、持ち家ということですね。
この場合、家賃を経費計上することは出来ません。
合理的な計算をした上であれば、電気代、水道代等は経費計上することは可能です。
またご自宅を資産扱いし、合理的な計算(例えば使用比率の按分など)のもとで
減価償却による経費計上は可能です。

436 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:12:40 ID:MWcOP9Oz
>434

なるほど・・・
どうもありがとうございます。
ネット上からの作成はできそうにないので
税務署に行って書類をもらってきます。

437 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:12:49 ID:1yEbV6/c
>>431
基本的には経費や医療費につきましては、支払った年の経費となります。

もし翌年に跨った節税ということであれば、仕掛または棚卸しを上げては如何でしょう
お言葉から察するに、昨年早々に体調を崩されたのであれば、年末近くには多少なりともお仕事を
されていたのではないでしょうか?
この場合仕掛を期末に計上し、翌年には期首棚卸し(来期売上よりその分マイナス)に計上可能です

ただしこれは仕掛のお仕事をしていたという事実があってのことですので、あくまでアドバイスとして
お受取ください。


438 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:22:03 ID:kSzvqDO7
不動産所得の土地の負債利子の計算の仕方を教えて下さい

借りた金額2000万 残債1800万
平成18年中に払った金利は20万です。

建物の取得価格1000万
土地の所得価格500万

です。これでわかりますか?

439 :417:2007/02/28(水) 11:48:39 ID:V4gFhi3O
>>421さま
アドバイスありがとうございます。
この場合、領収書の日付が異なる場合減価償却は別計算ですか?

白なので厳密な領収書の提出はないと思いますが万が一税務署がきた場合、説明だけでも大丈夫でしょうか?

440 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:59:20 ID:Uj+y5VKQ
>>439
白でも税務署が来たら当然領収書見せないといけないから
きちんと保存した方が良いよ。
それとソフトは10万未満だったら経費で一括計上すれば良い。

441 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 11:59:57 ID:rMIQN0gr
>>426
現在は住宅借入金等特別控除を受けてないなら
(つまり過去に受けたというだけなら)
減価償却+業務に使用している面積の按分による必要経費計上は可能です。

442 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 12:04:24 ID:rMIQN0gr
>>438
土地建物合計額<借入金総額なので
土地分利子は200000×500万円/1500万円=66666円になります。

443 :426:2007/02/28(水) 12:20:32 ID:dTST3MMd
>>435 ありがとうございます。住宅を資産価値にするのは住宅ローン中でもできますか?

444 :438:2007/02/28(水) 12:28:40 ID:kSzvqDO7
>>442
ありがとうございます。
上記の通りオーバーローンを組んでますが、利子20万でそのまま計算しても大丈夫でしょうか?


445 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 12:39:37 ID:rMIQN0gr
>>444
すみません、分母を勘違いしていました。
土地分利子
200000×500万円/2000万円=50000円になります。
つまり借入金のうちの土地充当分に対する利子になります。

446 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 12:40:34 ID:rMIQN0gr
>>443
ローン返済中でも可能です。

447 :438:2007/02/28(水) 12:49:40 ID:kSzvqDO7
>>445
ありがとうございました。
もやもやが晴れてすっきりしました!

448 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 14:05:50 ID:rFtBvs4c
>>432
OK。
心配なら訂正印。

>>433
聞かれないと思う。
聞く理由が無い

449 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 15:31:12 ID:i6qicrs4
初心者です。教えて下さい。
国税庁の確定申告に関する手引き「医療費控除を受けられる方へ」で、
「保険金などで補てんされる金額」の箇所に
『保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。』と但し書きがあります。
これは、たとえば、
医療費の総額 30万
給付金の総額 22万
給付の目的となった医療費の金額 9万
だった場合、
【(医療費の総額−補てんされる金額)−10万=医療費控除】の算式の補てんされる金額は
9万円と解釈してよいのでしょうか?

450 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 15:42:19 ID:AJLmy4tD
親の扶養だと住民税って払わなくてもいいんですか?
今まで払った記憶が全くないんですが…。

451 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 16:17:38 ID:/3vQ41/x
質問させてください。

青色申告で前年度に400万円の赤字を出し、
今年350万円の黒字だった場合、繰越控除が
適応されて、今年の会社の評価は年収マイナス50万円に
なってしまうのでしょうか、それとも350万円のままでしょうか。

手形を割ったりローンを組む場合、収入が低いと色々こまるので。

繰越控除とは医療費控除や青色申告控除と同じ性質と受け取っていいのでしょうか。

質問ばかりですが、宜しくお願いします。

452 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 16:18:16 ID:/P/hJ2ZU
もし3月15日までに確定申告できなければどうなるのでしょう?
申告漏れだと思うのですが、その場合、いつまでに申告すればよいでしょうか?

453 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 16:41:50 ID:1yEbV6/c
>>449
解釈はそれで結構です。
今回の記述の場合ですと、給付残額13万が他の治療の目的による給付でないか
ご注意ください。


454 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 16:55:11 ID:rMIQN0gr
>>449
違います。
90000−220000<0なので
この部分の医療費については計算でから外します。
300000−90000=210000
210000−100000=110000

455 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 17:02:36 ID:rMIQN0gr
>>451
18年分の所得は0、50万円は19年分に繰越しになります。
繰越控除は所得控除とは内容は違います。

456 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 17:04:39 ID:rMIQN0gr
>>450
所得がなければかかりません。

457 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 17:42:56 ID:N3PYq4on
>>452
赤字などで納税額がでないまたは還付が発生するのなら、期限後申告でもかまわない。
期間は5年以内。

納税額が発生する場合は、ペナルティとして無申告加算税と延滞税が発生する。
ちょっとずるい方法だけど、とりあえず3月15日までに所得&納税額を0で申告しておき、
あとから正しい計算した申告内容を修正申告すれば、無申告加算税だけ逃れる、という方法もある。

また、特例措置を受ける場合などは3月15日までに申告しないと認められないものも
あるかもしれないので注意を要する。

458 :449です:2007/02/28(水) 18:18:58 ID:REVvX94J
>>453
回答ありがとうございます。
今回、1回の入院・手術費用に対し、
健保からの療養費と生保からの入院・手術給付金で計22万が出たので
他の治療の目的による給付ではないことは確認できております。

>>454
回答ありがとうございます。
★90000−220000<0なので この部分の医療費については計算から外す★
が上手く理解出来ません。もう少し詳しく教えていただけると助かります。
また、計算していただいた結果の11万円というのが【医療費控除額】になるのでしょうか。

459 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 18:29:45 ID:aaUrmoB1
>>458
1回の入院手術費用が9万円、それに対する給付が22万円なら
90000に対してオーバーする給付金が13万円ですよね。
これについては他の医療費支払分に充当することはなく、
また非課税でもありますので、言い方は悪いですが「もらい得」になります。

医療費全体が30万円、このうち9万円については給付があったので
かかった費用はゼロになります。
結果として30万円から9万円の部分を除いて、21万円が控除対象に
なる医療費、足切り額が10万円で、医療費控除額は11万円です。

以下も参考にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm

460 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 18:45:05 ID:AJLmy4tD
>>456
ありがとうございます!
去年はバイトで年収70円だったんですが
扶養なら住民税はかからないんですか?
m(_ _)m

461 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 18:51:54 ID:oipEYdt5
>>457
ありがとうございます。
ちょっとずるい方法でやってみます。
ありがとうございました。

462 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 18:57:33 ID:jTNrSgGd
>>459
回答ありがとうございます。
よく分かりました。
9万の医療費は、それを上回る給付があったので、相殺される、
極端に言えば「もともと9万の医療費は掛からなかった」と考えればいいわけですね。
「もらい得」確かに そうとも言えますが、月々の保険料を考えると・・
給付金は非常にありがたいものです。
事例も参考になりました。ありがとうございます。

463 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 19:42:58 ID:uQeTyL7k
質問です。

18年度無職で、株式の譲渡損失の繰越控除をしたいので
用紙をプリントアウトしたいのですが

@申告書B(第一表、第二表)
A申告書第三票(分離課税用)
B上場株式等に係る譲渡損失の繰越用
C株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

これらすべて必要でしょうか?


464 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:17:33 ID:rMIQN0gr
>>460
給与収入70万円なら、給与所得控除65万円を引けば
給与所得金額は5万円です。
多分460さんの住んでらっしゃる自治体では
均等割もかからない金額ということで住民税がかからないのでは。

ちなみに所得税や健康保険とは扱いが異なるので
必ずしも「扶養だから」住民税がかからないとは限りません。
親御さんの扶養親族になっていても、健康保険の被扶養者になっていても
一定の所得があれば住民税はかかります。

465 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:18:14 ID:rMIQN0gr
>>463
全て必要です。

466 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:22:37 ID:DsBdlHph
自分は親の元で暮らしているのですが、確定申告を自分の分だけ提出しました。扶養家族・配偶者について、イマイチよくわかっていないので、空欄で提出しました。
18年の収入は108万だったのですが、扶養家族・配偶者の欄は空欄のままで良かったのでしょうか?
よろしくお願いします。

467 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:23:50 ID:/3vQ41/x
>>455
回答ありがとうございます。

頑張って少しでも結果が出せたところで、
所得0の扱いになるのかぁ…。
その繰越控除を受けない訳にはいかないのでしょうか。

468 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:32:56 ID:rMIQN0gr
>>467
敢えて繰越控除せずに今回の黒字の税金を払うのでしたら、
あくまでも任意の控除で強制ではないので構わないと思います。

但し、差し引くことが出来たものを差し引かなかったのですから
昨年分の損失を来年以降へ繰越しすることはできません。


469 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:36:00 ID:AJLmy4tD
>>464
少しスレ違いな質問にもかかわらず、ほんとに
わかりやすく説明してくださりありがとうございます!
m(_ _)m
とりあえず近々還付の手続きをしに行こうと思います!

470 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:37:15 ID:odJO0zPM
下らない質問なのですが税務署の時間外ポストへ投函する場合、投函する封筒にこちらの住所や名前は書いた方がいいのでしょうか?

471 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:41:31 ID:rMIQN0gr
>>466
466さんに控除対象配偶者(←所得が一定以下の配偶者)がいなかったり、
扶養する人がいないなら、同居している家族があっても空欄になります。


472 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:41:32 ID:aygF4GdU
給与所得者ですが、年末調整で扶養家族の数を間違えて計算しありました。
確定申告にいくのですが、扶養家族であるという証明のできるものが必要でしょうか?
子供の数を2人のところを1人にしてありました。教えて下さい。


473 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:44:48 ID:Om2SRbmR
>>466
申告書を提出したんでしょ。収入もわかったんでしょ。源泉徴収税額もわかったんでしょ
かまってほしいだけの人?じゃなくても申告書作成できる能力があるならなんで?
おちょくってるのかよここのスレの質問者は

474 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:50:54 ID:rMIQN0gr
>>470
無記名よりは記名がいいのは常識的にもいえると思いますが。
正直言って無記名の封筒を開封するのは怖いですよ。

>>472
特に証明はいりません。

475 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 20:52:04 ID:4U/BrDHl
>>472
私の今度パソコンを買ってになめたカーテンを破いたものが寒くて
甘いのですけど階段を読んでみたら青くてテレビが笑ったけど青木が建設
される2006年のUSBを黄昏

476 :466:2007/02/28(水) 20:52:12 ID:CkmXO38A
回答者のレベルをしりたいのです

477 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:10:45 ID:aygF4GdU
475さんの
意味がわからないのですが・・・。だれかわかる人教えて。


478 :個人事業主:2007/02/28(水) 21:11:14 ID:XOzFL5ut

個人事業主です。平成17年度の確定申告が大幅に遅れて平成19年1月になって
しまいました。青色申告特別控除前の所得金額が500,000円くらいだったので
すが、源泉徴収税額が300,000円ほど取られていました。この分の税の還付って
出来るものなのでしょうか?ご教示下さい。



479 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:11:33 ID:uQeTyL7k
>>465
ありがとうございます。
他に必要な書類がもしあれば教えてください。

申告書Bの社会保険料控除の欄なんですが 国民年金 国民健康保険を支払ってますが
無収入なんで書く必要ないですよね?

480 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:18:24 ID:d0x/S8a0
税務署が遠隔地にあるため申告書を郵送で送りたいのですが、
郵送で送る人は振替納税の手続きを事前に済ませていないとダメですよね?
窓口で払わない場合は口座振替しかないですから。
それとも口座振替依頼書と確定申告の用紙をまとめて郵送しても、
今回の申告が口座振替になるでしょうか。

481 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:23:55 ID:m/2CX/NK
鬱病で数字がつらいんですが、
医療費の領収書の計算は役所の人がしてくれるんでしょうか。


482 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:28:32 ID:rMIQN0gr
>>478
還付されます。

>>479
他に何も所得がなければ書類はそれで全部です。
社会保険料控除等の所得控除も記入なしでOKです。

>>480
申告書と口座振替依頼書は同時郵送で今回の納税から振替納税になります。

483 :jmadtpa:2007/02/28(水) 21:37:02 ID:rnHHWwy9
フリーの営業で確定申告するんですが、顧客獲得のためにビール券や商品券を購入しています。申告書の経費の内訳の欄でどちらに振り分ければよいのでしょうか?市役所の人には仕入れ金額ってところじゃないかと言われたんですが、自信なさそうだったので、教えてください。

484 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 21:47:50 ID:DsBdlHph
>>471さん、回答ありがとうございます。
一定の金額以下とは具体的にいくらなのでしょうか?
ウチは父・母・弟の4人住まいで、それぞれ103万円以上の収入があります。
103万円以上の収入があると扶養から外れると聞いたので、
自分は勝手に扶養ではないと判断したのですが、間違いだったのでしょうか?


485 :個人事業主:2007/02/28(水) 21:51:19 ID:w/I2VX1H
>>482さん

どうもありがとうございます。で、金額はどのくらい還付されますでしょうか?

青色申告特別控除前の所得金額が500,000円くらいだったので
すが、源泉徴収税額が300,000円でした。



486 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:00:00 ID:7paEUrcb
>>478
還付にはなるだろうけど
期限後の場合、青色申告特別控除は10万円になるので
申告の際には気をつけて

487 :個人事業主:2007/02/28(水) 22:05:11 ID:w/I2VX1H
すみません、よくわからないのですが?

 500,000青色申告特別控除前の所得金額
-100,000青色申告特別控除
_____
 400,000課税所得

 400,000
x税率
_______
 税額

 300,000源泉徴収税額
-税額
______________
 還付金

これで宜しいですか?

488 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:10:53 ID:7paEUrcb
>>487
最低でも源泉300,000のうち280,000が還付になる

課税所得を計算する際、基礎控除380,000がある

もし国保とか国民年金を払っていれば、その全額が
控除できるので、普通に考えて源泉300,000が還付になると思う

489 :個人事業主:2007/02/28(水) 22:15:11 ID:w/I2VX1H
>>488さん

ご丁寧にほんとうにありがとうございました。感謝します。



490 :488:2007/02/28(水) 22:15:13 ID:7paEUrcb
>>487
ごめ 間違えた

 500,000青色申告特別控除前の所得金額
-100,000青色申告特別控除
-380,000基礎控除
_____
  20,000課税所得

  20,000
x税率
_______
 税額 2,000    ← 今ココ 還付は298,000


で、もし国保とか国民年金を払っていれば、その全額が
控除できるので、普通に考えて源泉300,000が還付になると思う

491 :個人事業主:2007/02/28(水) 22:16:19 ID:w/I2VX1H
>>490
よく判りました。たびたびありがとうございました。


492 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:20:03 ID:N3PYq4on
>>461
でも露骨なやり方だから、事業所得者の場合、報復的な税務調査を受けるかもしれないよw

493 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:26:18 ID:WKo490lZ
配偶者が働く予定だったので一年まるまる扶養家族にしなかったのですが、結局去年の収入はゼロでした。私の所得税は配偶者控除が適用されるのでしょうか?
又、一昨年は配偶者の収入が103以上130以下でした。やはり扶養していなかったため、確定申告で二万程の支払いが発生しました。
この分も特別控除は適用されませんか?


494 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:29:22 ID:uQeTyL7k
>>482
親切にどうもありがとうございました。

495 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:33:16 ID:2CXbrTz5
確定申告の際、国民健康保険の領収書を添付しなければその分の控除は受けられないのでしょうか。教えてください。

496 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:35:02 ID:rHmmpPIn
>>483
マルチかよ。
仕入れでいいじゃん。
市役所の人が信用できないのか。

497 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:35:41 ID:7paEUrcb
>>493が給与所得者という前提で回答する
(一年まるまる扶養家族にしなかった→リーマンで年末調整済みと解釈しますた)

どちらも所得控除が適用になり、還付になる
前段はH18年分(今回)の確定申告
後段はH17年分の更正の請求
但し後段は配偶者の収入が130近いと、手間の割に還付は少ないので、
費用対効果で考えて。

498 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:39:05 ID:7paEUrcb
>>496
仕入にすると棚卸とか聞かれた時にまんどくさいので
素直に交際費でいいとオモ
市役所の人って、国税追従だから会計的な事は全く判ってないよ。

499 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:43:52 ID:d0x/S8a0
申告書を郵送するときは三つ折りでいいですか?
用紙には折り曲げるなとは書いていないですが、
機械で読み取るらしいので聞いてみました。

A4の大きい封筒を持っていないもので。。。

500 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:45:37 ID:rt5Y420y
「青色事業専従者給与に関する変更届出手続」というものがあると最近知ったのですが
18年1月より専従者給与を10万から8万に下げました
経営状態が良くないのが理由ですが届出を出さなければダメだったんでしょうか?

501 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 22:46:30 ID:7paEUrcb
>>499
三つ折りでもダメとは言われないよ
嫌がられるだろうけどw

今年申告すれば、来年以降は申告書と一緒に郵送用の
封筒を送ってくれるから、それを使おう

502 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:00:50 ID:7paEUrcb
>>500
下げる分にはかまわない
既に届け出た金額の「範囲内」ならおkです

503 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:03:10 ID:rMIQN0gr
>>484
扶養親族の条件は
「生計を一にしている合計所得金額が38万円以下の人」
です。

給与収入しかない人の場合は
給与収入103万円−給与所得控除額65万円=給与所得38万円になります。
「103万円以内なら扶養控除の対象になる、超えたら駄目」というのは
以上の理由からです。

484さんに103万円を超える給与収入があるなら扶養親族になれないですし、
他の家族の方もそうなら484さんが家族の方を扶養親族にはできません。

504 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:05:08 ID:rMIQN0gr
>>495
国民健康保険料については特に証明がなくとも控除出来ます。

505 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:17:27 ID:1I7r9mTE
すいません
ローン控除教えてください
新築の家なんですけど、控除受けるためには添付書類なにが必要ですか?
(しかも、半分事業用なんですが、その分の借入金利子は事業所得の必要経費に
なりますか?)

506 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:25:07 ID:7paEUrcb
>>505
添付書類は↓の通り
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm


借入金利子については、「半分事業用」が妥当という前提で答えると
経費にしていいよ。
ただ、ローン控除も半分になる。

507 :505:2007/02/28(水) 23:26:11 ID:7paEUrcb
>>505
追記 借入金利子の半分が事業用の経費に参入できる。

508 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:38:12 ID:W+ftICxE
質問させてください。

平成13年にテナントを借りて雑貨屋を開業しまして、そのときの保証金が154万円。
青色申告決算書の貸借対照表の資産の保証金の欄に154万円をずっと記入していました。

昨年、お店を閉店しまして、大家さんから保証金の返還があり、151万円
僕の口座に入金がありました。

この場合、複式帳簿だと、

   科目     借方      貸方
  保証金             1510000
  現金    1510000

と、つければいいのでしょうか。

そして、貸借対照表の資産の保証金の欄には

 科目      1月1日(期首)   12月31日(期末)
 保証金    1540000       30000

でいいのでしょうか。



509 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:40:29 ID:rt5Y420y
>>502
ありがとうございます。

510 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:42:04 ID:j7EjFOkd
>>505
居住用の1/2基準は床面積に応じたものだからきちんと計算しないと
適用からはずれる可能性あるよ

ローン控除=ローン残高の1%(上限あり)が税額控除
事業経費=利息×税率

有利なように床面積の線引きする手もあるけど実際の使用状況で申告しないと追徴ね


511 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/28(水) 23:45:17 ID:7paEUrcb
>>508

差額の30000は恐らくリフォーム代だろうから(恐ろしく良心的な業者だw)
それが正しいという前提で

>   科目     借方      貸方
>  保証金             1510000
>  現金    1510000

にプラスして、 下記の仕訳を追加

   保証金              30000
   修繕費    30000

貸借対照表の資産の保証金の欄には

 科目      1月1日(期首)   12月31日(期末)
 保証金    1540000       0

と記載しる

512 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/02/28(水) 23:48:10 ID:1wy87rKL
すみません教えてください。
給与所得者ですが、後々自宅にするべく一戸建てを購入し、現在は貸しています。
家賃とローンがほとんど相殺なのですが、家賃収入と言うことで確定申告は必要なんでしょうか?
必要ならばどの書式で、添付するものというか税務署に提出が必要なものはなんでしょうか?
年末調整の時に使った生命保険控除の照明なども再び必要ですか?
固定資産税の納税証明などはなにか役にたちますか?

初めてなものでよろしくごお願いします。

513 :508:2007/02/28(水) 23:55:18 ID:W+ftICxE
>>511

ありがとうございます。

>差額の30000は恐らくリフォーム代だろうから(恐ろしく良心的な業者だw)

いえいえ、店舗の現状回復(リフォーム)代金は、自腹を切って40万円ほど業者に支払いました。
多分、差額の30000円は店舗のクリーニング代ではないかと思います。

そのとき 帳簿には

   科目    借方      貸方
  現金              400000
  修繕費   400000

と書いたんですがこれで良かったのでしょうか?






514 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 00:02:39 ID:N3PYq4on
>>512
まず、家賃とローン全額は相殺できません、所得計算上は。
家賃という「売り上げ」に対して控除できる「経費」はローンの利息部分とか固定資産税とかになります。

年末調整したのなら源泉徴収票さえあれば生命保険控除の証明は改めていりません。

515 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 00:10:55 ID:fey1QYwT
>>512
収入と経費については>>514さんのレス通り。

必要な書式、持参するものは
・申告書B
・収支内訳書(不動産所得用)
・給与所得の源泉徴収票(コピー不可。原本提出)
・印鑑
・自分名義の通帳(振替納税の申し込みをするなら
口座番号が必要。納付書で納付してもいいけど、
期限が3/15まで。振替納税なら4/20引き落とし)

516 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 00:14:25 ID:oGZiYO1H
>>501
確定申告時期前に、書類送られてきますよね・・・普通。。。
もう3月だというのに、今年はまだ送られてこないんですが、税務署の怠慢か、それともやめたのか・・・
周りには確定申告する人一人くらいしかいなくて、その人も今年は送られてこないっていうてました。
経費削減で送付やめたのかな?


517 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 01:06:31 ID:IpCaGbyH
>>478

回答は、皆様の言うとおりで良いが、青色は取り消される可能性があるぞ。思いっきり期限後申告だし。

>>516
白色で事業・不動産所得等が無い場合、今年からは送られてこないぞ。

518 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 01:14:15 ID:ucbqxqwM
個人口座で取引をしているので、青で申告するとなると事業に関係ないことも帳簿化するのが面倒です。
どうしても個人のものも帳簿(預金出能帳)に書き込まなくてはダメなのでしょうか。

519 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 01:22:53 ID:kgV0hGI6
還付される場合、申告してどのくらいで振込まれるのでしょうか?

520 :512:2007/03/01(木) 01:25:25 ID:0rqTBGu5
>>514-515さんありがとうございます。
持っていく物はわかりましたが、固定資産税の納税証明は持っていっても意味がないのでしょうか?
それとも控除の証明で必要ですか?申告書Bに控除の項目がないようですが・・・

521 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 01:43:25 ID:9jssNBiR
>>520
収入を確定させるために必要なもの
賃貸契約書

経費を確定させるために必要なもの
固定資産税の通知書
ローンの返済予定表
不動産取得税の通知書
登記費用の領収書

減価償却のための基礎資料
不動産の売買契約書
仲介手数料の領収書

初年度の申告なら最低でもこのくらいは必要
これらを元に収支内訳書(不動産用)を作成して
それから確定申告所Bに取り掛かる

税務署で計算しながら申告書を作るなら全部用意して持参してください
その他に給与所得があるなら源泉徴収票もね

522 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 02:05:20 ID:JL2dndhJ
年収103万円以下なら還付請求で源泉徴収税が
すべて返ってくるそうですが、その手続きに
必要なのは源泉徴収票だけでしょうか?
本でいろいろ調べたんですけど載ってたのは
複雑な事例ばかりでこのような超基本的な手続きは
載ってなかったものでw
あと書類の記入は簡単なんでしょうか?それが
不安なんですけど…。
振込先の銀行と口座番号を書くくらいでしょうか?

どなたかお知恵をお貸しください。
m(_ _)m

523 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 03:39:06 ID:qkhK6tRe
>>522
その通りですよ。
確定申告書Aに所得内容(収入金額=給与の支給額、所得額=給与支給額から65万を引いた額)と、
源泉徴収税額の欄に徴収された税額を、そして還付先の(ご自身の)銀行口座を書く。
あとは流れに沿って記入してもらえばOKです。

524 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 03:48:32 ID:CoaAD/ew
確定申告の時期ぐらい全部の土日を開けろよ、って誰も文句言わないの?
皆仕事してる時間だけ開けるっておかしくない?
夜もやってよ。
毎年なかなか行けないんですけど!

525 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 03:50:55 ID:mvhhan4i
税務署の時間外ポストに入れるか、郵送で送れよ

526 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 04:21:05 ID:LHvCc6Lh
ライターの嫁が初めて確定申告します、ちなみに青色。
嫁の仕事用のPCを俺のカードで購入したんですが、領収書の名前が本人じゃないとダメですか?
あと、店のポイントで買ったものも経費で落とせますか?

527 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 04:34:50 ID:pHmfReUQ
今年初めて確定申告をするものですが
自宅で仕事をしていますが、光熱費の経費はみなさん大体どのぐらいでしょうか?
自宅の場合だと電気代のみしか認められないと書いてあるサイトもありますが、
ガス水道は駄目なのでしょうか?
また、使用面積と時間で按分すると書いてあったり自分で大体決めると書いてある所もありますが実際はどのぐらいですか?
私の場合、電気水道ガスを計算した所、だいたい年間100万ぐらいにはなってしまいそうですが(普通より大分多いと思いますが)
例えば3割ぐらいと決めて30万を経費にしても認められるのでしょうか?
宜しくお願いします。

528 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 05:27:39 ID:dTCrUHfH
父親の事で質問スイマセン。
父は会社員ですが体が悪く週に4日位通院しています。
年間医療費が何万円か越えたら確定申告で還付があると聞いたのですが、この場合、父の源泉と病院や薬の領収書をもっていったらいいんですか?
以前は母が全部やってたそうですが2年前に亡くなり、無知なものでどうかご解答お願いします。

529 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 06:57:32 ID:+r7a6nl4
>>526
カード購入なら領収証はないのでは?
とりあえずカード利用明細は526さんの名前でも
いいので保管しておき(税務調査が入った時に
説明がつけばOK)
帳簿上は「器具備品/事業主借」としておいて、
減価償却で経費にあげれば問題ないかと。

ポイントで買ったものは通常はタダで手に入ったものだから
経費計上はどうかと思うけど…そのポイントカードが
普段の生活に使ってるものなら「経費/事業主借」に
できないこともないかも知れない。

530 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 07:01:05 ID:+r7a6nl4
>>527
事業の種類にもよるので、一概に何%とは言えない。
たとえば理美容関係なら、かなりの水道光熱費を使うので
高い割合でも認められるけど、自宅の一角を事務所にしている
建設業などの場合、電気以外のものはほとんど利用しないので
(せいぜい接客のためのコーヒーを沸かしたりするくらい)
それほど高い按分率にはできない。客が来ないような在宅での
デザイン関係の仕事などになると、電気以外全く無理ってこともある。
527さんの職種によって考えてみて下さい。

531 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 07:07:21 ID:+r7a6nl4
>>528
持って行くものはそれでOK。医療費の領収証は18年内に支払ったものだけ。
それと保険や高額療養費などで戻ってきたものは差し引かないといけないので
金額をメモしたものや、計算書等があればそれも。
あとはお父さんの源泉徴収表、印鑑、お父さん名義の口座の番号をメモしたもの。

ただ、医療費控除は以下の金額になるので、ざっと計算してみて医療費の方が
少ないようなら無駄足になってしまうので要注意。概算だけでもちょっと出してみてから
税務署にでかけた方がいいと思う。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の5%(A)と10万円(B)を比較して
・Bの方が少なければ、医療費から10万円を差し引いた額
・Aの方が少なければ、医療費からAの額を差し引いた額

532 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 07:24:36 ID:xSsH7P9z
便乗質問になって申し訳ないのですが僕も自分の分と母の医療費還付と所得税の申告に行くのですが
母の銀行口座の控えと印鑑を持参しないと駄目なのでしょうか?
同じ世帯なのですが僕の口座に指定は出来ないのでしょうか?

533 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 07:32:40 ID:+r7a6nl4
>>532
必ず「申告者本人の口座」であることが必要です。
ですから、同一世帯であっても532さんの口座ではダメで、
親御さんの口座であることが必要です。
もし親御さんの口座がないのでしたら、郵便局窓口での受取りになります。
口座がないなら、その旨を税務署でお申し出下さい。

534 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 07:59:44 ID:xSsH7P9z
>>533
ありがとうございます、と言うことは僕と母の二人の印鑑と口座控えがいるのですね。
了解しましたm(_ _)m

535 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 08:08:25 ID:VQ6UkO1P
>>503
訂正する事もないようなので安心しました。
重ね重ねありがとうございました。

536 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 08:49:27 ID:Wii6Y28H
自宅兼事務所の計算方法ですが、鉄筋コンクリート分譲マンションの一室を事務所に使用しております。 購入価格が2700万円です。割合は50%ぐらいだと思うんですが?よろしくお願いします。

537 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 08:56:29 ID:dTCrUHfH
>>531ありがとうございます。
あと父の確定申告を息子がしに行っても大丈夫なんでしょうか?

538 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 09:05:09 ID:dTCrUHfH
ちなみに私は、1年半前から無職、バイトも無しです。
父の扶養には入っておらず、国保(毎月3万位)・市民税(年12万位)は自分で払っています。
この場合、確定申告で0申告をすれば4月からの国保・市民税は自動的に安くなるのでしょうか?

539 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 10:08:14 ID:HMnYWUi+
安くなるとおもいます。
0申告なら、国保は最低額まで。
市民税?(たぶん住民税のことをいっていると思うので・・・)は、0になるはずですね。
確定申告しなければ、前回の申告がみなしになるようで、同額くるようです。
実際、無職になって、収入0になったのに住民税はそのままとられました。
さすがに今年は0申告する予定です。
国保はちょっとどうなるのかはわかりません。加入してないので。医療費10割負担、結構つらいっす。


540 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 10:36:26 ID:iJjnddsD
>>536
マンションの一室なのに按分が5:5ですか??
どの程度の間取りのマンションか知りませんが、占有面積等から割り出した実質的こんきょがなければ否認されるよ

541 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 10:51:19 ID:ykB+IAGb
医療の申告を公民館に行きました。(領収書を封筒の中に入れ)
領収書を返却をチェックするのを忘れました。領収書を返してもらえますか?

542 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 10:52:04 ID:6gW74VgN
一昨年に開業して今回二回目ですが
去年、予定納税の紙が来ませんでした。
だから今回一括で払いますが
来なかった理由ってどういったものが考えられるのでしょうか?


543 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 11:43:08 ID:9vXpIuzx
>>537
>>292のコピペ↓
本来は税理士以外は代理で申告はできないとされていますが、
実際には家族の方が代わりに申告されることも多数ありますし、
それで税務署がとがめるといったこともありません。

>>541
返信用封筒をつけて出していれば戻りますが、
そうでなければ戻りません。どうしても返却が
必要なら税務署へ。

>>542
予定納税は前年分の所得税が15万円未満なら対象外なので
連絡がきません。15万円以上の人には届きます。
詳しくは以下をどうぞ。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2040.htm

544 :512:2007/03/01(木) 12:18:52 ID:9j+YH3en
>>521さん
ん〜結構大変なんですね。
労力の割りに控除額が低かったらがっかりですが・・・・
勉強のつもりでがんばってみます。
ありがとうございました。

545 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 12:44:34 ID:N0/ytJzY
昨年の10月に3年6ヶ月勤めていた会社を退職しました。
そして現在まだ職にも就いていないので
確定申告をそろそろ行おうと思っています。

金額を記入してて分からないところが出てきたのですが
申告書の給与所得の支払いのところの欄は
源泉徴収表の額に退職金の分を足したものを書けばいいのでしょうか?
それとも別の欄に記入するのか記入する必要はないのかが分からないんですが
どうなんでしょうか?

因みに退職金の一時支払いのお知らせの手紙には
退職所得税も住民税も何も記入されてないまま支払額だけが書かれています。
お分かりになる方どうかよろしくお願いします。


546 :545:2007/03/01(木) 12:49:09 ID:N0/ytJzY
すいません、もう1つありました。
国民年金の分は免除申請して全額免除が通ったのですが
このことに際して申告書に何か記入することってあるのでしょうか?


547 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 12:50:32 ID:4tY4Mcpw
ネットオークションでの収入が有りますので
今年初めて白色申告します。

賃貸マンションに住んでいますので家賃の一部を経費に
計上しようと思うのですが

家賃とはどこまで含まれるのでしょうか?
 家賃
 共益費・管理費
 振込手数料
 更新料
 更新手数料
 火災保険料

よろしくお願いします。

548 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 13:50:12 ID:jI8HBV1I
>>545-546
給与所得と退職所得は別々の所得なので合算しません。
収入金額の給与の項目には「給与所得の源泉徴収票」の支払金額を、
所得金額の給与の項目には源泉徴収票の給与所得控除後の金額を書いて下さい。

退職所得については分離課税なので第3表に書きますが、
金額はいくらだったのでしょうか?

549 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 13:51:40 ID:jI8HBV1I
>>546
保険料免除については書く必要はありません。

550 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 14:29:50 ID:fzZr8Rs+
3年6ヶ月でやめてきちんと退職金が出る職場か。やめなければいいのに。

551 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 14:45:05 ID:QumwM/i9
>>547
家賃、更新料 → 地代家賃
共益費・管理費、振込手数料、更新手数料 → 雑費
火災保険料 → 保険料

でそれぞれ事業割合の分を計上

552 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 15:30:14 ID:e0JyERN+
>>547
 家賃
 共益費・管理費
 更新料
 更新手数料

これらは基本的に経費になるけど、全額は無理。
仮に家賃十万なら、事業につかっている割合を算定して
例えば6.6.DK6の2DKの部屋で、一部屋を事業用に使っていると
なれば三万くらいは経費として認められる。
普段の生活スペースと事業スペースの区切りが曖昧な場合は、机一個分で
一万円くらいかな。

 振込手数料
 火災保険料
 これは経費として全額認められる
(というか、たいした額ではないのでスルーされる)

553 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 16:39:58 ID:3UFCcIO3
今年一月に生まれた子供は扶養家族に入れるのはまちがっていますよね?

554 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 16:44:25 ID:fzZr8Rs+
>>553
はい


555 :553:2007/03/01(木) 16:45:13 ID:3UFCcIO3
扶養控除は適応されないってことでいいですよね?

556 :553:2007/03/01(木) 16:46:05 ID:3UFCcIO3
了解! ありがとう

557 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 16:51:48 ID:c8xxFWLN
医療費控除で、差額ベッド代は「治療に必要と認められた場合のみ認められる」
とあるのですが
1.病状が重く、トイレにもいけない状態だったのでトイレ付きの個室に入った
のですが、こういう理由は認められるのでしょうか?
2.病院で診断書などを書いていただく必要があるのか、それとも税務署に
事前に相談して認めていただいてから申告するのでしょうか


558 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 17:34:01 ID:o8XW8BnS
白色自営です。専従者控除についてお尋ねしますが、私の事業を妻が手伝っておりますが、
控除額は、86万円ですか?よろしくお願いします。

559 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 18:11:42 ID:jI8HBV1I
>>558
以下のうち、どちらか少ない方の金額になります。

A:86万円
B:専従者控除前の事業所得(総収入金額−必要経費)÷専従者の人数+1(奥さんしかいらっしゃらないなら1+1=2)

たとえば総収入金額が100万円で必要経費が40万円なら
100−40=60÷2=30万円で
86万円より少ないので
専従者控除は30万円になります。

560 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 18:15:07 ID:OyyGetHA
いくらぐらいから税金とられるっけ?103?130万

561 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 18:22:30 ID:jI8HBV1I
>>557
診断書があれば確実に認められるとは思いますが、
診断書などの文書料は安くないですし、差額ベッド代の金額によっては
損になってしまうかも知れません。

診断書が必要という規定は特にないので、申告書を提出される際に事情を説明されるか
郵送での提出なら差額ベッド代が必要だった旨を書いたメモを添付されてはいかがでしょうか。

562 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 18:33:25 ID:c8xxFWLN
>>561
規定はないのですね。ありがとうございました。

563 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 18:44:43 ID:N0/ytJzY
>>548
どうもありがとうございます。
退職金は11万6千円です。

>保険料免除については書く必要はありません。
これは金額自体を全く無記入で出せばいいということですか?


564 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 19:07:11 ID:jfluwqTd
弥生の青色申告03を使っています。

当期中に購入した有形固定資産の減価償却について必要項目を入力したのですが、貸借対照表の資産の部の期末値がなぜか△表示になってしまいます。
本来、未償却残高が表示されないとおかしいはずなのですが、本年度の減価償却費そのものの値が△とともに表示されています。

損益計算書や減価償却費の計算は正しく表示されているのですが、なにか入力項目が抜けているか設定がおかしいのでしょうか?
残りの日にちが少ないので、思わぬトラブルに焦っています。

565 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 19:36:31 ID:c1yon1Db
確定申告で市県民税の納付額は所得控除の部類に入るのですか?
お願いします。

566 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 19:45:14 ID:bX4mB7c6
いいえ

567 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 19:47:08 ID:pHmfReUQ
>>530なるほど、大変参考になりました。ありがとうございました。

568 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 19:48:45 ID:o8XW8BnS
白色の自営業ですが、妻がパートに出て89万円収入があります。
配偶者控除額は38万円ですか?よろしくお願いします。

569 :sage:2007/03/01(木) 19:57:20 ID:jfluwqTd
564です。
自己解決しました。
実際の取引内容を入力していなかったのが原因だったようです。

570 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:00:39 ID:5It1Suby
香港でも現地法人から給料をもらってます。
今年は外国税額は還付税額だけなのですが、繰越超過外国税額賀ない場合
全部雑所得になるのですか
また外国所得はあるのですがこの場合繰越外国所得の控除猶予額はどうなりますか?

571 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:01:32 ID:n1Gheh7T
去年まで消費税納税業者で今年は消費税事業者からはずれます。
んで、来年はまた消費税納税業者に戻ります。

んで、お聞きしたいことというのは、
訳あって強制的にお店を広げさせられる事が決まってます。
訳はまあややこしいのですが行政によってそうせざるを得ない状況に追い込まれました。
この理由に関しては置いておくとして、
今年の半ばには売り場面積が倍になるために
当然棚卸商品も体積的には倍にしなくてはいけなくなりました。
現状で棚卸で200万位なのですが、移転してからはざっと見積もって350万〜380万位に膨れ上がります。

それでお聞きしたいのは消費税納税義務からはずれていますが、
そのまま納税業者登録のまま行って還付狙いというのはアリですか?

後、消費税納税業者は初年度は期首棚卸分も消費税の控除の対象になりますが、
一度はずれてからもう一度消費税納税業者に戻った場合、
もう一度期首棚卸分を入れる事は出来ますか?
(できるのならこちらの方が還付が大きくなると思いますので。)



572 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:14:17 ID:Meha+fx0
>>563
退職金が11万6千円なら税金がかからないので
(退職所得控除が40万円×4年(3年6ヶ月なら4年に切上)=160万円あるので)
退職所得の源泉徴収表の源泉税の欄に何も書かれていなかったのだと思います。
またこれについては申告の必要もありません。給与所得だけ申告して下さい。

国民年金保険料は免除なら全く払ってないんですよね?
それなら社会保険料控除もありませんから、
何も書かなくて(金額自体無記入で)OKです。

>>565
住民税(市県民税)は何の控除にも、また必要経費にもなりません。


573 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:25:55 ID:Meha+fx0
>>568
その通りです。

574 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:32:20 ID:Meha+fx0
>>570
現在、香港在住ではないんですよね?
(非居住者でなく、居住者ということでしょうか?)

還付税額はあくまでも払いすぎた税金が戻るということなので
所得にはならないと思います(これは外国でも同じではないでしょうか)
還付加算金なら雑所得ですが、還付税額は所得にはなりません。

繰越外国所得税額についての扱いはこちらをどうぞ。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1240.htm

575 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:45:10 ID:zO9cLpXd
事業所得として申告するのには開業届けを提出する必要があるのでしょうか?

576 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:48:01 ID:5J7CLgCu
去年の7月に出産をしまして、産休、育休など有り、
所得は低かったので今年の所得税は年末調整で
すでに全額返って来ました。
ですが、妊娠出産において医療費が10万を超えているのですが、
さらに確定申告したほうが良いでしょうか。
還付金があれば、どれくらい返還されるでしょうか。
特にメリットがなければ確定申告をしないでいようと思っています。

577 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:48:31 ID:Meha+fx0
>>575
出さなくても申告そのものは出来ますが、原則として
出すことが必要になっています。期限は開業から
1ヶ月以内となっています(それを過ぎても受付は
してもらえますが)
PCからなら、書式はこちらからもダウンロード可能です。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm

578 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 20:51:45 ID:Meha+fx0
>>576
既に源泉されたものが全額戻っているなら、医療費控除を含めた
確定申告をしても、所得税に関しての還付は全くありません。
(納めた税金以上のものが還るということはありませんので)

ただ、所得によっては医療費控除の申告をすれば、
住民税が安くなる場合もあります。
(所得税と住民税では所得控除の額が違うため、
所得税はゼロの人でも、住民税では所得割が
かかることもあるため)


579 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:00:42 ID:zO9cLpXd
>>577
事業自体は去年限りだったのですが、開業届は出していませんでした
この場合は事業所得で申告だけしておけば良いということでしょうか?

580 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:14:32 ID:N0/ytJzY
>>572
いろいろとご親切にどうもありがとうございました。

581 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:23:39 ID:jI8HBV1I
>>579
それなら事業所得の申告のみで構いません。

582 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:29:59 ID:5It1Suby
>>574さんありがとうございました。
年の半分以上中国にいて外国税額控除は、
毎年行っており繰越控除余裕額は出ても繰越控除限度超過額は出ていません。
還付のあった年は繰越控除限度余裕額の
計算はどうなるんでしょう
外国税額控除自体しないのだから何もしなくていいんでしょうか


583 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:30:02 ID:pP5OkA1w
給与の申告についての質問なんですけど・・・

去年、小さな会社を一人でやっていた父が急死して、私が後をついだんですけど、
給与の源泉徴収をやっていませんでした。
この会社からの給与所得の他に不動産収入もあるので、
申告書Bで確定申告をすることになるんですけど、
例えば1年分の給与が1,200,000であるならば
申告書Bの収入金額等の給与の項にそのまま1,200,000、
源泉徴収をしていないので、税金の計算の源泉徴収税額の項を0ということにして、
源泉徴収票なしでそのまま処理しちゃって構わないのでしょうか?

584 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:40:56 ID:TZslj2O4
(書画、骨とう等)
2−14 書画、骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用
されるものを除く。以下この項において同じ。)のように、時の経過によ
りその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として書画、骨とうに該当する。
(昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、
直資3−8改正)

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は稀
少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫
刻、工芸品等

(注)
書画、骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得
価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについ
ては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。


質問です。
俺の個人商店で昨年、200号の絵(390万円)を買ったけど、減価償却できるの?
一応、美術年鑑に載っていた人の絵なんだけどな。



585 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 21:50:56 ID:c1yon1Db
>>572
そうですか残念です・・・
ご親切にありがとうございましたがんばります!!

586 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:02:25 ID:SUNgLrE9
>>584
できない
考え方は土地と一緒
5年経っても10年経っても、古くなったからという理由で
価値が下がるものじゃないでそ

587 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:30:44 ID:jI8HBV1I
>>582
還付のあった年は外国税額控除そのものがないので、
特に何もすることはありません。

588 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:32:44 ID:rBwAl9/l
去年11月に所帯をもち、初めて確定申告に行く予定です。
いくつか質問させてください。

・今年確定申告をするのは去年1月から12月末分でおkですか?

・去年11月に親の保険からはずれ、自分自身で国民健康保険に加入しました。
被保険者は私と嫁です。
私は会社員ですが、社員数自体は3人と小規模なので(?)1号です。
嫁は去年12月中旬に会社を辞め、12月〜現在に至るまでは私が納税義務者として国民健康保険を
払っています。
個人で国民健康保険、国民年金を支払っている場合、確定申告はするべきですよね?
それは私名義で申告すればいいのでしょうか?

・去年は収入があった嫁ですが、今年1月から6月までは収入なし、
その後は失業給付や出産手当金、一時金を貰う予定です。
税金が安くなるんじゃない?とは周りに聞かれるのですが、調べてもあまり理解できないのですが
申告に行ってその場で教えてくれるものでしょうか?

宜しくお願いします。


589 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:45:18 ID:1UkITEhM
>>588
突っ込みどころ満載ですが空いてるうちにとっとと確定申告してください


590 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:45:54 ID:SUNgLrE9
>>588
そもそも、なぜ確定申告をするのかが書込からは読み取れない
会社員なのに年末調整してないの??


591 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:50:34 ID:Wii6Y28H
配偶者特別とはどのような場合対象となりますか?よろしくお願いします。

592 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 22:53:28 ID:SUNgLrE9
>>591
地方開催のGV

593 :588:2007/03/01(木) 22:54:52 ID:rBwAl9/l
年末調整はしています。
ただ、厚生年金ではないし、会社で保険を払ってくれているわけではないから
どうなのかな と思ったのですが・・

一気に調べてみると、もう何がなんだかさっぱりで

594 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:00:37 ID:PZhnrFnz
質問します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書で困ってます
建売で家を購入したのですが、土地と建物の値段が
わかりません。
一括で購入した場合どうすればいいのでしょう

595 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:03:57 ID:f2gyFxYz
年末調整してるけど、社会保険控除はしてないの?

596 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:10:45 ID:rBwAl9/l
うちの会社に税理士さん入っているのですが勝手にしてくれているのでしょうか?
会社に年末調整どうだったか聞いた所、まだ税理士さんから詳細貰っていないと言われました。
もしかして3月になるのは遅すぎで有り得ませんか?

去年11月に親の保険から外れて自分で国民健康保険加入するまで
ノータッチだったので全く分かりません。
年金も滞納していて、期限切れになるものからその頃から払い出しました。
去年11月で22歳になりました。


597 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:12:08 ID:SUNgLrE9
>>594
不動産業者に問い合わせるのが一番確実
もし明確な回答が得られない場合は

売買契約書に消費税額が記載されていれば、
逆算して建物の価額を求められる

消費税額が記載されていなければ、土地の価額を概算計算する
路線価か地価公示価額を0.8で割り戻すのが一般的

598 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:13:42 ID:pP5OkA1w
すいません、>>583もよろしくお願いします。

599 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:22:24 ID:SUNgLrE9
>>583
源泉徴収していない件、本来はまずいけど…
金額も大したことないから
給与120万 源泉ゼロの源泉徴収票を発行して
確定申告書に添付かな

600 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:32:39 ID:n1Gheh7T
すみません。
>>571もお願い致します。

一度はずれた消費税納税業者が再度納税業者になった場合の
消費税の控除の期首棚卸分が含まれるかどうかの部分だけでも良いです。


601 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:36:46 ID:PZhnrFnz
>>597
ありがとうございました

602 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:40:32 ID:dTCrUHfH
無職でバイトもしてないので収入0なんですが、日本生命の保険を掛けています。
年末、その証明書が届いたのですが、それを持っていって申告すれば、いくらか戻ってくるのでしょうか?

603 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:41:55 ID:4tEzhL5E
>>588
ホントに
そんな会社が年末調整してるかね


604 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:47:46 ID:pP5OkA1w
>>599
ありがとうございました。

やっぱり源泉徴収票は必要なんですね。
会社は12月決算だったので、税理士に帳簿作成を依頼したんですけど、
元帳に未払の源泉所得税が「預かり金」として載っちゃってて・・・。
まあ計算してみたら、給与の額が少ないことと各種控除で、給与分の所得税額は0になるんですけど。

605 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/01(木) 23:50:40 ID:SUNgLrE9
>>600
課税事業者の選択届け出をしていないなら、
2年前の課税売上高で必然的に処理が決まります

>>602
収入ゼロなら、申告する意味はありません

606 :初心者:2007/03/02(金) 00:00:01 ID:Uvy/pTQi
教授下さい
妻の確定申告の事について教えていただきたいです
妻は神主で結婚と同時にサラリーマンである私の扶養になりました
この度、所得の証明が必要となる事態(ローンの審査)になり急遽
確定申告をすることにしました
現状は
・扶養家族にはなっているが実際には120万程度の所得がある
・神社の仕事でしているのだが現状は報酬を依頼者から直接頂いてしまっている
・税務署に相談したら雑所得になると言われた
・銀行にその旨を話したら給与所得での申告に出来るように折衝してみてはと助言された
私の意向としては
・扶養から外したくないが所得の証明は欲しい

といった所です

どのように処理して申告をすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします

607 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:11:07 ID:4Bw4sHEu
初歩的な質問ですいません。

申告書Bでの白色申告です。
月曜日に提出したんですが、今日控えを見ていたら、第一表の社会保険料控除欄に金額を書き込むのを忘れていることに気づきました(空白)。

その他の控除と合わせた控除の合計金額欄は合っています(社会保険料控除欄だけ書き忘れ)。
下書きから写し書きする時に社会保険料の欄だけ書き忘れてしまったようです。

第二表の社会保険料控除部分にはちゃんと記載してあり、健康保険料の領収書も貼って出してますが、再度提出し直しになるのでしょうか。

608 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:19:11 ID:o7HPdoDi
>>605
去年の申告(一昨年分)で1000万を切ってます。
納税業者の解除の用紙は出すなら夏までに出してねって税務署に言われてます。
そのあたりはまだ大丈夫なようです。

で、今悩んでいるのは19年は一旦納税業者を解除して、
20年は改めて納税業者の登録をした場合、
期首棚卸は入れれるかどうかなんです。
(売上げ高 H16年1100万 H17年890万 H18年1300万)
(消費税 H18義務 H19義務解除(保留中) H20義務)

それで、今年は店舗を行政の都合(立ち退き)で大きくされてしまいます。
内訳は現在売り場7坪+作業場5坪+離れの倉庫14坪→移転後全部ひっくるめて30坪になります。
作業場を10坪確保して5坪倉庫代わり(今でもそれくらいしか使ってない)としても、
残り15坪で売り場面積は倍になるので商品を大きく仕入れなきゃならないんです。

で、何時もより100数十万の商品を余分に仕入れるわけで、
その分は現金として持って無くても売上げとして計上します。
で、H19年は消費税の相殺で所得税を楽にするか、
もし、一度解除してもう一度登録となった場合は、
改めて期首棚卸分を入れる事ができるのであればH19年は耐えて、
H20年の再度登録時の期首棚卸分で返してもらうかで悩んでます。

200万の棚卸プラス分を税金に換えると約18万位でしょうか?
その分をH20年最初に支払わなければならず、
H19年は商品をそろえるのに必死でしょうからなかなか残せるとは思えず・・・。
そりゃ、移転後の拡張商品代を行政が持ってくれるなら良いですが、
相手が再開発法に基づいてやってくるので物(店)しかもらえません・・・。




609 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:19:40 ID:WN8gBGUS
今年の夏頃から不動産収入が入るようになるかもしれないので、
青色申告の申し込みをしようかと思うんですが、帳簿の付け方が
分からなかった場合、申告する段階になって、白色申告ですることは可能ですか?

610 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:26:26 ID:jRz3GS8Z
>>588
平成18年中に支払った国民健康保険や国民年金があって
年末調整に記載してなかったら確定申告するべき。

あと平成18年中に奥さん年収103万以内でこれも年末調整
で配偶者控除をつけてなければこれも確定申告するべき。
(103万以上でも配偶者特別控除もあるが)

611 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:36:47 ID:UVLa6B8P
>>608
免税→課税 課税年分の期首棚卸の消費税を控除できる
課税→免税 課税年分の期末棚卸の消費税を控除できない

19年を課税事業者としたいなら18年中に課税事業者選択届を出さないとダメ
17年に1000万割っているのであれば19年は免税
税務署の言う課税事業者で無くなった旨の届出は出しても出さなくても19年は免税

612 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 00:37:19 ID:M854HtzJ
>>608
何かすごい勘違いしてるんだと思うけど
H19は保留中ではなくって納税義務なしで確定ですよ。
還付受けたいならH19が始まる前(H18.12.31まで)に届出をしないと。

税務署の言う「解除の用紙」ってのは別の話です。

613 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 01:22:01 ID:AXTWAeid
>>606
雑所得でしょうね。
奥さんが神社と雇用関係になければ給与は無理です。
どっちにしても年末調整で扶養に入れていたら夫自身も確定申告して訂正する必要があります。

614 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 02:40:29 ID:Z8FaZ66G
23歳 独身 子供無し
去年3月までは大学生
去年4月以降は無職(専門学校通い)
去年の収入は56万円(2ヶ月勤務)
最初の1ヵ月分の給料の際、扶養控除等申告書を提出しなかったため、
多く税金取られました
確定申告で還ってきますか?
源泉徴収の紙はあります
よろしくお願いします


615 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:24:57 ID:QO9CJuG1
>>614
給与収入が56万円なら、確定申告すれば引かれた源泉税は全額還ります。
申告には源泉徴収票の添付( コピー不可、原本提出)が必要です。

616 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:32:31 ID:QO9CJuG1
>>607
税額訂正になるので再提出が必要です。
再提出と第1表の左上に朱書きして出して下さい。
先に提出した申告書の控えに「整理番号」が書かれていれば(名前欄の下あたり)
それを再提出の申告書にも書いておけば、間違いが少ないと思います。

>>609
可能です。

617 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:33:18 ID:VxrVulI1
去年春に親父が死んだんだが専業主婦だった母について質問があります。
・母が個人で入っていた郵便局の養老保険が二年程前に満期になっており
積み立てた金額を年金の様に二ヶ月おきに一定額づつもらっている。
・父が亡くなったため遺族年金を昨年より給付されている。
・母本人の基礎年金は給付されていない。
・父が生前損害保険を前納していたのでその証明書が来ていた。
このような場合は申告しなければいけないんでしょうか?

618 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:50:21 ID:4dJl9/D+
今回始めての申告です。
今回は白色申告で、次回から青色申告の予定なのですが、
・H18年分→白色 現金主義
・H19年分→青色 発生主義
って可能なのでしょうか?

619 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:54:34 ID:5g6owUsi
>>617
まず遺族年金については非課税なので申告不要。
養老保険からの年金については、金額によっては
申告が必要。これは郵便局から申告用の証明が
届いているはず。

あと、お父さんが掛けていた保険については、
お父さんの準確定申告で控除になったんだけど
まだそれをしていないなら、それをする時に控除に含む。
但し、去年お父さんは病気などで全くの無収入だったのなら、
考慮の必要はない。


620 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 06:55:20 ID:5g6owUsi
>>618
3/15までに青色の届出をすれば可能。

621 :sage:2007/03/02(金) 07:00:27 ID:jq08TTwA
>>617
父親名義の準確定申告をしてみてください。
昨年の春に亡くなったということは1月1日〜逝去日までの収入があると思うので

622 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:01:20 ID:xT8N4603
ご教授お願いします。
1月から10月までアルバイトA社で働き、年末調整をいただいています。
残る11月と12月はB社で働きました。
このB社では、給料をもらった場合『個人事業主』として税金を納めるようにと言われています。
確定申告の際、これはどのように処理をすればいいのかちょっとわからなくなってしまいました。
よろしくお願いします。

623 :618:2007/03/02(金) 07:01:28 ID:4dJl9/D+
>>620
レスありがとうございます。
現金主義と発生主義の切り替えって、特に問題ないんですかね?

624 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:15:20 ID:5g6owUsi
>>623
青色で現金主義の選択をする手続きをして、それを発生主義に変えるのなら
届出が必要だけど、白色で現金主義→青色で発生主義にするのには
特に手続きは必要ない。そのまま移行しておK。

625 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:18:54 ID:5g6owUsi
>>622
年末調整をもらってるんじゃなくて、源泉徴収票じゃないの?
年末調整は手続きであってもらうものじゃないし、そもそも
年末まで働いてないと出来ないことなんだが。

それはともかく、申告にはその源泉徴収票がいる。
あとB社での収入は事業所得か雑所得になるけど
経費を計上してないなら、まるごと税金がかかってしまう。
「家内労働者等の必要経費の特例」というのが使えるかも
知れないが、それはA社での収入金額による。

いずれにしてもA社の源泉徴収票に書かれている
「支払金額」と「源泉徴収税額」
B社でいくらもらったか。それがわからないと何とも言えないね。

626 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:26:53 ID:xT8N4603
>>625
失礼しました。いただいたのは「源泉徴収票」で間違いないです。
A社の「支払金額」…約85万円
   「源泉徴収額」…7千円
B社でもらった分…約18万円
となっています。

627 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:30:31 ID:4dJl9/D+
>>624
ありがとうございました。

628 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:48:49 ID:ZBbmbOoP
源泉徴収票ではなく給料明細書ではだめなのですか?

629 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:53:27 ID:5g6owUsi
>>626
それなら給与収入が65万を超えてるから必要経費の特例は
使えないね。しかし確定申告すれば7千円の税金は戻る。

給与収入85万円−給与所得控除65万円=給与所得20万円
事業所得or雑所得18万円(どちらに書いてもいいと思う)
合計所得金額20万円+18万円=38万円

ここから基礎控除38万円を引けば、課税所得はゼロ。
だから7000円は戻る。

630 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:54:09 ID:5g6owUsi
>>626
ダメ。給与所得の源泉徴収票がないと事業または雑所得扱い。

631 :630:2007/03/02(金) 07:54:58 ID:5g6owUsi
ごめんレスアンカー間違った。
630は>>628へのレス。

632 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:56:10 ID:VxrVulI1
>619,621
ありがとうございました。
準確定申告はすでにしてました。
損害保険に関してですけど、保険会社の人から「既にご主人が生前に前納をされているので契約が更新される日迄は名義を母に変更しといたほうがいい」と言われたでの名義変更しました。
そして届いた証明書は母名義のものになっていましたが使えないんでしょうか?
先ほどは(>617では)詳しく記述していませんでした。すみません。

633 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 07:58:09 ID:xT8N4603
>>629
丁寧に、かつ分かりやすく書いていただきありがとうございます。
事業者所得か雑所得のどちらでも良いのですね?
何分、初めての確定申告なので不安でしたがアドバイスをいただけて助かりました。
重ね重ねありがとうございました。

634 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 08:06:21 ID:jzCTQeMK
初めて白色で申告をするんですが、
営業車兼自家用車を使用しています。
使用頻度は仕事9私用1程度なんですが

自動車税・車検代は書いていいもんなんでしょうか?

書いていい場合はどの項目に何割程度書いていいのでしょうか?

635 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 08:52:13 ID:w+8wMHr7
消費税は売上高の1lですか?

636 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 08:53:27 ID:wTFpByBH
大手薬局、ネットドラッグストアの領収書をいただきました
医療費として計上したいのですが、細かくつっこまれますか?
一枚15000円前後です

637 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 09:15:02 ID:6zL8Jfpm
>>634
使用割合で計上すればいい

>>635
5%

>>636
何を買ったかによる。
医者の診療のために必要なものという前提がある。
しかし、ドラッグストアなどの薬代も大丈夫とテレビで言ってた。
後は、何を買ったかだろうな。

638 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 09:30:20 ID:oW14iwL7
>>634
その車にかかる経費全てを按分計算して経費計上すれば良い。
自動車税→租税公課
車検代→修繕費、車輌費
ガソリン代→燃料費、消耗品費
任意、強賠→保険料
もちろん減価償却費も按分計算ね。

>>636
領収書ってのは合計しかかいてないやつかな?
もし、そうならつっこみは、ないけど調査時に調べられる
可能性はあるのできちんと治療のために支出した分と
健康維持等、直接病気治療に関係ない分をわけないと
いけない。

639 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 09:55:06 ID:o7HPdoDi
>>611
朝からもう一度税務署に問い合わせました。
その際のお話では解除の用紙を出さないと17年は1000万割ってても課税業者登録のままとの事です。
つまり、19年を消費税非課税業者にする場合は申請用紙を出し、
20年用にもう一度出さなければいけないとの事です。

>>612
はい。
19年の消費税納税の「義務」は無くなりました。
が、上で書いたように課税業者から外れる申請用紙を今はまだ出していないので、
(申請受付は一応7月までらしいです。)夏を越えると課税業者のまま行かざるを得ないという事になります。
税務署曰く売上げ1000万を超えると絶対の義務になりますが、
1000万未満でも義務ではないだけで消費税計算をやる権利まで消失しているわけではないそうで、
極端に言いますと売上げ200万でも申請をすれば消費税は納税できるとの事です。
(誰もやらないそうですが)

すみません。
もう一度下記の質問にお願いを致します。
H19年は一旦消費税納税業者から外れた場合、
再度消費税納税業者に戻るH20年は
もう一度消費税納税業者初年度という事になるのでしょうか?
H20年の確定申告の際の消費税分提出時にもう一度期首棚卸分を入れる事ができるのでしょうか?

この件は確定申告会場と本日、税務署員に直接聞いてみたのですが、
出来ないとは言われませんでしたができるかどうかの部分はかなり濁されました・・・。
それで、かなりグレーな部分なのかなという印象を受けました。
出来ないのであれば納税業者解除の申請は出さずに課税仕入れに組み込んで還付とします。


640 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 10:34:45 ID:KbQIHl79
すいませんが詳しい方2点お願いします。
個人事務所で白色申告します。

@平成18年1月に自宅(中古3階建て)を購入し、その1階を事務所で使っているのですが、
この事務所の賃料はもちろん発生していないのですが、賃料相当分として経費を計上する技はないでしょうか。
建物の減価償却費を計算して3分の1で按分するような面倒なことはできればしたくないのですが。所有権者は私です。
また、住宅取得に掛かった内装費200万くらいや固定資産税年20万位は按分で経費計上できますか?

A自宅の購入に関して親から1800万ほど借りて毎月返済しています。
金銭消費貸借をつくって利息もわずかですが払っています。
金融機関からの融資でなくても住宅取得控除は申請できますか?

よろしくおねがいします。

641 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 10:51:37 ID:oW14iwL7
>>640
1:賃料は、無理。減価償却資産に計上して
減価償却を按分計算するしかないと思う。
内装費も固定資産税も按分計算。

2は、出来ない。ただ利息払ってるならそれも按分して
経費計上可能です。

642 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 10:53:36 ID:0F+shwtP
>>640
賃料計算なんかできないから素直に償却計算する
内装費は事務所部分のみ経費
固定資産税はあん分

親からの借り入れでは住宅控除不可

643 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 10:59:50 ID:YMCXmGqe
おじの仕事が忙しい時期だけ、手伝いに行っています。18年1月〜12月までの
総支給額(交通費含む)が105万円ちょいでした。ちなみに私は夫の扶養家族です。
おじに聞いたら、給料じゃなく雑費で処理しているからそのままでいいよ。
と言われました。会社が給料ではなく雑費で処理している以上私は雇われて
いないわけで、おじのいうように確定申告しなくて大丈夫なのでしょうか?
見つかって取り立て?などが来るのでしょうか?

644 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 11:08:05 ID:oW14iwL7
>>643
まぁ雑費にしろ何にしろお金もらってるんで
申告はしないといけないけどね。
見つかる場合は、おじが最初にみつかって
そこからあなたへつながる。てか申告しておいた方が良い。
交通費引けば103万以下になるのでは?

645 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 11:08:45 ID:KbQIHl79
>>641
>>642

早レスありがd
減価償却がんばって計算してみます。でも土地のほうがずっと高いからなぁ…
内装費は按分したら70万くらいになりますが、これも減価償却ですね。

646 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 11:13:41 ID:oW14iwL7
>>643
言い忘れ。おじに言って雑費を給与に替えてもらうの忘れずに。

>>645
内装費ももちろん減価償却ですよ。

647 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 11:52:47 ID:6zL8Jfpm
>>646
源泉徴収票をもらうこともだろ

おじがみつかったら、雑費が否認されて追徴だけの話だがな

648 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 11:55:51 ID:oW14iwL7
>>647
あーそうだった(;´Д`)
まぁ申告しないだろうな・・・・

649 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 12:48:07 ID:g/kKHBgx
給与所得者です。
忙しくて確定申告へ行けないのですが、
住宅借入金等特別控除(初回)と医療費控除は
税務署へ郵送でも大丈夫ですか?

650 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 12:57:45 ID:3+YUoULB
毎月の給料が手渡し30万で副収入が振込み50万
ヤバイ?

651 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 13:04:16 ID:2UBcZmzK
>>649
別に大丈夫だよ。ただし、あとから問い合わせ、税務署に出向いて説明とかがあると思うけど。

郵送にこだわるんなら、書留(簡易書留か配達記録)で送った方がいいよ。
あと医療費領収書や住宅取得関係の証明書類は出しっぱなしにせずコピーを手元においたほうがいい。
申告書は控えも送付して切手を貼った返信用封筒も同封して収受印を押してもらって返送してもらうこと。

税務署・申告会場では必ず並んでチェック受けてもらわなければならないってよく勘違いしている人がいるけど、
そういうわけではないんで、申告書の内容に誤りがなければ、いきなり、受付カウンターとか総務課窓口で
提出・控えに収受印をもらう、でもいいんだよ。
って

652 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 13:08:50 ID:g/kKHBgx
>>651
>>649です。詳しく教えていただき、ありがとうございました。

653 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 14:50:28 ID:5WoYqQ/V
プロペシアを病院で処方してもらった場合、医療費控除は受けられる?

654 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 15:07:27 ID:oW14iwL7
無理

655 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 15:33:05 ID:5WoYqQ/V
そうか・・・

656 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 15:59:11 ID:YQieDBsS
処方箋でかうなら
レシートには明記されんでしょ





























657 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 15:59:40 ID:NPziIKVq
>>634
どこまで認められるのかは税務署のさじ加減になるけど
一般に、自動車税、車検代、保険料は経費として全額計上可能。

車両の購入費(消費税も関連してくる)と、ガソリン代は
白色の場合、問題なく認めてくれるのは五割くらい。

658 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 16:07:17 ID:qBT/Z0cs
自営業で赤字、他でアルバイトした場合、所得税はどうなるの?
自営業の赤字500万、アルバイトで300万だったら、所得税なし?

659 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 16:13:32 ID:oW14iwL7
>>658
バイトで源泉所得税引かれてるなら申告すれば返ってくる。

660 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 16:29:33 ID:PDEuZ3tE
2005年の株式の特定口座源泉徴収ありの税金の控除し忘れてて、
ギリギリ更正の請求出したら、一般口座なら可能だけど
源泉徴収ありは更正できないって本当ですか
何のための更正制度かと思えて腑に落ちないのですが

661 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 16:45:55 ID:6zL8Jfpm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273/37_11_5/01.htm

一番下あたりかな。
株はめんどくせーんだよ。

662 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 16:54:39 ID:2UBcZmzK
>>660
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news050623.html
ここも参照。特定口座源泉徴収ありを選択した場合、
確定申告時、それを所得・税額計算に含めてもいいし、含めなくてもいい。
どちらを選択するかはあくまで申告者の自由意志で決められる。

前回申告書を提出した時、あなたは「特定口座源泉徴収あり」の部分について、
申告書の所得税額計算の含めなかったわけだ。それは、「含めません」という方を
選択したことを明確に意思表示したわけ。

だから更生の請求はできない。

663 :658:2007/03/02(金) 17:11:17 ID:qBT/Z0cs
>>659
ありがとう。

664 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 17:15:20 ID:2UBcZmzK
>>660
あと、更生の請求っては税額計算の誤りの場合にできるのであって、
あなたの場合、誤ったわけではないので。

665 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 17:16:08 ID:PDEuZ3tE
>>661-662さん
納得できましたありがとうございます


666 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 17:54:45 ID:Bc6/KtiB
不動産所得が赤字で、給与所得と相殺して、所得はマイナスになら
ないのですが、第四表って必要でしょうか?

667 :643:2007/03/02(金) 17:56:07 ID:YMCXmGqe
詳しくありがとうございます。まずはおじに源泉徴収出してもらえるか確認してみます。
昨年秋から不妊治療をしていますが、これは高額医療対象になるでしょうか?
なるのなら来年度申請しようと思っています

668 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 18:56:08 ID:GvtR9Mqv
>>666
通算して給与所得が黒字なら第4表はいりません。

669 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:01:07 ID:GvtR9Mqv
>>667
不妊治療は保険適用外なので、健康保険の高額療養の対象ではありません。
ただ、保険診療にならなくても、不妊治療費も医療費控除の対象にはできます。

ところで、高額療養費と医療費控除を混同されてるわけではないですよね?
(本来なら高額療養費のことは保険の関係のことなので
税金や確定申告とは関係ないのでスレ違いになります)


670 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:01:39 ID:phgmNRWa
扶養ってのは、書類上で決めればいいのですか?
わたしの所得は少ないので、配偶者控除や扶養者控除をつけても意味がありません。
同居の父の扶養者にしたほうが節税になりますが、可能でしょうか?

671 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:07:04 ID:N1+DaChq
白色です。ビデオカメラを購入(8万円)しましたが、償却になりますか?それとも消耗品の
什器備品(10万円以下)の購入費で計上ですか?よろしくお願いします。


672 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:17:11 ID:GvtR9Mqv
>>671
消耗品費でOKです。

673 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:20:44 ID:GvtR9Mqv
>>670
>わたしの所得は少ないので、配偶者控除や扶養者控除をつけても意味がありません

>同居の父の扶養者にしたほうが節税になりますが

この二つが矛盾してますが。上の書き着込みだと
扶養控除を申告しても意味がないのではないですか?
なのに節税になるとは…どういう意味でしょうか。

それはともかくとして、配偶者控除や扶養控除は書類上で決めるのではなく
「生計を一にしているか」
「合計所得金額38万円以下か」
「他の親族の扶養親族になっていないか」
税法で定められているこうした条件を基準に決めるものです。

674 :673:2007/03/02(金) 19:21:52 ID:GvtR9Mqv
>>670
すみません、文意を取り違えていました。
親御さんを扶養にするのではなく、親御さんの扶養にということですね。

それでしたら、673に書いた条件を満たしていれOKです。

675 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 19:59:36 ID:ztSrHJto
青色です。昨年12月に支払った店内改装費30万ほど、
昨年の申告時に減価償却するのを忘れてました。
今年からいきなり書き加えても大丈夫ですか?

676 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 20:28:34 ID:omuIFcmv
うん

677 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 20:31:30 ID:S0PaUe5X
>>675
法定年数による償却限度額を超えなければまず文句は言われない。

678 :675:2007/03/02(金) 20:46:12 ID:ztSrHJto
>>676-677
ありがとうございます。助かります。


679 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 20:54:11 ID:Jeb4sOZb
損害賠償金の収入の経理処理について教えて下さい
色々調べているんですがハッキリしません

@店頭に並べてあった商品に対する賠償金
A私自身が事故後に買った掃除用具や商売道具・備品に対する賠償金
B冷蔵庫等の修理代の請求を保険会社が私を介さず直接業者に支払った賠償金
C休業期間30日に対する賠償金
(1日当たりの数字が売上なのか利益なのかよくわかりませんが
 専門家が過去の確定申告書から求めた数字です。
 保険会社の人は逸失利益(?)に対してではないと言っていました。)
D店舗兼住宅の修理代と店のガス機器等・水廻りの取替に対する賠償金

Dに関して店舗と家部分の修繕費のそれぞれの部分は請求書からはよくわかりません…
建物そのものの価値も修理によって若干上がったんじゃないかと考えられますが
元々の価値はわかりません

事業所得で雑収入なのか事業主貸なのか
あるいは雑所得なのかこれといった参考になるような資料がなくて困ってます
よろしくお願いします。

680 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 21:00:19 ID:omuIFcmv
そんなもん
自分が有利な方でいいよ
貸しで

681 :679:2007/03/02(金) 21:02:35 ID:Jeb4sOZb
もし参考になるような法令やサイトがあるのなら
リンクを貼って頂けると自分自身の理解にも繋がりますので助かります

682 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 21:19:08 ID:S0PaUe5X
(1)は商品の時価−賠償金が必要経費または雑収入になる。(法51@)
(2)は支出した費用のうち、被災直前の未償却残額から被災直後のその資産の時価を控除した残額に相当する金額までは資本的支出とし、残りの金額を修繕費とするとなってる。
つまり(2)の支出のうち、備品の未償却残高から被災直後の金額を引いた分までが資本的支出、それを超える金額は経費ということ。
(3)はお金が貴方の関係ないところを流れるんだから処理の必要なし。
(4),(5)は調べたけどわからない。国税の税務相談に聞いてちょ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm

683 :679:2007/03/02(金) 21:28:04 ID:Jeb4sOZb
>>682
ありがとうございます
少し処理が前進しました

684 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 21:43:08 ID:lJxOIkdZ
お聞きしたい事があります。
一昨年まで住宅借入金等特別控除を勤めている会社の
年末調整で実施していたのですが、
昨年の年末調整で住宅借入金等特別控除の書類の提出を忘れてしまいました。

自分で確定申告をおこないに行くのですが
この時準備するのは
@源泉徴収票
A住宅借入金等特別控除申請書
B印鑑
C年末に発行される金融機関の残高証明書
でいいと思うのですが、
あと住民票がいるのかどうかを教えてください。

685 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:08:23 ID:QO9CJuG1
>>684
初めてではないので、住民票はいりません。

686 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:11:25 ID:bUEH9fM4
青色申告決算書の「○地代家賃の内訳」欄で質問です。

1.支払先とは賃貸契約書に記載された大家さん?それとも代理で振り込んでる不動産屋?

2.「賃貸物件」に何て書けばいいかわかりません。マンションの1室を借りてます。
  "マンション"では、なんだか1棟まるごとっぽくて・・・。


687 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:12:21 ID:xdUf0lc4
>>684
住民票はいらない
あと、年末調整用の住宅借入金等控除の申告書が手元にあると思うから、
そのうち平成18分のを持って行きましょう
申告に必要な事項が記載されていますので、有用です

ちなみに
> A住宅借入金等特別控除申請書
申請書じゃなくて計算明細書ね
税務署の確定申告会場で貰えると思うけど、
予め記入したいなら↓からダウソ汁
ttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/19.pdf

688 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:18:44 ID:xdUf0lc4
>>686
支払先は、不動産屋の名前を買いとけ
大家への支払は、その不動産屋が別途税務署に支払調書を出してるだろうから

賃貸物件は、○○マンション ○号室と書けばいいだろ

689 :667:2007/03/02(金) 22:19:36 ID:YMCXmGqe
>>669
すみません混同してました。高額医療→保険の話、医療費控除→税金の話でしたね。
不妊治療は医療費控除になるんですね。ありがとう。

690 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:26:02 ID:DY4Zwwik
農業と不動産の収入があります。
青色申告で総勘定元帳まで作成しています。
不動産の収入はアパート8室で黒字が50万くらいで
農業は米を1反作ってるだけで赤字になっています。
この場合、不動産の所得から差し引ける青色申告特別控除は
いくらになるのでしょうか?

691 :686:2007/03/02(金) 22:30:46 ID:bUEH9fM4
>>688
なるほど、ありがとうございました。

692 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:36:26 ID:xdUf0lc4
>>690
元帳が正規の簿記の原則通りという前提なら
MAXの65万引いていいんじゃないかな
今年は不動産の黒字分50万しか引けないけど。

693 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 22:41:04 ID:DY4Zwwik
>>692
ありがとうございました

694 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:20:24 ID:Y66MvW5+
ご教授よろしくお願い致します。
申告書Bで白色申告です。医療費控除についてです。
1. 2ヶ月入院、食費や保険外も含め18万円弱の請求がありましたが、(入院費は簡易保険で赤字でした)
全額控除の対象となるのでしょうか?
2. 通院にかかった交通費(公共交通機関)は手帳にメモがあるだけですが、
これらは書き写すなどして添付するという形で良いでしょうか?
3. 退院後のアフターケアにドラッグストアなどで購入した薬などがたくさんあります。
他の購入品も一緒になっているレシートしか手元にないのですが、
レシートは控除の対象と認められるでしょうか…?

以上の3つになります。どうぞよろしくお願い致します。

695 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:32:24 ID:zZB060Iy
1. http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
2. ダメ。
3. レシートでも当然OK。あくまで治療のためなら、その金額について認められる。健康維持のためならダメ。
 要は医師の処方箋があるものじゃないと少々厳しいと言うこと。
 ただし、まったく認められないわけじゃないので、チャレンジするのは自由。

696 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:47:23 ID:1riSb2gn
>>695
2はダメじゃないでしょ。自動販売機でのキップ代など
領収がもらえるわけではないし。書き写して表にすれば
問題ないのでは。

697 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:47:36 ID:zZB060Iy
2. の補足。
医療費控除は人的役務の提供に対する対価に関して行われる。
したがって車のガソリン代はダメ、バス代はOK。
ただし医療費控除の対象となる通院費は医師等による治療を受けるのに直接必要なもので、かつ通常必要なものであることが必要であり、
患者本人が通院している場合に限って認められる。
あと、メモだけども日付、金額、目的、支払い者、支払い相手先などが明らかでなければダメ。まあ、そこまで厳密でなくても最低でも日付、金額、支払い相手先は必要。

698 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:50:12 ID:bUEH9fM4
やよいの青色申告を使っているのですが、購入した工具器具備品(パソコン、約12万円)を
当期に即時償却しようと思い、ソフトの機能を使って決算仕訳を書き出してみたところ
事業主貸/工具器具備品 という決算仕訳になってしまいました。仕訳は
減価償却費/工具器具備品 でいいんですよね?手修正できるので直そうかと思いますが…

699 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:56:57 ID:zZB060Iy
>>698
こういうものがあるので、30万円未満なら一発で減価償却費にできる
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

700 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/02(金) 23:59:16 ID:xdUf0lc4
>>695
3についても、医師の処方箋が無くてもレシートの内容から
治療のためであると明らかに判るものは対象になるでそ

>>698
修正していいよ
多分、ソフトの方で事業用資産を売却したものとして気を利かせたんでしょ
(売却なら、譲渡所得になるから)

701 :694:2007/03/03(土) 00:00:08 ID:Y66MvW5+
>>695
ありがとうございました。
こんなwebがあったんですね(汗 一通り目を通しておこうと思います。
では月曜日にチャレンジしてきます!

702 :694:2007/03/03(土) 00:04:59 ID:e2wQg0nv
>>696
>>700
あ!入れ違いになっちゃいましたね(汗
お二人にも感謝です!ありがとう!

703 :698:2007/03/03(土) 00:08:21 ID:TIDMySA7
>>699 >>700 レスありがとうございます。
すみません、固定資産を登録する設定のところで、事業専有割合が0%になっていたせいみたいです。
100%にしたら借方が減価償却費になってくれました。

ところで新たな疑問なんですが…
取得したのは H18年3月15日なのですが、事業開始はH18年4月1日なんです。
開業費な意味合いで購入したのですが、パソコンは開業費に出来ないようなので
仕訳は以下のようにしてます。
03/15 (工具器具備品)120,000 / (事業主借)120,000
04/01 (事業主借)120,000 / (現金)120,000

そして>>699さんの通り、即時償却にしようと思ってます。
この工具器具備品の取得日 (決算書の「減価償却費の計算」に記載される) は
03/15 か、04/01か、どちらで記載すべきなんでしょうか?

704 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 00:12:49 ID:t/bUoPvP
>>679
基本的には
「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」は
非課税所得で、収入金額に算入しません。(所得税法施行令30条2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

しかし、場合によっては事業所得等とされる場合や、資産損失額の計算上で控除される場合など
様々なケースがあります。

679さんの例でいうと

1番は棚卸資産の損失に対する損害賠償金なので、事業所得の総収入金額(雑収入)に算入します。
(根拠は所得税法施行令94条の1)

2番は受け取った賠償金>それらの出費なら、余った賠償金については事業主勘定(非課税)
受け取った賠償金<それらの出費しなら、出費に関しては必要経費
(根拠は所得税法施行令30条の2)

3番は直接の関わりがないので何もする必要がありません

4番は事業所得の総収入金額(雑収入)に算入します。(根拠は所得税法施行令94条の2)

5番は店舗兼自宅ということで計算がとても難しいと思います。
事業用部分については資産損失からの控除、自宅部分については雑損控除を適用するなら
損害額からの控除になりますが、按分の問題もあるので、税理士に依頼するか、
税務署で計算方法について尋ねた方がいいかも知れません。

705 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 00:16:54 ID:J6XGwi3L
>>703
3/15 開業費xxxx / 現金預金xxxx
じゃいかんの?
あと、できればパソコンの開業費にできないってソースがあればちょっと見てみたいんだけど・・・・・・

706 :698:2007/03/03(土) 00:35:23 ID:TIDMySA7
>>705
ソースといっても allaboutの記事だからコレが正しいかはわからないんですけども…
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/index2.htm


707 :698:2007/03/03(土) 00:40:19 ID:TIDMySA7
>>705
あ、それと、3/15でいきなり貸方を現金にしないのは、その時点ではまだ元入金が無いから
いったん事業主借で処理しておいて、4/1に元入金を入れてからあらためて現金を引いてます。

708 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 00:42:02 ID:kTsEQCgk
初めて確定申告します。
昨年9月末に三年半勤めた会社を退職しましたが、
源泉徴収票をどうやらなくしてしまいました…
源泉徴収票がないと申告は出来ないのでしょうか。


709 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 00:47:10 ID:kvIVlPLb
>>708
源泉税の還付を受けたいなら必ずいるので元勤務先に
再発行をお願いするしかないと思います。

税金を引かれたままでもいいなら、そのまま申告なしでも
問題ないとは思いますが。

710 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 00:53:48 ID:kTsEQCgk
>>709
回答ありがとうございます。
やはり、前職場に再発行をお願いするしかないですか…

なるべく、関わりたくないと思っていましたが、
再発行してもらうよう話をしてみます。

ありがとうございました。

711 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 01:05:27 ID:J6XGwi3L
>>706
なるほどねえ、そういうのがあるんか・・・・・まだまだ勉強せな。
ちなみに>>699はあくまで減価償却で、除却時・年度末等に行うので、取得時にはあまり関係ない。
だから3/15の処理も4/1の処理も存在してても別に問題にはならない。
取得日は事業の用に供した日だから4/1かな。

712 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 01:12:56 ID:E4Wg/m6m
もしかしてアホな質問かも知れませんが‥よろしくお願いします。
個人事業主、青色申告です。
「減価償却費の計算」のところで未償却残高が3つ残っていますが、
そのうち2つの耐用年数が去年で終わっています。

その3つの合計の未償却残高を去年の貸借対照表の資産の部12/31
の「工具 器具 備品」のところに書きました。
その金額を今年の資産の部1/1の同項目にそのまま書きましたが、
今年の償却できる金額との差額(償却できないで終わってしまった金額)
はどのように処理(記入)すればいいのでしょうか?


貸借対照表でその分(未償却のまま終わった2つの合計金額)が合わなくて困ってます‥(T_T)


713 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 01:17:41 ID:I3sk2jmJ
青色申告者です。質問が2つあります。
妻が2005年分は給与所得者で、職場で年末調整してたんですが、
2006年途中で退職し扶養家族になりました。

この場合、
(1)2006年の所得は確定申告しないといけませんよね?
(2)私の青色申告の書類と、妻の白色?申告の書類と2つを、私1人が税務署に提出しても問題ないでしょうか?


714 :698:2007/03/03(土) 01:21:25 ID:TIDMySA7
>>711
レスありがとうございます。なるほど、たしかにこの場合、取得日は何時であろうと
直接は関係ないですものね。4/1付けで書いておくことにします!

715 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 04:25:49 ID:NmKULYSu
土地の贈与を受けました。
評価額が基礎控除110万を少し越えるぐらい(正確な数字は出せない。特定路線価
付されていないから)
申告用紙は送付されませんでした。(9月に登記)
最大でも贈与税は3万ぐらい。
無申告にしたらどうなるかと考えてます。
やっぱり、税務署におかしいといわれるのでしょうか?

また、申告用紙が送られてこないのは土地の評価が少額だからか?特定路線価が付されてないからか?
どちらと考えるべきでしょうか?

716 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 07:12:19 ID:/WJfkY9p
>>712
償却の基礎となる金額=取得価格の90%
償却可能な金額=取得価格の95%
その差5%の処理に困っているという意味でしょうか。

それとも「残存価格」はゼロにしなくてはいけないと
勘違いをされているのでしょうか。
有形固定資産の残存価格は売却や除却の時以外は
ゼロにはならず、は取得価格の5%がずっと残って
行くことになります。

例を挙げて説明しますと
1000000円の軽四(新車)を16年1月に購入したとします。
減価償却は定額法とします。

16年減価償却 1000000×0.9×0.25=225000 未償却残高 775000
17年減価償却 1000000×0.9×0.25=222500 未償却残高 550000
18年減価償却 1000000×0.9×0.25=225000 未償却残高 325000
19年減価償却 1000000×0.9×0.25=225000 未償却残高 100000

これで減価償却期間は終了で、未償却残高も100000で取得価格の
10%なのですが、95%までは償却が可能なので、その差額を
20年に必要経費に上げます。
20年減価償却 100000−(1000000×5%)=50000 未償却残高 50000

そして、この残高は、車を売却(買い替えも含む)するか除却(廃棄)するまで
固定資産の残高として残して行くことになります。

717 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 07:16:02 ID:/WJfkY9p
>>713
いけないというか、中途退職された場合、申告した方が
それまで引かれていた源泉税が戻ることが多いので
申告した方がお得になることが多いです。また、逆に
不足分が出るような場合は申告の義務があります。
つまり、いずれの場合も「申告を」ということになります。

申告書は、提出のみなら誰が代理ではいけないという決まりはないので
713さんが奥様の分も一緒に持って行かれても結構です。

718 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 08:18:08 ID:Wto/L6KV
自宅でデータ解析などの仕事をしています。
初めての白色申告です。宜しくご指導下さい。
確定申告をする際、「事業所得」か「雑所得」か、どちらが有利でしょうか?
・発注者から送られてきたものは「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
・区分は「原稿料・印税」
・金額は100万円程度
・10%の源泉徴収済み
・他からの収入はナシ
・19年は50万円程度の受注予定。それ以降は未定
・経費は、プリンタのインク代、プロバイダ代、交通費、PC周辺機器等で20万円程度
・夫の扶養に入っていたい
・夫も確定申告が必要

以上です。
よろしくお願いいたします。

719 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 09:01:58 ID:YOGmfOEZ
>>718
事業所得と雑所得とでは、「事業所得は損失が出た場合に損益通算可能
しかし雑所得の損失は損益通算できない(ゼロになる)」という違いがあるので、
仕事で報酬を得ているなら事業所得として申告された方がいいと思います。

書かれている条件からでは、収入金額100万円 必要経費20万円で100-20=80万円の所得になるため
このままではダンナさんの控除対象配偶者にはなれません。また、配偶者特別控除も受けられません。
(控除対象配偶者になるには合計所得金額38万円以下という決まりがあります。
ダンナさんが配偶者特別控除を受けるには、合計所得金額が141万円未満という決まりがあります)

ただ、1ヵ所からだけ仕事を請け負っているなら、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるので
これによって実際にかかった費用に代えて、必要経費65万円を計上できます。詳しくはこちら。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
これを適用すれば、100−65=35万円で、ダンナさんの控除対象配偶者になれます。

これを適用した申告書の書き方は
第1表
・収入金額は支払調書の支払額
・所得金額は100-65=35万円
・所得から差し引かれる額は基礎控除38万円 これで課税所得金額ばゼロになります。

第2表
・「所得の内訳」に所得の種目は「事業」
支払調書を出してくれた先の名前、金額、源泉徴収税額を書きます。
・適用条文等の欄には「措法27」と書き入れます。

収支内訳書は支払調書があるので特に要らないと思いますが、つけて出すなら
収入金額は支払調書の額、必要経費の欄の内訳は空欄で、
合計金額のところに「特例」と書いて65万円を書き入れ、所得金額は35万円になります。

720 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 09:16:36 ID:XPlw6v4x
>673-674
ありがとうございました。
情けない話ですが節税のほうを取りたいと思います。

721 :684:2007/03/03(土) 10:00:19 ID:esof6Sif
亀レスですいません。

>>685 さん
>>687 さん

わかりました。
ありがとうございました。

722 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:01:29 ID:RuzlHaxl
質問です。
昨年退職して収入が無くなったので証券会社に投資している資産を売却しました。

そしたら先日、「特定口座年間取引報告書」という書類が来て、
収入金額440万 取得費他400万 源泉徴収 4万  (だいたい)
とかかれておりました。

ちなみに給与の還付申告はする予定ですが、この株式の分も合算する必要はありますか?
合算すると給与の分も、株の分も源泉徴収された税金は還付されると思います。
でも、株は分離課税とも聞くのでいまいちよくわかりません。

お願いします。

723 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:23:18 ID:KUS5FYL9
株の損失の3年繰越って今年中ならいつでも良かったですか?
それとも15日までにやっといた方がいいですか?



724 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:28:32 ID:MrAUr3In
>>723
申告期限日までに出すという申告要件はないですが
できるだけ3/15までに出された方がいいと思います。
(他に所得があれば尚更です)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm

725 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:33:12 ID:MrAUr3In
>>722
おっしゃる通り、株式の譲渡は分離課税です。
「特定口座、源泉あり」のようなので、申告不要にするか
申告するかは、722さんの任意になります。

ご自分で計算してみて、源泉された税金が戻りそうなら
申告に含めてはいかがでしょぅか。

726 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:35:24 ID:awWJyElL
母親(家主業)が昨年3月死去。準確定申告済み。
相続話し合いの間に母親の口座が凍結した為に経費引き落としが出来ず、
不動産を相続する事が決定していた私の口座に取引移行し、
5月より家主業を仮として引き継ぎました(家賃収入はいただいてます)。
しかし、正式に不動産管理会社と私の名で取引を行ない始めたのは10月。
確定申告は、5月分からになるのでしょうか?それとも、10月??
どなたか教えてもらえますか??
ちなみに白色です。

727 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:39:43 ID:MrAUr3In
>>726
仮ではあっても引き継いで家賃収入が入るようになったのは
5月からですよね。それでしたら18年5月分から12月分までになります。

728 :722:2007/03/03(土) 11:47:50 ID:RuzlHaxl
>>725
ありがとうございます。
分離課税でも他の所得と一緒に合算して申告することが出来るんですね。
安心しました。

今回は所得金額より所得控除のほうが全然上回ってるのに
株で分離課税で税金をとられるのも馬鹿馬鹿しいなと思っていたので、嬉しいです。

729 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 11:54:58 ID:KUS5FYL9
>>724

ありがとうございました。15日までに行きます。

730 :712:2007/03/03(土) 12:25:59 ID:E4Wg/m6m
>>716
ご回答ありがとうございました。
残存価格にまつわるまた新たな疑問が生じてしまいました。
申し訳ありませんが、あと少しお知恵を貸していただけますでしょうか。

その「残存価格」というヤツですが‥‥。
A←取得価格の95%以上、償却してしまっていました。
どこかで修正をした方がいいのでしょうか?
その修正の仕方と、更にそのあと「除去」として扱いたいのですが、
その際、青色決算書の「減価償却費の計算」と、「貸借対照表」
の、どこにどのように記入すればよいのでしょうか?
(振替伝票、帳簿にも??)

B←耐用年数の4年を過ぎていますが、残存価格はだいたい取得金額の
20%くらいあります。
(償却期間を12/12(100%)としない年もあったので、ちょっと変な金額です)
残り5%分まで償却できるとして、「減価償却費の計算」の
「償却方法」「耐用年数」「償却率」のところは、今まで通り
「定額」「4年」「0.25」と書いて、「本年中の償却期間」の
ところで何か調整するのでしょうか?(5/12とか‥)
それともそこは「-」などにして「本年分の普通償却費」
「割増(特別)償却費」「適用」などに、何か記入をするのでしょうか?

長々となりましたが、教えていただけると嬉しいです。
ほんと、お忙しい時にすみませんm(_ _)m





731 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 12:44:19 ID:AwIxnIzl
今年から医療(歯医者)にかかってるですが、治るまで当分かかります。
今現在、計算すると3620円。医療はいくらから申告できますか?

732 :713:2007/03/03(土) 12:48:10 ID:I3sk2jmJ
>>717
ありがとう。妻の分も申告書もっていくことにします。

733 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 13:04:04 ID:8TojXp90
母の扶養についてですが、
 父 5年前に死去
 母(64歳) 遺族共済年金(220万円/年受給中)
 私(41歳 会社員 税抜き年収870万円、手取り670万円)

先日、母が市役所の市民税課で「税金関係で息子さんの扶養にはいられたらどうですか」
と勧められたそうです。その場合、僕の給与から38万円*5年間分の控除ができるそうです。

扶養については以前調べたときは、母の年収が200万円以上ある、こちらからは仕送り
していない、別居している(同市内に住んでいます)ので、扶養には入れないと
思いましたが、税金関係の控除がされる扶養ってあるのでしょうか?



734 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 13:46:10 ID:8TojXp90
>733です。

もう少し調べてみると「所得税の扶養」なるものに行き付きました。
市民税課の人がおっしゃっていたのもこのことだと思います。
母は遺族年金受給ですからいわゆる所得は0円なのかと。

気になるのは、別居(車で30分以内の市内には住んでいます)、
仕送りしていない、の2点ですが、この点についてはどうなのでしょうか?


735 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 14:06:55 ID:F9oL4xH6
アルバイトの収入が50万ほどあり、
掛け持ちでポスティングの仕事を業務委託でやりまして
こちらは80万ほどの収入がありました。

アルバイトのほうは給与所得になると思うのですが、
ポスティングのほうは事業所得になるのでしょうか?
それとも雑所得で処理できるのでしょうか?

役所から送られてきた特別区民税・都民税申告書に記入して出せばいいのか、
税務署に確定申告したらいいのかもわからず困っています。

よろしくお願いします。

736 :大学生:2007/03/03(土) 14:28:09 ID:QXLnBePY
初めて確定申告をします。
源泉税の還付を受けたいんですけど、
どこで、どのように確定申告をすればいいかがわかりません。
バイト先で源泉票はもらいました。

737 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 14:37:48 ID:tLzQa9Tc
大学生なら物事を論理的に考えよう
ここで聞いてつぎはぎの知識で確定申告するよりも
一つ確定申告の書き方のような本を買って
勉強すれば何かと為になると思います

738 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 14:41:49 ID:V9SL2wWR
>>727有難うございました。


739 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:03:51 ID:RDZxYw5U
既出でしたら申し訳ありません
@金銭消費貸借契約は昨年12月下旬
A住民票の移動は昨年12月中旬(@より先にする必要があるといわれた)
B源泉徴収票あり
C銀行からのローン減税用の残高証明あり
で、問題は実際に引っ越した(入居日)は今年の1月です。
法律的には今年の確定申告での住宅ローン減税はできないと思います
(入居が今年だから)。ただ、書類上は昨年12月までに入居している
形です。これで申告が可能かどうかお教えいただけると幸いです。
ちなみに、住民票以外には(もちろん入居していませんから)「住んでいた」
ことの証明はできません。住民票以外にも入居の証明を要求されるもので
しょうか?
 あーアホでした。もう少し勉強してから買うべきだった。
 どうかよろしくお願いいたします。

740 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:05:34 ID:RDZxYw5U

住宅ローンの減税についてのお尋ねです。

741 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:23:00 ID:ZEwjG1o8
>>730
Aについて。
今からやり直しは無理なので、ゼロになっているなら
減価償却の計算の表には載せず、固定資産台帳があれば
そこからも外し、勘定もゼロにしておいていいと思います。
但し、Aを売却する時が来たとして、その時の売却益から
差し引けるものは譲渡費用だけで、取得費はゼロになります。
(譲渡費用がナシなら、売却した金額に税金がかかるようになります)
売却でなく廃棄なら、特に処理することはありません。

Bについて
個人では任意償却は出来ないのですが、途中でそういうことを
されたのでは?もしそうだとしても、耐用年数を過ぎた今から
残りを償却することはできません。

既に償却期間が終わっていて、差額の5%分を引くような時期でも
ない場合(つまり「かなり過去に償却期間が終わっている」場合)
過去に遡って今から償却というのは個人では出来ないので
(法人なら任意償却が可能ですが)
未償却残高(残存価格)だけを書いて、償却費はゼロになります。

法人と個人では減価償却の扱いは異なります。
個人では任意の償却は出来ないので、(償却しなかったら
その年の償却分は必要経費に算入しなかったということに
されてしまい、翌年以降にこれを算入ということはできません)
これからは気をつけて下さい。

742 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:32:06 ID:ZEwjG1o8
>>731
医療費控除のことならこちらをどうぞ。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

>>734
おっしゃる通り、遺族年金については非課税です。
ただ「別居」かつ「仕送りなし」ということであれば別生計であるとみなされ、
その場合は親御さんはむ扶養親族にはなれないと思います。
扶養控除を受けるには「生計を一にしている」ことが前提です。
別居であっても生活費を(たとえ一部でも)負担しているなどの事実が
あればいいのですが、それが一切ないなら、
別生計ということになるので、お母さんを扶養親族にはできないと思います。

ちなみに健康保険の被扶養者と、税金での「扶養控除」は取り扱いが
違いますので混同されないようにして下さい。

743 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:36:28 ID:ZEwjG1o8
>>739
住宅借入金等特別控除に係る「入居の日」は住民票の移動の日で
確認を行うので、昨年中に入居したとみなされると思います。
可能かどうかということになれば書類上では転居の日は12月ですから
可能ですが、どうなさるかは730さん次第です。

744 :712:2007/03/03(土) 15:38:24 ID:E4Wg/m6m
>>741
ご丁寧にありがとうございました。
個人では耐用年数を過ぎてからは償却できないんですね。
ここで教えていただいてよかったです。
Aについてはゼロではないのですが、とりあえず
Bと同様に償却費は0にして未償却残高だけを書いておくようにします。
(それだと貸借対照表でぴったりあうので)
ありがとうございました。

745 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:48:31 ID:RDZxYw5U
>>743 ご丁寧にありがとうございました。金銭消費貸借契約よりも
入居が先、ということ自体には問題がないのでしょうか?素人考え
ですと、「買っていない場所に住めるのか?!」と思ってしまいますが。

746 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 15:56:06 ID:tcBCq533
昨年途中から自営業として開業届けを出したものです。

一応、青色申告本とか簿記の本を読んで帳簿もつけていたのですが、
ひとつだけわからないところがあります。すごく簡単なことだとは思うのですが、
事業で生じた利益をどうやって個人のお金に移せばよいのでしょうか?

個人事業主は給与というような形で記載することはできないはずなので、
事業用の財布から個人の財布へお金を移す方法がわからず、今、帳簿上は
12月末時点の現金残高XX万円というような形で残ってしまっています。

個人用として振り替え、というような形で残額全部を移してしまってよいのでしょうか?


747 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 16:10:19 ID:28bzGsKl
賃貸アパートをおととしから始めたものです。

去年から青色申告を始めましたが、去年提出分の申告書中、減価償却が
明らかに間違っていました。
修正申告をするのが筋なのでしょうが、今期の申告で差し引きするような
ことは可能でしょうか。
おしえてくださいほととぎす。

748 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 16:24:08 ID:viQaxVtE
>>745
743も言ってる通り大丈夫なのでローン控除すべし。

>>746
仕訳としては
事業主貸××/現金××
でおk。

>>747
修正出さないとだめ

749 :746:2007/03/03(土) 16:34:18 ID:tcBCq533
>>748
ありがとうございます。
事業主貸扱いになるのは変な気がしますが、年末に一括して清算するというような
考え方ということなのでしょうね。
毎月、事業主貸扱いで出金していけば、帳簿上は給料みたいな形になるわけですね。


750 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 16:55:33 ID:viQaxVtE
>>749
そもそも自分で事業をやってるから別に自分のために
いくらお金使おうがかまわないけどそれが経費にならない
ってだけなんですよ。

なので利益出てるのにお金がないない言ってる人って
結局自分のために使ってるお金が多いってことなんです。

一般の人は
お金が手元にない=儲かってないと思ってる人多いので。


751 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 17:06:50 ID:6vD5C+sl
税務署のHPで作成したのですが
所得税の確定申告書の第1表の”住”を○で囲んだ用紙に
印鑑って押す必要はあるのでしょうか?

752 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 17:09:23 ID:oJU/eFfS
去年10月に二年働いた会社を退職して今年から別の会社に勤務しています
去年の確定申告をしなければいけんと思います
しかしこのスレを見たら国民年金の領収書やらが必要と書いてありました。手元にはないです
源泉徴収表はもらってきました
確定申告すれば一万は戻ると思います
しかし初めてなもので記入漏れがあったり国民年金の領収書がないとか言われたら面倒なことになりそうなので確定申告はしないでおこうと思うのですがやばいですか?
平日は仕事してるので税務署行こうにも行けません
犯罪ですか?

753 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 17:22:18 ID:4YPMY0P6
名前が印刷された申告用紙が送られてきてるのですが、
これは送られてきたのを使わないとだめでしょうか?
他の用紙もらって書いてしまいました。

754 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 17:54:07 ID:NDe369Z0
>>753
整理番号欄に送られて来た申告書の整理番号を書き込めば大丈夫。

755 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 17:59:15 ID:NDe369Z0
>>752
別に社保控除関連(国保や国民年金のこと)がなくても大丈夫。
あれば所得から引くことができるというだけのことだから

756 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 18:16:43 ID:GI8Yg3px
お教えください。
昨年退職して個人事業主になり、はじめて確定申告(白)します。

一応、複式簿記をつけて貸借対照表を作ったのですが左右が合わず困っています。
原因は固定資産(事業専用割合7割)の減価償却費で、個人用の3割分、負債・資本側に多く
なってしまいます。

 @資産側の固定資産を7割とする。(期首の元入金もその分減らす)
 A個人用3割を事業主貸として処理する。

のどちらが正しいでしょうか。それとも根本的に間違っているでしょうか?
事業専用割合が7割なので固定資産も7割でなければ理にあわないような気が
しますが、よく分かりません。
どうかよろしくお願いします。

757 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 18:48:22 ID:oqW0hcFU
>>756
たとえば18年分10万円償却なら、
減価償却 70000/工器具備品 100000
事業主貸 30000

758 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 18:51:34 ID:28bzGsKl
自動車関係の費用はどのような割合で経費にしていますか?
私はガソリン代・自動車税・駐車場代・車検・修理代をそれぞれ
70%だけ経費にしようとしています。

こんなやり方でいいのでしょうか?おしえてくださいほととぎす。

>748
ありがd


759 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:10:58 ID:aOoKysc9
昨年から自営業を始めた者ですが

2006年12月事務所電気代を
2007年1月に支払った領収書は
今年の確定申告で良いのでしょうか?

760 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:16:46 ID:oqW0hcFU
>>758
運行日誌をつけて、業務用家事用使い分けるたびにオドメーターを記録。
その運行日誌を根拠として、事業分家事分を案分する。

761 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:24:15 ID:bRwcG/y7
昨年一年間療養で仕事ができなかった者ですが、勿論申告には行きます。
税務署に持っていくものは国民年金・健康保険・県民共済の納付証明、印鑑以外に
持って行くものはありますでしょうか?
ちなみに医療費はほとんどかかっていません。


762 :745:2007/03/03(土) 19:45:55 ID:RDZxYw5U
>>748
ありがとうございました。このままなら住宅減税30→25万/年の上、消費貸借
と入居の年またぎで減税期間10→9の二重パンチのところでした。

763 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:49:02 ID:ftqx76eH
>>761
所得証明が欲しくなければ、あえて申告しなくていいよ

764 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:51:05 ID:LalBubCW
>>760
運行日誌って、タクシーじゃあるまいし。。。

765 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:51:13 ID:ftqx76eH
>>759
それで問題ない

766 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 19:52:29 ID:ftqx76eH
>>764
なにいってるの?
運行記録は、合理的判断基準に欠かせないものだよ

767 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:02:38 ID:bRwcG/y7
>>763
そうなんですか!
収入が低いと市・県民税ってとられないんでしょうか?
ちなみに通帳見たら去年は引かれてないのですが…(一昨年の収入は200万くらい&経費アリ)
すみませんいい加減で…


768 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:10:52 ID:KATcIGRi
>>751
「住」には押す必要なし。

>>767
気になるなら市役所や区役所で
住民税だけ申告しておくという方法もある。
何も申告しないと、前々年度の所得から
みなし計算して国保料などを決めてくる
自治体もあるらしいから。


769 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:22:17 ID:bRwcG/y7
>>768
なるほど… じゃあすぐ終わるし税務署行ってきます。
ありがとうございます。
ちなみに話は戻りますが「所得証明」っていうものは
国民年金の免除申請に必要ですか?市役所でやれるとのことですが

770 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:24:52 ID:KATcIGRi
>>769
証明は必要。市役所で所得証明をとって、社会保険事務所に
面所の手続きに行くようになると思う。
免除申請するつもりなら、申告しておいた方がいいね。

771 :770:2007/03/03(土) 20:25:44 ID:KATcIGRi
ごめん間違えた。面所じゃなくて免除ね。

772 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:35:42 ID:bRwcG/y7
どうもありがとうございます!本当に助かりました!

773 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 20:36:19 ID:bRwcG/y7
どうもありがとうございます!本当に助かりました!

774 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:02:06 ID:lifxhdyH
社員寮を売却して利益が出た場合
税金はどうなのるの?

775 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:14:19 ID:hOQ0b/e2
確定申告って何日までできるのですか?

776 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:16:17 ID:7L6Bc1jP
>>774
納めてください

777 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:35:46 ID:KATcIGRi
>>775
納税のための申告なら3/15まで。
間に合わなかったら無申告加算税や
延滞税がかかる。
還付申告なら18年から数えて5年先までOK。

778 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:36:29 ID:hOQ0b/e2
>>777
ありがとございますた。

779 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:47:16 ID:g5beW5Vi
スミマセーン 教えてください。
実家が兼業農家で白色申告しています。
農業機械の減価償却ですが、耐用年数が過ぎても使ってた機械を昨年に
廃棄処分しました。廃棄処分すると、未償却残額(5%残)が経費に入ると聞き
ましたが、白色申告でも可能でしょうか?
可能な場合、経費は「減価償却費」で良いのでしょうか?
国税庁HPで収支計算書を作成しましたが減価償却費では入力出来ません。

780 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:49:53 ID:881lE+25
18年中にマンションを購入したので住宅ローン控除を受けたいのですが
私が海外に赴任することになったため息子夫婦が住んでいます。
居住の要件を満たしていないので控除は受けられませんよね?
住民票は移してあります。よろすくおねがいします。


781 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:54:24 ID:2IfBi91f
>>780
受けられないよん

782 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 21:55:38 ID:UHayqUPi
なにをよろすく?


783 :756:2007/03/03(土) 22:02:37 ID:SxwJem4t
>>757
ありがとうございました。
すっきりしました。

784 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 22:08:02 ID:3H9oY3MH
>>779
経費にできますが、減価償却費ではなく除却損になります。
既成の科目にはないので空欄に自分で作って下さい。

785 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 22:21:50 ID:DrYtZt+G
バイトで所得が200万。年末調整は会社でやらないから自分でやれとのこと。
これ、確定申告しなければ住民税の請求こないのかな?
確定申告してちょびっと源泉徴収分が戻るより住民税0のほうがいいな、、、

786 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 22:27:23 ID:2IfBi91f
>>785
年末調整すれば住民税の請求はくるから同じこと。

787 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 22:37:03 ID:3H9oY3MH
>>785
年末調整してなくても源泉徴収票をもらっているなら、
同様の内容の写しが支払報告書と共に役所に回っているので、
結局は住民税を払うようになります。

788 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 22:47:37 ID:LjKuzVZI
国民年金を19年3月まで前納して秋に控除証明書をもらったんですが
その後社保に入ったので前納分は還付を受けました。
この場合、手元の控除証明書どおりに申告すると脱税になるかと思うんですが
正しい控除額の記入要領、添付書類などがよくわかりません。
還付を受けた旨の通知を添付すれば良いのか、それとも控除証明書の再発行を依頼すれば良いのでしょうか。

789 :785:2007/03/03(土) 22:53:56 ID:DrYtZt+G
>>786-787
サンクス。やっぱりだめかw
素直に申告してくる。住民税高いよね。俺が収める地方税がまともに使われてほしいぜー

790 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 23:08:03 ID:3H9oY3MH
>>788
次のいずれかになると思います。

A:社会保険事務所に出向いて事情を話し、還付後の証明書を発行してもらう
B:手元にある証明書(原本)と還付について書かれた書類(コピー)を添付する

なお、社会保険料控除のうちの国民年金保険料の金額は、
前納額−還付額になります。

791 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 23:13:00 ID:KY+/hdhK
>>719さん
718です。
とても丁寧なご回答ありがとうございました。
すっきりした気持ちで書類を整えられます。
感謝、感謝です。

792 :788:2007/03/03(土) 23:19:03 ID:LjKuzVZI
>>790
ありがとうございます。
Bの方が手元ですぐ出来るから簡単でいいや。

793 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 23:21:16 ID:3H9oY3MH
>>791

719の配偶者特別控除は合計所得金額が76万円未満の間違いです。

794 :793:2007/03/03(土) 23:26:35 ID:3H9oY3MH
書きかけを送信してしまいました

>>791
給与収入141万円未満なら配偶者特別控除の適用ありというのと書き間違えたのかも。

795 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 23:57:20 ID:nf863OKb
住民税申告の質問は、こちらでよろしいでしょうか?

796 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/03(土) 23:58:20 ID:KATcIGRi
どうぞ

797 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:17:02 ID:KH8Z9+dP
お言葉に甘えて、住民税申告で悩んでいるのですが、
申告書の「所得控除額の合計」と源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が合わないんです。
前者が¥55,000だけ少ないのですが、このまま記入しておけばいいのかどうか、と思いまして。

源泉徴収票の「損害保険料の控除額」が¥15,000であること、
申告書にある基礎控除が¥330,000であること、

この二点が影響しているのかな、とは思うのですが、どうすればよろしいのかと。

798 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:18:25 ID:XO0gCsry
青色申告決算書の書き方について教えてください。

昨年、自営のお店を閉店しました。
資産で開業時に借りていたテナントの内装費270万円を「建物」として計上し、
10年で償却するつもりで、毎年減価償却してきました。
が、5年で閉店してしまったので、今年分の27万円は経費として減価償却しましたが、
残りの約150万円をどうしたらいいのかと、税務署にたずねたところ、
減価償却除却損として、経費にしなさいとの事だったので、そのようにしたところ、
売上と原価の差し引きより経費のほうが多くなってしまいました。

差し引き金額(決算書では33番のところ)は0で良いのでしょうか
青色申告特別控除も当然0で、所得金額も0で良いのでしょうか?

799 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:31:09 ID:fx89g3/g
>>797
もともと所得税と住民税の所得控除額は金額が違います

>>798
決算書はマイナス表記で記載します
青色控除は0になりますが事業のマイナス分は他の所得と相殺したり
翌年以降に繰り越せます

800 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:42:29 ID:KH8Z9+dP
>>799
さっそくありがとうございます。
もともと金額が違うのですね。すっきりしました。
このまま記入して提出しようと思います。

801 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:50:45 ID:a30O1kdP
質問です。
主たる勤め先以外に、派遣で数カ所から給与を頂いています。
主たる勤め先では年末調整をしてもらいました。
他のところからの給与があるので確定申告をしないといけないと思いますが、
申告するのは年末調整が済んだ主たる勤務先以外の部分について
申告すればよいのでしょうか?

至急お教えいただいたらと思います。

802 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 00:55:48 ID:C7QUueVz
>>801
両方あわせて申告だよーん

803 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:01:03 ID:a30O1kdP
>>802
ありがとうございます。
源泉徴収されてるから引かれないと思ったのに
今計算出したら8万の納付でした。なぜ…。

804 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:16:48 ID:0uXS3WRR
すみません、すごく根本的なことかもしれないんですが…
H18年4月から個人事業主になりました。フリーランスのSEです。青色申告です。
それ以前は会社員で、H17年に国内株式取引のために源泉アリ特定口座を開いていました。
H18年は売却益が出ていないので、今回の確定申告では考慮しなくていいかなと思うのですが
そもそも株の売買というのは事業の一環になるのでしょうか?
つまり、SEの仕事上での売上や費用の帳簿にも、株の売買の記録をしていかなきゃいけないのでしょうか?
一般口座/特定口座によっても違うのかな。

805 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:22:33 ID:qf2Pfvuk
>>804
株は、事業か雑か譲渡のいずれかになる。
どれにしても分離課税。
どれになるかはあなたのスタンス次第。

806 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:22:51 ID:BKfsjcns
現在学生でアルバイトをしています。
市役所で還付申告をしたいのですが、本人が行かなくても大丈夫でしょうか?

807 :798:2007/03/04(日) 01:24:58 ID:XO0gCsry
>>799
ありがとうございました。
すべて解決しました。
助かりました。



808 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:32:13 ID:a30O1kdP
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm
このページに

(1)  給与所得がある方の場合
ハ  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※  給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、
さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。


とあるのですが、つまり、複数で給与をもらっている人は
年末調整されなかった分の給与を足して150万以下なら申告不要ってこと?

809 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:46:40 ID:xM3de1jQ
↓公務員に対する具体的な殺人テロ予告。これはマズイ。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/watch/1105884497/949

810 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 01:51:38 ID:2WjCUHKu
フリーのSEやってます
SEってほとんど経費がかからないので
事業所得500万、経費100万 ぐらいなんですが
サラリーマンということにして
給与所得500万 で申告することは可能ですか?

811 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:09:52 ID:qJnGLz1z
無理。
リーマン特典はあきらめて、税金納めましょう。

812 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:11:31 ID:qf2Pfvuk
>>808
日本語読めないのか?
>>810
そのままでは無理ですが方法があります。
いったん私の口座に500万円を送金していただき、その後私から給料としてあなたに500万円を送金すればOK。
ボランティアですので手数料など一切いただきません。
興味があったらメールを下さい。

813 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:12:12 ID:hlr2+9tB
問題は
源泉徴収票をどうするかですね

814 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:13:47 ID:WRMlChxV
源泉徴収表が無いのですが、確定申告できる方法ありませんか?

815 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:14:12 ID:2WjCUHKu
じゃあ無理やりにでも経費がたくさん掛かったことにして
事業所得500万、経費200万ぐらいにするしかないということですね

816 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:14:32 ID:yzeuY91w
今まで白申告でしたが、去年分から青で申告するつもりで届けも出してあります。
会計ソフトで帳簿付けてるので、自動で複式になってます。
違いは提出帳票が収支内訳表から貸借対照表と損益決算書に変わるという認識でいますが、
とりあえずそれで問題ないですよね。
他に確定申告時にやらねばならないことはあるのでしょうか。



817 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:14:51 ID:fx89g3/g
>>812
事業収入500万+給与収入500万
1000万プレーヤーの出来上がりですw

818 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:23:21 ID:9SfdGcVo
http://www.nichizeiren.or.jp/

819 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:24:14 ID:qJnGLz1z
>>815
ですね。自宅の一部を事務所として使ってるのであれば、家賃の一部や電気代。
ネットとか通信関連もどんどん計上して、増やすしかないですね〜。
この時期はいつも思います。サラリーマンって優遇されすぎてますね。
経費が認められないから、経費の代わりとして給与控除と。。。
仕事でかかる経費は全て会社持ちなのに・・・
給与控除でかすぎです。うらやましい。


820 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 02:31:33 ID:4gvuhvEF
仕事でかかる経費て・・・
新しい靴やスーツは自前

821 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 03:06:10 ID:s50V4AKI
今青色申告で、今年中に個人事業主を辞めて給与所得者になる予定です。
その場合、給与所得者になる時点で青色申告の廃業を行わないといけないと思うのですが、
廃業しても、2007年の申告時に廃業するまでを青色で申告することはできますか?


822 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 03:07:51 ID:8HUBXYMZ
まぢで去年無収入だったので、源泉徴収表もありません。
無収入なら無収入と申告すればオーケーですよね?
社会的にはほめられたもんじゃなりませんが、確定申告で真実を
述べるしかないし。。

自動車保険の代金は払ってるんですが、これは損害保険の免除
に含まれるんでしょうか?

まあ収入が0の場合、マイナスになるので
関係ないのかもしれませんけど。収入0で、健康保険とか
年金の申告もしたら、税金減りますか?

823 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 03:16:02 ID:9SfdGcVo
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#070302

824 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 04:45:47 ID:RU26tUFw
去年の11月までサラリーマンで今は無職です。
初めて申告しようと思いますが

健康保険は、前会社を引継してますが、申告する場合、控えはいりますか?
住民税は、延滞してますが、申告できますか?

825 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 08:14:28 ID:yAP7Bbcj
>>806
基本的には本人が申告するものです。
ですが、ダンナさんの代わりに奥さんが申告したり
高齢の親御さんの代わりに子供が申告といったことは
あります。申告書を自分で書き、それを代理の人が
持参する分については何ら問題ありません。
(でも、忙しいなら郵送するという方法もありますが。
税務署は郵送を勧めてますし、住民税の申告にしても
市役所郵送は可能でしょう)

>>814
給与所得者なら必ずいります。なければ雑所得や
事業所得扱いとなり、給与所得控除が使えず
多額の税金を払うことになります。

>>821
廃業まで青色で申告できます。

826 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 08:18:29 ID:yAP7Bbcj
>>822
無収入でも申告はしておいた方がいいと思います。
確定申告でなくても、せめて住民税申告だけでも。
(国保料などは、無収入なら無収入と申告しておかないと
前々年度の収入をみなし収入として19年の国保料を
決めてくる自治体などがありますから)

尚、所得がないなら所得控除(健康保険料や
国民年金保険料)の記入は必要ありません。
所得がなければ税金はゼロですから、それ以上に
安くなったりはありません。

>>824
健康保険料については特に証明はなくても大丈夫です。
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と、自分で支払った
健康保険料等を第2表の「社会保険料控除」の欄に書いて
その合計額を第1表の「社会保険料控除」に書いて下さい。
(国民年金保険料については必要ですが)

住民税は延滞していても申告そのものには影響しません。

827 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 09:27:18 ID:geGo6HB2
国保の事なんですが同じ所得税がゼロでも所得が高くなってると上がりますか? 去年半分派遣で給料所得で所得が去年約23万から今年83万になりました。所得税はゼロで同じなのですが 以前に国保は所得で決まると聞いたのですが

828 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 10:27:03 ID:KH8Z9+dP
住民税申告書を郵便で提出しようと思っています。

申告書用紙ですが、ミシン線で切りはなして
右側(宛名印字のある側)は手元においておけばいいんですよね?
収受印はいらないので。

829 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 10:40:07 ID:WoESm1qr
下水道の工事に去年12月に総額80万程支払ったのですが
減価償却が1ヶ月分しか計上されないので思ったほど費用になりません
80万の内訳はわかるのですが、たとえば
下水道の配管工事60万を資産計上し
浄化槽処理費用20万をH18年の必要経費にしてはいけませんか?

あと損害賠償に対する書き込みが少し見られますが
例えば資産計上されている店の備品(ガス機器や冷蔵庫等)に対する賠償金はどうすればいいんでしょうか?
たとえばガス機器一式取替総費用用35万を弁償してもらうと
(工具・備品)/(雑収入)350,000 という仕訳になると思うのですがOKでしょうか?

830 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 11:50:58 ID:da9NSMY/
わからないので教えてください。
去年、病気で休んでいたのもあって、収入が20万ぐらいなのですが、確定申告はした方がいいんですか?
しなくてもいいのかなと思ったのですが。

831 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 12:12:56 ID:ncrh1n6Z
個人事業者で毎年青色申告をしています。
今年、市の委託で事業とは関係のない仕事が何度かありました。
それについては源泉徴収票を貰っているので、給与所得にあげます。
同時に費用の弁償(会議費という名目で)を貰っているのですが
こちらについても所得計上しないといけないのでしょうか?
(源泉徴収表のほうには加算されていません。)
そうであれば雑所得になりますか?
控除する経費もあげられるんでしょうか?

お教えいただけたらと思います。よろしくお願いします。


832 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 12:28:35 ID:o3eZ8jTS
個人事業主のSOHOプログラマです。
去年の3月まで会社勤めでした。 初めて青色申告します。
帳簿は4月分から記入すればよいのでしょうか?
それとも1月分からでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

833 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 12:49:19 ID:vKRz9700
初めて確定申告をします。
源泉税の還付を受けたいんですけど、
どこで、どのように確定申告をすればいいかがわかりません。
バイト先で源泉票はもらいました。

834 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 12:58:33 ID:/s+sug0b
>>830
しなくてもいい

835 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:07:36 ID:0totWIZy
3月から6月まで働いていた会社をやめて8月から違う会社で働いています
毎月給料から税金や年金、保険など差し引かれていました
8月からの分は今の会社で確定申告出してくれるのですが、以前の会社の分の確定申告はそちらの税理士が出してくれるのでしょうか?
無理やりやめたので連絡もできません


836 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:20:56 ID:LbPCQ0yx
アオシンです。

昨年中に支払った税金は課税公かでOKですよね?
で、還付で戻ってきた税金ってどこに入れるのがいいの?
課税公かにマイナスで入れるの?
それとも売上げに計上するの?


837 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:25:48 ID:da9NSMY/
>>834
確定申告しなくていいんですね。
2つの会社から源泉徴収はもらってるんですが。
申告しないで問題になったりしませんか?

838 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:28:36 ID:/s+sug0b
>>835
前の会社に源泉徴収票を発行してもらって確定申告しなきゃだめ。
>>836
違う。

839 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:31:49 ID:/s+sug0b
>>837
法的に問題はない

840 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:51:24 ID:da9NSMY/
>>839
ありがとうございます。申告しません。

最後に1つだけ聞きたいのですが、申告しなくていいのは年収が少ないからですか?

841 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 13:56:31 ID:/s+sug0b
>>840
それは人それぞれだけど、基礎控除額が38万円だから。

842 :841:2007/03/04(日) 14:01:06 ID:/s+sug0b
>>840
そう。
>>841は忘れて下さい。

843 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 14:06:01 ID:da9NSMY/
>>842
教えていただき、ありがとうございました。

844 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 14:42:27 ID:0totWIZy
>>838
前の職場の分だけ書いて提出すればいいのですか?

845 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 14:44:37 ID:0totWIZy
>>838

835です
言葉足らずだったので付け足しです
新しい会社の分は書かず、前の職場の分だけ確定申告に書いて提出すればいいのですか?
どうしても連絡をとりたくなくて源泉徴収を手に入れられない場合はどうしたらいいのでしょうか?

846 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 14:49:37 ID:D8ZF9+Av
申告しなくていいよ

どうせ還付だろ

847 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 14:51:13 ID:yDVAyk0p
そこまでややこしいなら会場まで行って聞けばいいのに。

848 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 15:15:02 ID:CS43/uZI
質問です。

昨年に会社を退職してから国民健康保険を通帳引き落としでかけています(年金は免除申請が通ってます)。
社会保険料控除で国民健康保険の分を記入する場合
支払っていることを証明するものって必要なのでしょうか?

849 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 15:46:31 ID:o21LVRhE
国保は資料添付する必要ないので、通帳の引落記録でもよい。

850 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 15:59:34 ID:/s+sug0b
>>845
新しい会社の分と前の会社の分を合わせて確定申告。
どうしても連絡をとりたくなくても電話して送ってもらう。

851 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 16:01:00 ID:CS43/uZI
>>849
どうもありがとうございます。

852 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 16:27:19 ID:tjLb+eKv
質問よろしくお願い致します。

青色申告個人事業主です。
恥ずかしながら18年度は業績が悪く
本業の他にアルバイトをしておりました。
このアルバイト代金(源泉徴収なし)は
どの科目に入れれば良いのでしょうか?
また、他にこのケースで気をつける事はありますか?

他、前年度に支払った事業税については
どの科目に入れれば良いのでしょうか?


お忙しい所申し訳ございませんが何卒よろしくお願い致します。

853 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 16:53:56 ID:OvbqyJra
住宅ローン減税の提出書類の不動産の登記事項証明書は1年前のでも大丈夫でしょうか?

854 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 17:47:01 ID:H3B75MD2
>>853
駄目という法的な縛りはないが、普通一年前の証明書なんか持っていかないのが一般常識


855 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 18:40:44 ID:uWhuDKue
>>852
事業税→青にかかる事業所得・不動産所得の租税公課
アルバイト→アルバイトの内容にもよるので、給与所得か雑所得か事業所得。


856 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 19:38:57 ID:UlMiACtN
個人事業主ですが
事業のお金を株式投資しています。
含み損が発生していますが
有価証券評価損を個人でも計上出来ますでしょうか?

857 :745:2007/03/04(日) 19:49:20 ID:wyIRC7RO
先日もご相談した者です。住宅ローン減税についての問い合わせです。

ポイントは、金銭消費貸借契約の日付と、入居日の日付です。特に申請
に書き込む「入居日」日付です。通常、金銭貸借契約に先立って住民票
を移動します(そうでないと建物土地に抵当権設定・金銭消費貸借契約
ができません)。すると、金銭消費貸借の前の日付で住民票が移動され
ます。今、確定申告で住宅減税を申請しようとする場合、一般に言われ
ているように、引っ越し日を住民票の移動日にすると、

住民票の移動
  ↓
決済(金銭消費貸借契約)

となって住宅減税の用件「住居取得後6ヶ月以内に」入居しの「取得後」
が「取得前」なってしまう心配があります。そこでご質問です。

@入居日と金銭消費貸借契約の日付が逆転することは普通のこと
(やむを得ない)であり、問題ない(住民票の移動日を「入居日」
にすればよい)
Aこの場合、不自然なので、別途入居日の証明をする必要がある
Bそんなことまでチェックしない
C金銭消費貸借契約以降の入居の日付にしていれば「それ以前に
住民票の移動が完了していれば問題ない」

以上のどれ(あるいは他の可能性)なのでしょうか。どうかお教え下さい。
神にもすがる思いです。



858 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:13:09 ID:1U8M3TlO
>857
Bに一票。
問題なく住宅取得控除出来ると思うし、しないと勿体無いよ。
来年から年調で出来るようにするといいとおもうよ。

859 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:25:50 ID:AxHKlRjT
>>856
事業の一部として株式投資をしているってこと?
なぜにそんなめんどくさいことをしているの?
年間売買代金の総額が千億くらい有るの?

860 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:44:53 ID:kWcEEFhA
>>827-828
どちらの質問も自治体によって違います。
なので自治体の役所に問い合わせて下さい。

>>829
青色であれば出来ますが、白では20万円の一括計上は出来ません。

損害賠償金で備品の買い替えをする場合、損害賠償の原因によって
仕訳が違ってきます。前に書かれていたような理由
「不慮の事故や突発的な災害」などの場合で、資産に損害が及んだ場合で
その資産の復旧が望めずに買い換える場合は、以下にようになります。
(つまり賠償金で資産損失の補填をすることになります)

◎現金預金/事業主借(賠償金が入った時。収益には影響させず、事業主勘定へ)
◎備品/現金預金(新しく買い替えた時)
◎旧備品を除却(廃棄)した時
・A(旧備品の資産損失時の価額)>賠償金の場合
 減価償却費/備品
 除却損
 事業主貸
・減価償却費は資産損失の月までの分。
・年始の備品未償却残高−減価償却費=A
 損害賠償金=事業主貸(一旦事業主借にあげた補填部分)
 A-損害賠償額=除却損
 
・A<賠償金の場合
 減価償却費/備品
 事業主貸
 年始の備品未償却残高−減価償却費=A
 A=事業主貸

861 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:48:51 ID:kWcEEFhA
>>830
できれば住民税申告だけでもした方が。理由は>>826

>>831
源泉徴収票の分は給与所得でOKです。
会議費名目でもらっているものは雑所得。
これについて経費がかかっていれば、それは
計上可能です。申告書第2表の左側下方に
雑所得について書く欄がありますので、
そちらへどうぞ。

>>832
開業が4月からなら4月からになります。

>>833
とりあえず最寄の税務署に行って下さい。

862 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:52:38 ID:LI0ORZLE
リフォーム業者に、リフォーム客を紹介して、6万円の紹介料
を受け取りました。この所得は、一時所得か、雑所得か、どちらに
したらいいでしょうか。教えてくださいほととぎす。


863 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 20:56:40 ID:H3B75MD2
>>856
個人には含み損の概念は適用されない

>>857
@だよ
融資の関係などで前日付の入居は普通にある
それは税務署もわかってるから無問題

>>862
あなたが個人事業主で事業と関連があるなら事業の収入
それ以外なら雑所得

864 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:03:48 ID:LI0ORZLE
>>863
早速の回答ありがとうございます。私は不動産貸付業で、リフォーム見込み
客の紹介は事業とは関係ないので、事業収入ではないことはわかるのですが、
できれば雑所得ではなく、一時所得にしたいと考えています。
(50万円の特別控除があるので)。
可能でしょうか?教えてくださいホトトギス。


865 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:20:12 ID:Ui7mYAXh
>>864
無理。
どうしても税金払いたくないなら裏金として要求しろ。

866 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:22:47 ID:kpqzGhq3
雑収入にしとけ

867 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:24:11 ID:N37t32J5
>>864
無理です。

868 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:24:49 ID:mkWhYzsC
質問です。
去年、2つの会社で働いたのですが
2つとも申告しなければならないのでしょうか?

というのは最初のひとつが3ヶ月間のパートで、源泉徴収票無し。
もうひとつが3ヶ月の派遣。源泉徴収票有り。
2つ合わせても所得は100万以下で国税庁のHPで金額を入れたところ還付される
金額は変わらなかったのです。
絶対にすべてださなきゃ駄目なんでしょうか?

869 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:31:38 ID:Ui7mYAXh
>>868
所得税には影響なくても住民税に影響がでるかもしれない。
そのときは住民税の申告書を別に出す必要がある。

870 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:32:10 ID:LI0ORZLE
>>865
>>866
>>867
雑所得にして、ちゃんと税金納めます。。。ショボーン

871 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:38:31 ID:/Z5FPyZq
一時所得なんて法人からの贈与とか
生命保険の満期返戻金みたいな決まったもんしかねーよ。

872 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:44:24 ID:mkWhYzsC
>>869
明日、税務署に行こうと思うのですが、
やはり、本当はもうひとつ源泉徴収票があると言ったほうがいいのでしょうか?

873 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 21:55:52 ID:t5utZ8ug
還付申告をインターネットでしようと思って調べているんですが、
「電子証明書発行申請書」は市町村の窓口においてあると書いてあり、
それを取りに行くくらいなら税務署行った方がいいんじゃないかと思いました。
インターネットでやると安くなるとかあるんですか?

874 :745:2007/03/04(日) 22:05:39 ID:wyIRC7RO
>>858
>>863
本当にありがとうございました。素人が頼れるこの板は替わる者が他にない
貴重なものです。

875 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:11:28 ID:pYiAJkp4
養老保険が満期になって26万の所得が出ました
これって確定申告しないと税務署からなんか言ってきますか?
支払い保険金は250万ほどなんですが100万円以上は保険会社から税務署に調書が行ってるでしたっけ?

876 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:26:17 ID:idfKqp5/
>>873
還付申告のネックは電子証明なんだよね。
いっとくけど、電子証明カードを読み取るためのカードリーダーも購入する必要があるよ。
今年一式そろえれば来年からは楽になると思うけど。

877 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:26:33 ID:t5utZ8ug
還付申告をインターネットでしようと思って調べているんですが、
「電子証明書発行申請書」は市町村の窓口においてあると書いてあり、
それを取りに行くくらいなら税務署行った方がいいんじゃないかと思いました。
インターネットでやると安くなるとかあるんですか?

878 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:28:15 ID:t5utZ8ug
すいません、間違って2回書いてしまいました。
レスありがとうございました。
出産で今年還付申告するだけなので、
税務署に行くことにします。

879 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:31:54 ID:H3B75MD2
>>878
出産の時は出産一時金を差し引いた後が控除対象なので注意してね
下手したら無駄足踏むよ

880 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 22:45:12 ID:+DB1PDnD
もう税制をかえんといかんな
子供を生んだら
所得税は課さないとか


881 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:14:35 ID:3VtQssEd
借りていた家の火災保険が退去の際に2500円ほど返ってきました。これは一時所得として課税対象ですか?
控除などの申請はしていません。

882 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:18:20 ID:kWcEEFhA
>>881
払った分が戻ってきただけなら何の所得にもならないです。

883 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:30:19 ID:3VtQssEd
>882
ありがとうございます。これで38万円の有無が変わるので困っていました。

884 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:32:18 ID:A6a6wTIK
教えてください。
昨年母が入院・手術したので医療費控除の申告書を作成しようと思います。
我が家は私と母の二人暮らし、世帯主は私で給与収入があります。
そのほかに母の年金収入も若干あるのですが
この場合、申告書の「収入金額等」の欄には私の給与収入のみ記入すればいいのでしょうか?
それとも母の年金についても金額を記入するのでしょうか?

無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。

885 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:42:40 ID:AxHKlRjT
>>884
個人の確定申告は個人単位でするもの
他人の収入の合算等はしない。

886 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/04(日) 23:49:12 ID:A6a6wTIK
>>885
ありがとうございます。

もう一つお聞きしたいのですが
源泉徴収票の「個人年金保険料の金額」欄に印字してある金額は
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄の「生命保険料控除G」欄に記入するのでしょうか?
とてもバカな質問をしているのかもしれませんがよろしくお願いいたします。

887 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:00:56 ID:vW1eDUK0
お聞きしたいのですが。
去年までは自分で市役所に行き確定申告していたのですが、今年は会社からもらった用紙に書き込むことになったのです。
それでその用紙に書いたことは、用紙こそ違えど確定申告のときと同じようなことを書きました(保険や健康保険、年金などの支払った金額など)。
で、確定申告した時のように還付金が会社からでました。
なので今年は確定申告しなくてもよいのでしょうか?

888 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:11:17 ID:pSXrpIZy
>>886
{個人年金保険料の金額」は源泉徴収票の
「社会保険料等の金額」のうちの一部にあたるもので
申告書には一切書きません。

申告書の第1表の「社会保険料控除」には
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を書き入れ
(一年間サラリーマンで、他に自分で支払った
国保等がなければ、これだけを記入すればOK)
第2表の「社会保険料控除等」のところには
「源泉徴収票の通り」と書いて、上記の金額を
書けば終わりです。

889 :888:2007/03/05(月) 00:14:25 ID:pSXrpIZy
>>886
すみません、えらく勘違いしてました。
888は無視して下さい。

個人年金保険料は「生命保険料控除」のうちの
個人年金保険料の内容を表したようなものなので
申告書には一切書きません。

生命保険料控除に関しては、
第2表の「生命保険料控除の内訳」に
「源泉徴収票の通り」とだけ書き入れ
第1表の生命保険料控除の欄に
源泉徴収票の「生命保険料控除」の額を書き写します。

890 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:16:24 ID:pSXrpIZy
>>887
887さんの18年度の収入が給与所得のみで、会社で年末調整されて
還付金が戻ったなら、確定申告も、住民税の申告も必要ありません。
市役所には、手許にある「源泉徴収票」と同じものが、給与支払報告書と
共に会社が提出しているので、それをもとに住民税が計算されます。

891 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:20:54 ID:vW1eDUK0
>>890さん
ありがとうございます。親切なお答え感謝です。

892 :886:2007/03/05(月) 00:23:49 ID:4BLB1DzD
>>889
ご親切に本当にありがとうございます。

>生命保険料控除に関しては、

理解力がなくて申し訳ありません。
ご返答をいただいてからふと思ったのですが
今回のような医療費控除の場合にも
「生命保険料控除」欄に記入する必要があるのでしょうか?

893 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:23:57 ID:EGdO1nhe
先週都内某所で確定申告しました。提出する場所と申告書に記載する場所がちがう建物でしたが、記載する場所には記載方法をアドバイスしてくれる方がいました。
あのアドバイスしてくれる人は税務署の職員なんですか?

894 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:27:51 ID:Av4I0fjC
質問失礼します。
今年の一月半ばに住民票を他県へ移したのですが、転入先で児童扶養手当の申請をした際に、
『確定申告は1月1日の時点で住んでいた場所で行ってください』と言われました。
この場合、確定申告書にはどのように記入すれば良いのでしょうか。

住所欄には現住所、1月1日現在の住所に前住所を記入で、前住所を管轄している税務署へ提出で良いのでしょうか?

895 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:35:32 ID:pSXrpIZy
>>892
追加の控除がある場合を除いて、源泉徴収票の
所得控除内容を申告書にも書き写す必要がありすま。

記入しなければ、あえて控除を受けないことを選択したと
みなされて、追加の税金がかかりますが。


896 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:40:59 ID:pSXrpIZy
>>894
それでOKですが、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を
申告書と一緒に前の住所地の所轄税務署に出しておき(郵送OK)
新住所の所轄税務署にも出しておいた方がいいかと思います。
書式はダウンロード可能です。詳しくは以下のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/06.htm

897 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 00:54:28 ID:opj97zUQ
>>895
IDが変わりましたが>>892です。
馬鹿な質問にご丁寧に返答くださり本当に感謝いたします。
税務署で申告書と一緒にもらった「記載例」のとおりに書こうと
大きな丸数字のある青文字の欄ばかりを見ていました。
的確なアドバイスをありがとうございました。

898 :894:2007/03/05(月) 00:56:54 ID:Av4I0fjC
>>896
ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ないのですが、記入の仕方についてお聞きしてよろしいでしょうか。

用紙右上欄の、「納税地」は住所地として、現住所を記入。
「移動年月日」は住民票の移動日、「移動前納税地」が前住所、「移動後納税地が」現住所で合っていますでしょうか?

899 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 01:02:12 ID:xrPwf6Hr
青色申告者です。3つ質問があります。
医療費が10万以上かかったので医療費控除を申告の際に記入する予定なのですが、

(1)申告時に領収書が必要ですか?
必要な場合、医療関係の領収書はすべて取ってあるのですが、全部で65枚あります。
(2)封筒にいれて提出でいいでしょうか?台紙に貼って提出でしょうか?
(3)税務調査用に領収書を取っておきたいので、コピーの提出でもいいでしょうか。


900 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 01:04:03 ID:Hp1t3kpw
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#070302

901 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 01:30:29 ID:S8sSyrVX
業務委託と言う形式でアルバイトをしているのですが
給与明細からは徴収されてるらしいのですが
職場で源泉徴収票を発行してくれません。
給与明細を持って行けばいいと言われたのですが、
何方か詳しい方アドバイスお願いします。

902 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 01:50:14 ID:xUB1OXYE
>>899
(1)領収書の原本が必要です
(2)量が多そうなので封筒がよいでしょう
税務署によっては専用封筒を用意してるところもあります
(3)提出は領収書の原本となってますので、手元にコピーを置く形になります

903 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 01:58:45 ID:zfCO6W4k
係争中の費用は必要経費になりますか?
それとも示談成立時に経費となるのでしょうか?


904 :899:2007/03/05(月) 02:27:29 ID:xrPwf6Hr
>>902
ありがとう。
コピー取ってから封筒に入れることにします。

905 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 03:13:08 ID:xrPwf6Hr
たびたびすみません。
電気代や事務所家賃などの、家事按分してある項目のうち、いくつかは
仕事用ではない個人用の口座から自動引き落としになっています。
この場合、仕事の口座から引き落とされているわけではないので、
「現金出納帳」への記載でいいですよね?
仕事用口座からは毎月決まった日に、仕事用資金を引き出しており、それは「預金出納帳」に記載しています。

906 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 03:34:35 ID:NlHJPT5l
>>905
No.
それじゃ最初から現金の残高はイイ加減で〜すって宣言してるようなもの。
現金が動いてないのに現金出納帳に書いちゃダメ。

事業用のカネが動く口座は全て預金出納帳で網羅しないとダメ。
(事業用預金口座は1つなんて制限はない)
事業に関係ないカネが動いたときは事業主貸・借でつけること。

907 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 07:55:32 ID:EDpkhzQ8
昨年のネットオークションの売買で
利益が100万以上出たんですが、
申告書B、収支内訳書で白色申告をする前に
事業者としての届けを出す必要があるんですか。

908 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 08:01:15 ID:EDpkhzQ8
(続き)
あと銀行口座はネット口座で預金通帳がないんですが、
もし提出を求められた場合、昨年一年分のデータを印刷して
出すわけですか?

909 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 08:06:19 ID:12jL2r6I
>>898
それでOKです。

>>901
給与所得とするには必ず源泉徴収票が必要です。
給与明細では通用しません。
「税務署から出すように言われた」と言って
作ってもらって下さい。どうでも出してくれない場合
「税務署に通告しますが、それでもいいですか」と
言って、それでもダメなら以下の手続きを。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

910 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 08:11:56 ID:12jL2r6I
>>903
基本的には仮払いに上げておいて
示談成立時、裁判中であれば処分が決まった時に
経費とします。

>>905
家庭用口座からの経費の出費については
現金出納帳にも預金出納帳にも書きません。
別途に預金出納帳を作ってもいいですが
ほとんど家庭用出費で、わずかしか経費の
出費がないなら「家庭用通帳からの出金表」の
ようなものを作り、それに家庭用口座からの
経費出金分を記録されては?(出金のみ書いて
残高は書く必要なしです)

仕訳については「経費/事業主借」になります。
現金でも預金でもなく、生活費(生活費用口座)からの
出金ということです。

>>907-908
今後も事業として続けるおつもりなら
昨年の取引開始日付けで開業届を。
あと預金通帳のデータまでは必要ありません。
収支内訳書がきちんと作成されていれば十分です。


911 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 09:28:19 ID:SB2i5kIv
教えてください。
17年の秋までK市で働いており、退職時に地元のS市に引越ししました。
K市の市民税は退職後に通知が来たので残り全額払いました。
18年は年収が数万円程度(派遣バイト数回)しかないのですが、S市から
通知が来ました。無視をして払ってません。(市は収入を把握していない
ので具体的な金額を払えといったものではありません。)
計算してみたところ、17年度分の確定申告をして還付される金額より、
県市民税の方が高くなってしまいます。
この場合、確定申告さえしなければ、市には17年度の収入が把握されずに
払わないで住むのでしょうか?
ちなみに4月からまた働きます。
下手な文章で申し訳ありません。


912 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 09:29:35 ID:2L2sO3ST
土地を買って、すぐ家を建てました。
1階は自宅で2回が私が経営している会社の事務所です。ローンは家と土地と別々です。
住宅所得控除の質問です。

家については面積で居住部分の割合を出すのはわかりますが、
土地については家の面積割合で居住部分を算出するのでしょうか?
それとも事務所として会社に貸しているのは建物にすぎないので
土地の分は全部居住用にしても差し支えないでしょうか?

913 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 11:02:20 ID:dcXrJIoE
>>911
納税は日本国民の極めて基本的な義務です

>>912
家は宙に浮いてるわけではないので、土地も事業部分の床面積であん分します

914 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/03/05(月) 11:26:51 ID:rgNKjrUm
すいません、申告書を郵送する場合の注意点が
ありましたら教えてください

915 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 11:53:06 ID:xg33Yubc
3月15日消印有効
定形外郵便でかまわない、心配ならある程度補償のある書留で
収受印が欲しければ控えと共に持参しろ

916 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 12:12:54 ID:whzpU/F0
用紙Bで白色申告しようと思っています。

ビデオデッキやカメラなど減価償却対象のものでも、10万円以下
のものは減価償却をせずに取得価格をそのまま「経費」にするこ
とまではわかりました。(あってますよね)

わからないのは、そのまま経費にということですが
用紙Bや収支内訳書の何の経費欄に書けばいいのでしょうか。

収支内訳書の裏減価償却の欄にはもちろん何も書かないで
いいのでしょうか。(これは確認です)

消耗品の扱いでしょうか?



917 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 12:46:05 ID:cYrgbkBr
>>916
その通り、消耗品費に入れて、減価償却費の計算表には書きません。

918 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 12:52:09 ID:fZOfEGp8
現在無職で外国為替証拠金取引で40万円ほどの利益が出たんですが
確定申告しなければならないのですか?
これ以外に収入はありません

919 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 12:52:38 ID:O8WwkYFA
源泉徴収票が見つかりません。
離職票というのはあったのですが、これが代わりになりますか?

920 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 13:13:19 ID:2L2sO3ST
不動産所得(青色) 非事業規模です。15万で備品を買いました。

少額減価償却資産30万の特例
一括償却資産

両方とも選択可能ですか?

921 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 13:54:52 ID:cV4O1AVQ
去年スナックを経営して1年がたち始めての確定申告です。白で出すのはわかりました。課税売り上げの意味がわかりません。売り上げが1400万円なんですけど、そこから家賃や経費や給料などを引いて1千万以下なら課税にならないですか?引かないで1400万円で申告するんですか?

922 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:40:20 ID:grDHG553
サラリーマンの親が扶養控除を受けて年末調整を行いました。
しかし娘の私の収入は200万。親は扶養控除の分は取り消しになり修正申告ですよね??

923 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:40:22 ID:p8UObNSQ
>>919
離職票と源泉徴収票はまったくの別物ですので、代用はききません。
お勤めされていた(されている?)事業主に連絡をし、再発行をしてもらってください。

仮に源泉徴収票を発行してくれないのであれば、それは所得税法違反にあたります。
連絡をしても再発行してくれないのであれば、国税庁のホームページより「源泉徴収票不交付の届出」
を出すことによって、税務署からその事業主に指導がいきます。

924 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:40:57 ID:p8UObNSQ
>>920
どちらでも可

925 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:45:46 ID:p8UObNSQ
>>921
課税売上とは、消費税が掛かる売上金額のことです。

課税売上から経費等を引いた後の金額ではありませんので、ご注意ください。
おそらくは消費税の課税事業者についてのお尋ねかと思われます。
文章から拝見するに、課税売上が1400万ですので、今回の確定申告と合わせて
消費税課税事業者の届出書(簡易課税を選択するのであればこちらも)提出してください

926 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:47:22 ID:O8WwkYFA
>>923
ありがとうございます。
連絡し、発行してもらうことになりました。

927 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:47:40 ID:p8UObNSQ
>>922
ご記載の通りです。


928 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 14:50:09 ID:D085blxF
今日提出したんですが、意外だったのが「医療費控除」

 1.医療費を使ったが、保険補填分を引いたら控除額が0円になった
 2.保険補填分は無いが単純計算で控除額が0円になった

どちらの場合でも確定申告上は「医療費控除 0円」なので
住民税の減額にはつながらない。
あくまで「確定申告上」の金額で決めるんですね。

自分の場合は「1.」だったんですが、
領収書の添付が要らないから、と言う理由で教えられた方法は

提出用紙の「医療費」「保険にて補填分」の金額を
二重線で消す。ってことでした。
と言われたのでそうした。

929 :922:2007/03/05(月) 14:56:41 ID:grDHG553
そしてその上住民税が上がるのですよね?

私が確定申告しないというのは、私は「所得隠し」になるのでしょうか?
4月から扶養家族は抜けるんですが。

今回初めてなもんでわからないこと多数です…申し訳ないです…

930 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:06:52 ID:xg33Yubc
>>921
ついでに言うと、個人事業では自分への給与は経費にはなりませんので
消費税は簡易課税の選択がいいのか原則課税がいいのかは有利選択なので両方で計算してみて消費税が少なくなる方を選択
普通は簡易の方が有利の場合が多い
ちなみに、簡易を選択すると2年間は変更できませんので!

それと去年開業なら今回はまだ課税事業者にはなりませんよ!18年開業なら再来年(平成20年分)の確定申告から課税事業者になります。

931 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:06:53 ID:p8UObNSQ
>>922
まず住民税については、当然のことながら控除額が減りますので
源泉徴収票を元に試算される額よりも上がります。

所得隠しついてですが、収入の内容が分からないのでなんとも言えません。
仮に922氏の収入が給与所得だけであり、年末調整を受けているのであれば、確定申告の必要もなく
所得隠しにはなりません。
ですが平成18年末現在で、何処にもお勤めになっておらず年末調整を受けてないのであれば
922氏も確定申告が必要になります。




932 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:09:17 ID:kOdivnqc
平成18年と19年の所得税の税額表は見つけることが出来ますが、
平成14年から17年までの税額表と定率減税の表はどこに記載されてますか?

933 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:22:02 ID:CtFM66bT
郵送で提出予定なんですが
添付書類を第二表の裏面にはってくださいってあるけど
国民健康保険の領収書とかも全部貼り付けるんですか?
かなりベタベタ貼ることになるけど、クリップとかで
とめて出しちゃまずいんでしょうか?
くだらない質問ですんませんがよろしくお願いします

934 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:28:24 ID:Du9dxXSk
お願いします。
税務署に行くとお腹が痛くなるタイプです。ただ2006年開業の青色申告のため
不安があるため税務署に行く予定です。誰か励ましてください。
お腹の痛くならないおまじないを教えてください。

935 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:44:59 ID:p8UObNSQ
>>933
まず国民健康保険につきましては、領収書の添付は必要ありません。
クリップでは途中で落ちてしまうことがあり、税務署より注意を促されたことがありますので、
それほど膨大な量でなければ、2表の裏に貼って提出されるのがベターです。


936 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:45:42 ID:cYrgbkBr
>>918
所得控除が基礎控除しかないなら、
僅かながら税金がかかるので申告の必要が

937 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:46:50 ID:cYrgbkBr
すみません、途中で送信してしまいました。

>>918
所得控除が基礎控除しかないなら、
僅かながら税金がかかるので申告の必要があります。

938 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:48:47 ID:p8UObNSQ
>>934
スレ違いどころか、板違い。

あえて言うなら、今年から税務署では提出のみの受付です。
記帳相談は税理士会に委任されてます。
これで税務署にいくこともなく、腹痛も解消されるんじゃないか?



939 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 15:52:52 ID:cYrgbkBr
>>933
クリップ留めは不可です。
証明書類の紛失の恐れがあります。
必ず糊でしっかり貼って下さい。

940 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:07:38 ID:CtFM66bT
>>935
回答ありがとうございます
では国民健康保険はどうすればいいのでしょう?
国民年金・生命保険は控除証明書があるのですが
国保は領収書しかないのですが・・・
国保も社会保険料控除の対象になりますよね?

941 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:13:32 ID:cYrgbkBr
>>940
>>935さんの回答を再読して下さい。
国保料は社会保険料控除の対象ですが、証明書や領収証の添付は必要ありません。

942 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:17:11 ID:CtFM66bT
>>941
そもそも添付の必要がないってことですね。
了解しました。
ありがとうございました。

943 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:22:52 ID:BhLfAkSH
今回初めて白色で申告するんですが、
所得金額が200万弱しかないんですが

収める額が7万を超えます。

こんなもんなんでしょうか?

944 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:29:39 ID:cYrgbkBr
>>943
所得控除の金額がわからないので、何ともいえません。

945 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:32:13 ID:PH4UQC1U
白色申告の際、収支内訳書の提出は義務ではないと聞いたのですが、
これは間違いないでしょうか?
うっかり必要経費を一括で出してしまい
今から収支内訳書の記入のために科目別に計算しなおすと手間がかかるので
申告書だけでOKだと助かるのですが。
(支払調書は添付します)

946 :943:2007/03/05(月) 16:34:42 ID:BhLfAkSH
所得控除は

社会保険・生命保険諸々で100万ちょいです。
 
右側の欄で控除になる項目も見つからないし
仕方ないんですよね・・・

手引書見たら500万位の所得の人が
収める額が3万なのにがっくりです・・・

947 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:36:55 ID:cYrgbkBr
>>945
義務ではないですが、税務調査に入られる確率は上がります。

948 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:39:15 ID:0j0uDoLO
サラリーマンの妻です。
在宅でお仕事をして、発注元から支払調書を貰いました。
収入が459462円で、
源泉で45940円ひかれています。
確定申告をすれば戻ってくるので…。
昨年は申告書Aでやって、お金帰ってきました。
今年も相談会へいったら、とりあえずAで雑所得でやったのですが、
本来ならBになるとのこと。
来年のためにも教えてください。
Bでやらないとだめなんですか?
それと、領収書とかあつめないとだめなんですか?

949 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:42:26 ID:cYrgbkBr
>>946
200万円−100万円=100万円
100万円×10%=10万円
10万円−(10万円×10%)=9万円

概算でもこのくらいはかかります。

950 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:45:19 ID:KrYl91KA
去年は所得240万で申告したけど
税金・保険いろいろ取られて泣きそうだった。
貧乏人は非課税にしてくれよ。


951 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:46:58 ID:JjgZrQfY
>>948
事業ならBですよ。
事業としてやるなら領収書があれば経費になる。

952 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:47:23 ID:cYrgbkBr
>>948
他に所得がなければAでいいです。
また、必要経費については、毎年そのくらいの収入なら
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用すれば、雑所得はゼロになります。

953 :948:2007/03/05(月) 16:51:33 ID:0j0uDoLO
ありがとうございます。
昨年の税務署の人はそのままAでさくっと。
今年の人も結果的にAでやったのですが、
在宅ワークを事業と思われたようです。

事業なのかな…。
>>951
なので、事業かどうかわからないんです。

>>952
他からの所得はありません。一社のみの請け負いなので。
金額も例年そのくらいです。
「家内労働者等の必要経費の特例」
調べてみます。
この場合、領収書あつめとか経費の計算はいらないんですよね?

954 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:51:41 ID:cYrgbkBr
>>951
事業と雑の線引きは難しいですが、948さんくらいの収入なら
雑所得でも特に問題はないと思われます。

955 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 16:56:18 ID:cYrgbkBr
>>953
「家内労働者等の必要経費の特例」適用なら、領収証の保管や記帳の必要はありません。
今後も同じくらいのしなら、この特例を適用されたらいいと思います。

956 :955:2007/03/05(月) 16:57:46 ID:cYrgbkBr
×しなら
○収入なら
失礼しました

957 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 17:15:31 ID:1LPU2ley
ネットで申告書提出するやつって源泉徴収表とか年金支払い証書?みたいなのは無しでいいんでしょうか??


958 :948:2007/03/05(月) 17:28:34 ID:0j0uDoLO
>>954
さん
>>955
さん。

ありがとうございました。勉強になりました。

959 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 17:30:33 ID:T0fX4WqB
>>957 申告書はネットで送って、その他の添付書類は郵送
意味ないね

960 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 19:18:59 ID:Q65BK4V1
添付書類はホチキスで止めてるよ

961 :943:2007/03/05(月) 19:23:06 ID:BhLfAkSH
ID:cYrgbkBrさんありがとうございます。

やっぱりそうですよね

962 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 19:38:55 ID:BhLfAkSH
連投すいません

以前接待で外食した際に領収書を貰うのを忘れたんですが
やっぱその分についてはダメですよね?

それと、私は個人事業なんですが、給与所得者の方に週末のみで
何回か手伝って頂いたんですが、その支払いが12万程なんですが
申告してもいいんでしょうか?
また、その場合は相手にも申告が必要になるんでしょうか?


きっと解りきった質問だとは思いますが、
ご教授願います。

963 :898:2007/03/05(月) 20:05:50 ID:Av4I0fjC
>>909
遅くなりましたが、どうもありがとうございました。
無事に提出することができそうです。

964 :アキラ:2007/03/05(月) 21:00:27 ID:08BbVge6
教えてください。
この度初めて確定申告を行うのですが、申告方法が分かりません。
アルバイト先から源泉徴収票を頂いたのですが、「年調未済」となっているので確定申告をしなければならないことは分かります。
しかし、源泉徴収票には「支払い金額」のみ記載されており、「給与所得後の金額」と「所得控除後の合計額」の欄が空欄になっております。
申告にはこの欄も記入しなければならないのですが、金額が分かりません。
この場合どのようにすればよいのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願いいたします。


965 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 21:08:11 ID:JjgZrQfY
>>964
国税庁のHPなら支払金額入力すれば自動で計算してくれる。
手書きで出すなら手引きに所得金額の計算方法が書いてある。

966 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 21:15:26 ID:cV4O1AVQ
925さん、ありがとうございます。
明日は税務署に相談に行ってきます

967 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 21:22:49 ID:LpppmdZk
うっかりハンコを押し忘れて郵送したのですが
何も連絡が無い場合(一応還付を受けるつもりなのですが)
は放置プレイで大丈夫なのでしょうか。
もう2週ほど経つのですけど。

968 :アキラ:2007/03/05(月) 21:38:02 ID:08BbVge6
>>965さんありがとうございます。
手引きを見まして、「給与所得控除後の金額」が分かりました。
ただ、「所得控除の額の合計額」がよく分かりません。
私の支払い金額が「2,356,022]で、給与所得控除後の金額は「1,469,200」です。
扶養者はいません。
この時、「所得控除の額の合計額」はどのように計算すれば良いのでしょうか?


969 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 21:38:28 ID:S8sSyrVX
>>909
ありがとうございます。何度言っても発行してくれないので
税務署に相談します。

970 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:04:17 ID:LGp4e0WV
すんませーん
国民年金保険料の支払い証明書っていうのは
必ず提出しなきゃいけないのですか?手もとにないんです。

例えば国民年金が引き落とされている銀行の通帳の提示でも
よいのでしょうか?

971 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:06:09 ID:AlOZmVTS
質問です。去年は年末に郵便局の短期のアルバイト(一週間で収入は4万程)をしただけなのですが
確定申告はしなければならないのでしょうか?国保、国民年金は自分で払ってます。

972 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:06:55 ID:pyFZLw3L
今日税務署に確定申告に行ったのですが、
印鑑を忘れてしまったため、郵送するよう言われました。
印鑑はどこに押して出せばよいのでしょうか??
押印の欄があるのは控えだけに見えるのですが…
控えも郵送するのですか??

973 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:09:29 ID:ThIok+Ay
青色申告者です。
自宅アパートを事務所として使用していますが、申告書の書き方について質問があります。

地代家賃の内訳という欄があるのですが、ここは、自宅アパートの住所と私の氏名を
記入すればよろしいのでしょうか?

974 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:13:22 ID:JjgZrQfY
>>968
扶養親族なしで社会保険、損保、生保などがなければ
基礎控除の38万だけ。合計も38万。
上記のものがあるならその金額をプラス。

975 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:13:36 ID:WB6+dN1o
貸し駐車場の収入のみあります。
不動産所得は、総収入金額−必要経費ですが
この必要経費の中の固定資産税の額がわかりません。
昨年分の納税通知書が紛失してしまいました。
昨年分の固定資産税は他にどこを調べればわかるのですか?


976 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:19:00 ID:TKzYY+9+
去年事業を始めたものですが、青色申告承認申請書って
確定申告のときに一緒に出しても青色申告ってことになるの
でしょうか?

977 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:19:03 ID:JjgZrQfY
>>970
国民年金に関しては添付が必要。
再発行もできるので近くの社会保険事務所まで。

http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm

ちなみに確定申告ではわからないけど年末調整のときは
会社のほうでその支払いが確認できていれば
かまわないと税務署の人に確認したことがあります。

>>971
源泉税を引かれてなければ確定申告義務もメリットもないです。


978 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:24:43 ID:oaKmmhDs
時間外ポストの方へと確定申告書を投函してきたのですが、数字や添付書類の不備があったかどうか心配なのですが確定申告が成功したかどうかはどうすれば分かるのでしょうか?
郵便で通知が来たりするのでしょうか?

979 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:28:00 ID:JjgZrQfY
>>972
1表の名前の右側。
控えは送っても送らなくてもいい。
送る場合は切手貼った返信用封筒が必要。

>>973
大家さんの名前と住所。

>>975
通帳からの引き落としなどでわからなければ
市役所の税務課などだと思います。

>>976
今年の3/15日までに提出すれば19年分から青色。
今回の申告に関しては白。

>>978
何か問題があれば税務署のほうから通知してくる。
還付なら実際に還付される前に還付金振込通知書が葉書で
くるのでそれで確認できる。

980 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:31:49 ID:M8MzpDE7
半年ほどオークションをして400万の収入で130万利益があったのですが
これ以外に収入はなかったのですが、雑所得と事業所得のどちらで申告すればいいのでしょうか?

981 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:47:06 ID:Q65BK4V1
どっちでもよさそうだね

982 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:51:12 ID:AlOZmVTS
>>977
わかりました。ありがとうございます!

983 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 22:51:36 ID:oaKmmhDs
>>979
ということは何も通知が無かったら申告成功というわけなのですね。今年は株式の損失繰り越しをしようと思ったので。
ちなみに問題があった場合は何日くらいで通知してくるのでしょうか?

984 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/05(月) 23:20:31 ID:4tc+wy/a
受付は成功
あとはじっくり適当に
精査するわな

985 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:10:46 ID:m8IaTXQY
>>962
領収証を紛失したなら、仕方ないので諦めるしかないかと。
それほど大金ではないですよね?

一時的に手伝ってもらったなら(特に雇用というわけではないなら)
外注工賃にするか、支払手数料であげるかでもいいと思います。
相手の方は報酬をもらったということになりますが、給与所得者で
給与とその12万円以外の収入がなければ、その12万円については
20万円以下ということで申告不要です。


986 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:13:43 ID:m8IaTXQY
>>980
今後、本格的にオークション取引をするつもりであれば
事業の開業届を出して、青色申告の申請書も出されたら
いいと思います。万一、損失が出たとしても、青色なら
翌年に損失を繰越して、翌年に黒字が出たら、差し引くことが
できます。但し、記帳の義務はありますが。

雑所得ではこうした損失の繰越もないですし、
赤字が出てもゼロ扱いとなり、他の所得との
損益通算が出来ません。事業であれば損益通算できます。

987 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:16:05 ID:m8IaTXQY
次スレです。

◇確定申告 質問受付 その5◇
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/tax/1173107713/l50

988 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:37:42 ID:uEsSN3rd
源泉徴収表の私の住所が大阪ですが住民票は京都のままなんです。
この場合京都の税務署で申告しないといけないんでしょうか?
またその時記入する住所は京都でいいんですか?
あとこういう住所違いの場合は何か必要になってくる書類が増えますか?

989 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:41:13 ID:T542A8vD
初歩的な質問スミマセン
減価償却についてですが、例えば耐用年数4年の軽自動車は5年目以降は減価償却0円と言うことですよね?

990 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:53:10 ID:dBJP98Od
他スレで全く同じ質問を見かけて回答したので、
ほとんどコピペですみませんが。

申告するのは納税地の所轄税務署です。
納税地とは普通は住所地(住民登録してある所)で
その所轄税務署に申告することになります。
ですが、住所地に代えて居所地や事業所を納税地と することもできます。
今後ずっと申告しなくてはならず、 でも住民票を移動するつもりもないなら
「納税地の変更」の手続きをされては? 
詳しくはこちら。 
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/05.htm

こうした手続きが面倒であれば、京都の税務署に郵送で
申告という方法もあります。

991 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 00:56:27 ID:dBJP98Od
>>989
個人の場合、償却可能限度額は取得価額の95%までです。
つまり5%は残す必要があり、その金額に達するまで
償却可能ということです。(ですから、購入した時期によっては、
5年目でも僅かな償却額がある場合もあります)

ちなみに残した5%は売却または除却時までそのままで、
売却、除却の時に取得価額(売却時)或いは経費(除却時)として
落とします。

992 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 01:04:19 ID:+j8duRcD
自分はバイト2つしてて一つが107万くらい
もう一つが66万くらいなんですけど、確定申告のHPで入力したら
納税が48000くらいと表示されましたが
これ全部払わなきゃいけないんですか?

993 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 01:06:18 ID:Yh++C6qw
>>992
他に控除できるものがなければそういうこと。
黙って脱税しようなんて妙な気はおこさんほうがいいよ。

994 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 03:47:16 ID:7UGCY6oF
・去年の11月、12月に2ヶ月短期の派遣
・それ以外は一切のバイト、派遣など無し
・その短期派遣の収入は2ヶ月合計で約60万円
・源泉徴収は約6万
いくらぐらい還ってきますか?

また、若年者サラリーマン向けの確定申告の本でお勧めはありますか?

995 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 04:03:39 ID:1RUqW4fa
>>いくらぐらい
全額

996 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 06:35:17 ID:HkpIpETb
>>937
わかりました
どうもありがとう

997 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 06:54:18 ID:dmVMKUC0
>>992
給料から税金を全く引かれてなかったのかな。
引かれてなければ、そのくらいになるかも。

一応、二分割まではできるけど、それには
申告書第1表の右下の方にある「延納の届出」を
してないとダメ。そして最初に払う方が少し多めで
ないとダメです。
あと48000円の分割なら利子税はかからないです。
(納付書での納付なら3/15までと、5/31まで。
口座振替なら4/20と5/31引き落とし)


998 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 06:58:34 ID:dmVMKUC0
>>994
今の時期ならたくさんの本が出ているから、
自分で書店に行って探してみた方が。
他の人が「これがオススメ」と言っても、
果たしてそれがその人にも向いてるとは限りません。
事業者向けの申告書作成本から、本格的な
土地建物や株譲渡まで書いてある専門書まで
たくさんあるので、まずは実際に見てみた方がいいです。

ただ、個人的にはサラリーマンの方で、パソコンを
持っているなら、税務署が出している申告書の書き方の
手引きと、あとはタックスアンサー等で十分だとも思うけど。

999 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 07:00:18 ID:dmVMKUC0
次スレ 

◇確定申告 質問受付 その5◇
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/tax/1173107713/

1000 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/06(火) 07:00:49 ID:dmVMKUC0
1000

1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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